Ley 1/1985 de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 1985.

SecciónComunidad Autónoma
EmisorPresidencia
Rango de LeyLey
BOLETIN OFICIAL DE LA
REGION DE MURCI
A
Depósito legal
:
MU-395/1982
Suplemento «B
. O
. R
. Murcia» núm. 25 de
30-1-8
5
SUMARI
O
1
.
Comunidad Autónom
a
1
. Disposiciones generale
s
Presidenci
a
Ley de
P
re
supuestos Generales
de la Comunidad
Autónoma de la
Región
de
Murcia
para 1985
.
Texto a
rt
iculado
Pa
g
.
2
Estado de Gastos
Pag
. 1
1
Estado de Ing
re
sos
Pag
.
23
Sección
1 Asamblea
Regional
Pag
.
27
Sección 2 Deuda
Pública
Pa
g
.
30
Sección 3 Clases Pasivas
Pag
. 3
1
Sección 11
Presidencia
de la
Comunidad
Pag
. 3
2
Secclón 12 C
. de
Presidencia
Pag
. 3
4
Sección 13 C
. de
Economía Hacienda
y Empleo
Peg
.
4
9
Sección
14 C
.
de Política Territorial
y O . P
.
Pag
.
6
2
Sección
15 C
. de Cultura y Educación
Pag
.
7
7
Sección 18 C
. de Industria,
Comercio y Turismo
Pag
. 9
0
Sección 17 C
. de Ag
ri
cultura,
Ganadería y Pesca
Pag
. 10
2
Sección
18 C
. de Sanidad,
Consumo y
Se
rv
. Sociales
Pag
. 12
7
Sección 20 Gastos Consejerfas
Pag
.
134
I
. Comunidad Autónom
a
1
. Disposiciones generale
s
Presidenci
a
LEY 1/ 1485 de
30 de enero, de P
re
supuestos Generales de la
Coutun
.
.4ad
Autónoma de la Región de Mu
rc
ia para
1985
.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCI
A
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Mur-
cia que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 1/1985 de
30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para 1985
.
Por consiguiente, al amparo del artículo 30
.2 del Estatu-
to de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente Ley
:
EXPOSICION DE MOTIVO
S
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia regula, junto con las dis-
posiciones legales de carácter permanente que estén vigentes,
la administración de los créditos de gastos y de los ingresos
del ejercicio económico de 1985
.
Recoge, por tanto, todos los aspectos normativos que re-
gula la utilización que durante el ejercicio
en cuestión
realiza-
rá la Comunidad Autónoma de los derechos económicos que
le otorga el artículo cuarenta y dos del Estatuto de Autono-
mía y los criterios que conducirán
la aplicación
del mejor lo-
gro de los objetivos marcados por la acción del Consejo de
Gobierno
.
Globalmente considerados, estos presupuestos presentan
una serie de rasgos, que los caracterizan y distinguen de los
otros anteriores
.
En primer lugar se inicia un importante proceso de re-
forma y modernización de la Administración Pública, cum-
pliendo, así, un compromiso anunciado por el Consejo
; se pre-
sentan unos presupuestos por programas u objetivos, con la
finalidad de conseguir una utilización racional y eficaz de los
recursos públicos y dar transparencia, a través de una infor-
mación detallada y suficiente, a la política presupuestaria del
Consejo de Gobierno
.
La presupuestación por programas de gastos permitirá
no solo mejorar el nivel de eficacia en la asignación de los re-
cursos públicos de esta Comunidad Autónoma, sino que tam-
bién posibilitará la evaluación, a posteriori, del grado de cum-
plimiento de los programas presupuestados, generando un sis-
tema de información más adecuado en la administración de
los fondos públicos, dado su carácter vinculante para los ór-
ganos de gestión y decisión de la Comunidad Autónoma
.
Con la descripción de los diferentes programas, la Ad-
ministración Autonómica da nitidez a su trabajo para 1985
y establecerá la dimensión del coste de cada uno de los servi-
cios públicos que presta
. Es indudable que la delimita de ob-
jetivos y actividades y las valoraciones consiguientes no son
para el presente ejercicio un modelo acabado, y como tal es
necesaria su corrección y reconducción a través del seguimiento
que prevé el propio texto de la Ley
.
Por ello, a falta de una normativa propia, y siendo ina-
decuada la existente para la gestión de los presupuestos por
programas, se establece un sistema de modificación de crédi-
tos acorde con estos presupuestos
. Al mismo tiempo se incor-
poran los mecanismos normativos precisos para una mayor
agilidad y transparencia en el proceso de gestión del gasto
.
En segundo lugar, aparece, por primera vez, en los pre-
supuestos el porcentaje de participación en los ingresos del Es-
tado por tributos no cedibles, elemento indispensable para la
realización del principio de autonomía financiera
.
PRESUPUESTOS DE LA
COMUNIDAD
AUTONOMA DE LA RECION DE MURCIA 198
5
RESUMEN GENERAL PO
R
SERVICIOS Y ARTICULOS
SECCION RESUMEN GENERAI
.
SERVICIOS
01 02
03 11
12 13
14 15
16
17
18 20
TOTA
L
OPERACIONES CORRIENTES
~
1 GASTOS DE PERSONA
L
10
. Altos cargos
4
.750
8 043
26
.064
21
.638
25
.691
18
.402
18,673
18
.451
25
.915
167
.62
7
1
1
. Personal eventual de gabinete
1 125
10
.786
3
.229
6 306 6 816
4
.723
7
.638
40
.82
1
12
.
Funcionarios
8
.100
15
.214
278
.881
199
.069
387
.650
173
.492
135
.087
608
.180
2014
.867
33
.400
3
.853
.94
0
13
. Laborales
5 750
14
.613
40 235 28 237
204
.955
128
.376
70 655
176
.447
580
.397
18
.000
1
.267
.66
5
14
.
01,
ru personal
18
.800
1
.028
13
.507
16
.079
27
.695
16
.358
4934
12
.678
130
.909
241
.98
8
15
. Incent
;yos al rendmuemo
5
.0011
5
.675
50 244
13
.053
9
.144
2
.118
12115
4
.042
80
.680
182
.07
1
16
. Cuoas, prestaciones, gastos sociales a cargo del empleador
11
.150
34
.OW 13
.776
110
.436
79
.346
186
.949
100
.363
48
.107
186
.012
624 369
33
.600
1
.428
.10
8
TOTAL CAPITULO 1
54
.675
34 OW 69
.135
522
.596
363
.728
848
.900
443 832
297
.207
1
.005 .810
3
.457 .137
65 000
7
.182
.02
0
O GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERViCI
O
20 Arrendamientos
1
.000
3 5
00
28
.092
2
.200
6
.600
5 607
6
.800
7
.737
11
.100
72
.63
6
21
. Reparación y conservación
4A00
_ 300
39
.938
8
.166
114 440
13
.003
4
.670
10 472
30
.980
225 96
9
22 Matenal, sumimstros y otros
45
.000
42 080
143
.347
102
.271
828
.161
299 160
58 990
88
.014
847
.654
2
.454
.59
7
23
. Indetnmvzaones por razón del smteto
39
.250
tppp
13
.146
12,722
44 613
6 948
1
1
010
16
.989
19 898
177
.57
6
24 Servtcios nuevos
1
.500
2
.500
640
1
.940
3 000
9
.58
0
TOTAL
CAPITULO
II
90
.750
50
.800
227
.023
125 359
994
.454
324
.718
91
.410
123
.212
912
.632
2
.940
.35
8
m GASTOS FINANCIERO
S
30
. Deuda interior
346 157
346
.15
7
32
. Píestamos y anodpos
824
.596
5AW
25
.000
854
.59
6
TOTAL CAPIT
UL
O IIl
1
.170
.753
5
.000
25
.000
1
.200
.75
3
IV
TRANSFERENCIAS
CORRIENTE
S
40 A la Administración del Estado
1
.000
1
.0D
0
41
. A 00
. AA
. admuusrratrvos
6 500
8
.000 14 50
0
43 A 00 AA comerciales industriales o financieros
18 5110
18
.50
0
44
. A empresas públicas y otros entes públicos
2
.669
16
.853
184
.980
36
.336
240
.83
8
46 A corporaciones locales
5 000
65 000
65
.0
00
13
.000
191
.700
32 000
500 134
.420
506
.62
0
47
. A empresas privadas
1
.000
262
.000
24
.800
15
.000
302
.80
0
48 A famifiras e instituciones sm
fines
de lucro
25
.300
10 fKKl
2000
67
.000
9
.000
85
.250
36 000
33
.500
2
.287 .958
10 OO
p 2
.566
.00
8
TOTAL CAPITULO IV
25 300
15A00
70
.669
412
.5 W
38
853
283 450
285
.780
49
.000
2
.459 .714
10
.06
5 3
.65
0
.26
6
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
170
.725
1
.170 .753
34000 134 935
820
.288
906
.587
1
.907 207
1
.052
.000
674
.397
1
.178
.022
6
.829 483
95
.001
.
14
.9
73
.39
7
OPERACIONES DE CAPITA
L
VI
INVERSIONES
REALE
S
60
65
. Proyectos de inversión nuevn
59
.000
1
.590 465
2891,142
154
.400
176
.914
511
.300
316
.845
5
.700
.07
1
66ó9
. Proyectos de inversión de reposicnón
2
.000
262
.600
71
.5
9
J
67
.500
403
.60
0
TOTaL CAPITULO VI
59
.000
1 590465
2
.000
2
.891
.147
417
.000
176
.914
582
.803
384
.345
6
.103
.67
1
VII
TRANSFERENCIAS
DE CAP
IT
A
L
70
. A la Administración del Estado
11A00
25•00 0
71
. A 00
. AA
. administrativos
100
.000
16
.500
-
116
.50
0
73 A 00 AA
. comerciales, industriales o Bnnncleros
6
.500
6
.50
0
75
. A comumdades autónomas
30
.IX
0
3000
0
76 A corporationes RWes
153
.000
53000
463
.000
150
.000
133
.500
205
.500 1 158
.00
0
77
. A empresas pnvadas
50
.000
50
.
01
0
65000
209000
374
.00
0
78
. A famihas e uutttuciones sm Gne de lucro
23
.000
12
.500
20
.400
55
.90
0
TOTAL CAPITULO VII
258
.000
56
.500
218
.000
463
.000
382
.000
162
.500
225
.900
1
.765
.90
0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
59
.000
1
.848
.465
58
.500
3
.109 147 880
.000
558
.914
745
.300
610
.245
786957
1
OPERACIONES FINANCIERA
S
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
-
82
. Concatón de prestamos
364
.500
10
.000
374
.50
0
84
. Adquisición de accioees
25
.000
25
.00
0
TOTAL CAPITULO VIII
364
.5W
25000
10
.000
3GY
.60
0
IX PASIVOS FINANCIERO
S
90
. Amorlvictón deuda interior
17
6
.015
178
.01
5
92
. Amonvaaón de préslamos
275
.675
60 000
20 000
355
.67
5
TOTAL CAPITULO IX
451 690
6
0 f
N
X_
20 O(p
531
.88
0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
451 690
--
-
N` fi(
xl
384 5
W
7
.r0
10
.000
931
.19
0
TOTAL
229 725
I h22 443
3a IXM) 174 9?S
2 6h8 79
1 02S O8'r
6 YJO 854
1932
OUO
1
Sd JI I
1
.92Y 32
:
.
7
.439 .728
1
05
.000
13
.774
.158
PRESUPUESTOS DE LA COMCIIIDAD AL
11GIOrOKA DE ZA REGION DE MUBCIA 198
5
RESUMEN GENERAL
POR
GASTO
S
SERVICIOS
Y ARTICULOS
S_C('iON
: 01 ASAMBLEA REGIONAL
(
miles de pesetas
)
SERVICIOS
Mesa d
e
la
TOTA
L
CAPITULOS Y ARTICULOS Asambk
e
OPERACIONES CORRIENTE
S
1
. GASTOS DE PERSONA
L
10
. Altos Cargos
4
.750
4
.75
0
11
. Personal eventual de Gabinetc
1
.125
1
.
i
2
5
12
. Funcionarios 8
.100
8
.10
0
13
. Laborales
5,750
5
.75
0
14
. Otro personal
18
.800
19.80 0
15
. Incentivos
al rendimiento
5 .000
e
5
.
00
0
16
. Cuotas,
prest
., y gtos
., soc
., a cargo del empleador
11
.150
11
.15
0
TOTAL CAPITULO 1 '
54
.675
-
~
54
.67 5
II
. GASTOS EN
BIENES CORRIENTES
Y SERVICIO
S
20
. Arrendamientos
1
.000
1
.00
0
21
. Reparaciones y conservación
.
4
.000
4
.00
0
22
. Matrrial,
suministros y otros
45
.000 45,00
0
23
. Indemnizaciones por razón del
se
rv
icio
39
.250
39
.25
0
23
. Servicios
nuevos
1
.500
1
.50
0
TOTAL CAPITULO 11
90
.750
90
.75
6
IV
. TRANSFPBENCIAS
CORR
IE
NTES
_
48
. A Faqtilias
e
instituciones sin fines
de lucro
25
.300
25
.30
0
TOTAL CAPITULO IV
25
.300
25
.30
0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
170
.725
170
.72
5
OPERACIONES DE CAPITAL
-
VI
. INVERSIONES REALE
S
60-65
. Proyectos
de inversión nueva
59
.000
59d
)
W
TOTAL CAPITULO VI
59
.000
59
.00
0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
59
.000
59A0
0
TOTAL
229
.725
229
.72
5
~
.
y
~uyscuee,a
.v
a~
. v
.
..
. .,
...
~,
:
..
.
.
.
.,
...
.
.
~
.. .
.,,
.
.,
.
tadas, aprobará las
ofertas
de empleo púbiico para la provi-
món de las plazas
dotadas que no
se encuentren cubiertas con
los efectivos de personal existentes
en la Comunidad
.
2
.-No se podrá efectuar ampliación de las dotaciones
de personal
en cualquiera de los
regímenes
previstos en esta
plantilla, salvo
por la incorporación
de personal
o de créditos
de nuevos
servicios transferidos o que por Ley se autorice la
ampliación
de la plantilla
.
3
.-Durante 1985, el Consejo de Gobierno determinará
las
necesidades de efectivos de los servicios de la Administra-
ción Regional,
las cuales constituirán la base, en materia de
personal,
para la confección del proyecto de Presupuestos Ge-
nerales para 1986
.
Arttculo 23
.-Situaclóo
contratados adminis
tr
aflvos
.
i
:l Consejo de Gobierno podrá acordar que el personal
con contrato
admimsiranvo de colabora
ci
ón tentporal,
impres-
cindible para el mantenimiento de los servicios,
continúe co-
mo tal hasta tanto se haya realizado la clasificación de las fun•
ciones que vienen desempedando
y hayan tenido opción u par-
;ic
i
par en las pruebas de accesa que
se convoquen para cubrir
las plaws de nueva creación result
an
tes
de aquélla, de con-
fornúdad
con io
estableado en la Disposición
Transitona Sex-
xe, 3, de la Lev 30i 148
4
Axtkolo 34
.--Contratadód
de personal laboral
con cargo a
créditos de Inversiones
.
?
.-Con cargo a los respectivos créditos para inversio-
nes, sólo podrán formalizarse contrataciones de personal en
régmen
laboral con carácter temporal cuando las Consejertas
praven
. contratar personal laboral para la realización por Ad-
miniuración
directa y por aplicación de la legislación de con-
tratos
dei Estado, obras o servicios correspondientes a algu-
nas de las menciones incluídas en sus Presupuestos
.
2
.-Esta contratación requerirá el informe favorable de
las Co~ de Presidencia y de Economfa, Hacienda y Em-
pleo, previa acreditación de la ineludible necesidad de la mis-
ma por carecer de suficientes personal fijo o de crédito sufi-
ciente
en el concepto presupuestario destinado a la contrata-
ción de personaí eventual en el capítulo correspondiente
.
3
.-Los contratos habrán de fo
rmafi,arcr
siguiendo las
prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatutode los Tra-
bajadores, aprobado por Ley 8/1980, de 10 de marzo, en la
redacción dada por (a Ley 32/1984, de 2 de agosto
. En los
contratos se hará constar, cuando proceda, la obra o servicio
para
cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de
duración, así como el resto de formalidades que impone la
legislación
sobre contratos laborales, eventuales o tempora-
les
. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así
oomo la asigoación
del personal contratado para funciones dis-
tintas
de las que se determinen en los contratos, de los que
pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contra-
tado, podrán ser objeto de deducción de responsabilidades,
de conformidad con el artículo 140 de la Ley 11/1977, Gene-
ral Presupuestaria de 4 de enero
.
Artkvlo 25
.-P
ro
hibiclón de ingresos atípicos
.
Los empleados públicos al servicio de la Conunidad
Autónoma, con excepción,
en su caso,
de los sometiu,,is al ré-
gimen
de arancel, no podrán percibir participación
alguna en
loe tributos,
comisiones
u otros ingresos de cualquier natura-
lesa, que devengue
la Administración de la Comunidad Autó-
tia
~
como contraprestación de cualquier
servicio
.
TITIILO
M
DE LOS GRED1iTOS DE INVEIiSIONES
Artículo
26
.-Contratación direáa de inv
er
elones
.
1
.-E1 Consejo de Gobierno, a propuesta
de las Conse-
jerlas interesadas, podrá autorizar
la
contratación
direc7a de
aquellas obras que se inicien durante 1985 con cargo
a los pre-
supuestos
de la Consejerla respectiva,
cualquiera
que sea el
origen de los fondos y cuyo
presupuesto sea infe
ri
or a
50
.000.000
de pesetas
.
Igualmente, y en las
micmAC
condiciones
los Consejeros
podrán
autorizar la contratación directa de
obras cuyo presu-
puesto sea
infe
ri
or a
10
.000
.000
de pesetas
.
2
.-El Consejo de Gobierno
enviará en
cada período or-
dinario de sesiones a la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto de la Asamblea
una relación
de los expedientes
tramitados en uso de la autorización
citada en
el apartado an-
terior
,
Arlfculo 27
.-Fondo de Compensación Inte
rt
erritorlal
.
1
.-Los proyectos de inversión pública correspondientes
a competencias asumidas por la Comunidad Autónoma, que
se fmancien con cargo al Fondo de Compensación Interterri-
torial, se ejecutarán de acuerdo con la normativa reguladora
de dicho Fondo
.
2
.-El Consejo de Gobierno informará en cada período
ordinario de sesiones a la Comisión de Economía, Hacienda
y Presupuesto de la Asamblea del grado de ejecución de los
proyectos de inversiones incluídos en el Fondo de Compensa-
ción Interterritorial
.
3
.-La sustitución de las obras que integran la relación
de proyectos que componen el Fondo de Compensación in-
terterritorial, cuya ejecución no pueda realizarse durante el
ejercicio previsto por causas justificadas, deberá ser acorda-
do entre el Comité de lnversiones Públicas de la Administra-
ción Central y la Consejerla de Economía, Hacienda y Em-
pleo, de conformidad con la Consejería interesada, y aproba-
da por el Consejo de Gobierno si corresponde a competen-
cias transferidas y por el Consejode Ministros si corresponde
a competencias no transferidas
. En ambos casos, se dará cuen-
ta a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de
la Asamblea, haciendo constar las causas que han motivado
la sustitución y el mutuo acuerdo existente entre las dos
Ad-
ministraciones
.
TITULO I
V
DE LAS OPERACIONES FINANCIEBA
3
Artículo
28
.-Openciones de Crédito
.
1
.-El Consejo de Gobierno podrá realizar operaciones
de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir
sus necesidades transitorias de Tesorería
.
2
.-Se autoriza al Consejo
de Gobierno para que, a pro-
puesta
de la Consejerta
de Economía, Hacienda
y Empleo,
emita
Deuda Pública
o concierte operaciones
de crédito a lar-
go plazo hasta el límite
de dos
mil millones
doscientos cin-
cuenta y seis mil cincuenta
y cinco
m
il
pesetas
pesetas, con
destino a la
financiación
de operaciones de capital
incluídas
en las correspondientes dotaciones del estado
de Gastos
.
3
.-Las operaciones
de crédito
a que se refieren los nú-
meros
an
te
ri
ores se efectuarán con los requisitos
y condicio-
nes sefialados en el
artículo
cuarenta y siete del
Estatuto de
r
.
:g,na a
bupremento
. tl
. it
. lnurcia»
num
. L5 de 30-1-g
5
Autonomía y el decimocuarto de la Ley Orgánica de Finan-
ciación
de l
as
Comunidades
Autónomas
.
4
.-Los créditos
que se incorporen
al ampro de lo dis-
puesto en el número 5, de] artículo 6, mantendrán la finan-
ciación
global que tuvieran
prevista en su origen
. A tal efec-
to, continúa áutorizado
el Consejo de Gobierno para concer-
tar las operaciones
de crédito y para emitir la deuda pública
que en su día fueron auto
ri
zadas
por sus respectivas leyes y
que se encuentren pendientes de concertar o emitir, con inde-
pendencia de la autorización contenida en el número 2 del pre-
sente artíCulo
. No obstante, el Consejo de Gobierno podrá
efectuar reajustes dentro del conjunto de operaciones de prés-
tamos y deuda de acuerdo con la tesorería existente, así com
utihzar la financiación prevista para gastos autor
:zados en es-
te Presupuesto que se acuerde no realizar,
te en
cada caso, y comprenderá
las siguientes fases
:
a) Propuesta del Gasto
.
b) Ordenación del Gasto
.
c) Ordenación del Gasto
.
d) Pago material
.
Artículo 31
: -Suministros
menores
.
Sn ln- connaios referidos a suministros
menores que ha-
yan de verificarse
directamente en establecimientos comercia-
les abie
rt
os
al público,
podrá sus
ti
tuirse el correspondiente plie-
go por una propuesta
de adquisición razonada. Se considera-
rán suministros
menores
aquellos que se refieran a bienes con-
sumibles o de fácil deterioro, cuyo importe total no exceda
de doscientas cincuenta mil pesetas
.
5
.-Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, para que
:
a) Proceda al reembolso anticipado de operaciones de cré-
dito, sin sustituirlas por otras, cuando la situación del merca-
do así lo aconseje, habilitándose, al efecto, los correspondien-
tes créditos en la Sección de Deuda Pública
.
b) Concierte operaciones de intercambio financiero rela-
tivas a operaciones de crédito, existentes con antezioridad o
concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
para obtener un menor coste o una mejor distribución de la
carga financiera o prevenir los posibles efectos negativos de-
rivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado
.
6
.-La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo dará
cuenta a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
de la Asamblea de todas las operaciones que se realicen al am-
paro de las autorizaciones concedidas en el presente artículo
.
Artículo
29
.-Avales
.
1
.-Durante el ejercicio 1985, la Comunidad
Autónoma
podrá
avalar las operaciones de crédito de inversión que las
en
ti
dades crediticias conced
an
a Instituciones Públicas, em-
presas en las que la Comunidad Autónoma tenga una
partici-
pación
directa, Corporaciones Locales, instituciones sin fines
de iucro, cooperativas y sociedades laborales
.
2
.--E1 importe
total de los avales prestados no podrá re-
ba_
.~r durante
el presente ejercicio la garantía de mil millones
dc ~es•
;!~
s
3
.-E
: Consejo de Gobierno,
a propuesta
de la Conseje-
ría de Economía, Hacienda
y Empleo, regulará
las caractcrís-
r+cas de la concesión
de los mismos,
haciendo referencia al ti-
po
.ie oper-,clones que se
aval
an
, al avalado, al
porcentaje que
,
:ada una podrá obtener como
aval de la cuantía
global fijada
en el apartado dos y
ia comisión
que devengará las avales
pr
. ~1~
;10~'
.
t
:r autorizaciou
corresponde al Consejo de
Gobierno, a
p cl t cs
:a de 1
u
Conse¡ería
de Economía, Hacienda
y Empleo,
y a ésta
su ejecución, así como la inspección de las
inversio-
rtes realizadas con los créditos avalados
.
TITULO V
GESTION
DEL GAST
O
Artículo 30
.-Fases del Gasto
.
La gestión de los créditos
incluidos
en el estado de Gas-
tos de los
Presupuestos se efectuará por el
ó
rg
an
o
competen-
Artículo 32
.-Ordenación
del Gasto
.
1
.-Los Consejeros
ejercerán la facultad de auto
ri
zaaión
y ordenación del g
as
to dentro de los límites de las consigna-
ciones im luidas en la Sección correspondiente a su respectiva
Consejeria y hasta un límite de 25
.000.000
de pesetas
. A par-
tir de dicho
límite se precisará autorización
del Consejo ck
Gobierno, con excepción de los gastos de personal, incht
:dos
los de previsión social
.
2
.--7a autorización y ordenac
'rón del gasto con carz
.ar a
los créditos de las Secciones del Estado de Gastos, que se es-
peciFican a continuación, se atribuyen a los órganos siguien
.
;es
:
Sección 01
.-«Asamblea Regionab>, a la Mesa de ia mis-
ma, sin perjuicio de las delegaciones al Presidente, en su caso
.
Sección 02
.-«Deuda Pública», al Consejero de f
;cona-
mía, Hacienda y Empleo
.
Sección 03
.-«Clases Pásivas», al Consejero de
Presidencia
.
Sección 11
.-«Presidencia de la Comunidad Autónorn
w
.,
al Presidente
.
Sección 20
.-«Gastos de las diversas Consejerías», al
Consejero de Presidencia
.
Artículo 33
.-Ordenación del pago
.
1
.-La ordenación de todos los pagos con cargo a los fon-
dos y depósitos de la Comunidad Autónoma, corresponderá
al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, quien podrá
delegar dicha facultad
.
2
.-Para la expedición de los Mandamientos de Pago,
las Consejerías que hayan realizado el gasto, remitirán a
;a
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, los documen-
tos justificativos de la obligación, debidamente conformados,
con un documento de remisión en el que constará la fecha y
número de la propuesta y autorización de gasto, y su aplica-
ción presupuestaria
.
Artículo 34
.-Pago material
.
1
.--La Tesorería
Regonal procederá a satisfacer los
M
an-
damientos de Pago a los perceptores a cuyo favor estuvietan
expedidos, en efectivo,
mediante
transferencia bancaria, tc-
lón de cuenta corriente
o medi
an
te compensación
.
2
.-Preferentemente se utilizará
como procedimiento de
pago
el de trar
:sferencia a
:as cuentas
corrientes abiertas por
los perceptores en ias °ntidades
fin
an
cieras
.
3
.-S±n perjuicio del cumplimiento
de las ob
li
gaciones de
pago forzoso y c°encimiento fi jo, la Consejería de Economía,
Hacienda
y Empleo estaLlecerá el
orden de
prioridad en los
A1UrIllilllGllYV hL
. V
. LY
. lilUlVl4s L1UL1
. NJ UG JV'1'O
J
pagos, de acuerdo con las disponibilidades de Tesorería, pre-
ferentemente con la antigüedad de éstas
.
4
.-Las dotaciones presupuestarias de la Sección 01
«Asamblea Regional» del Presupuesto de Gastos se librarán
en fume y periódicamente a medida que la Mesa lo demande,
no estando sujetas a justificación ante el Ejecutivo Regional
.
Artículo 35
.-Pagos
a jus
ti
ficar
.
1
.-Los Consejeros
podrán auto
ri
zar la expedición de
L°andamientos
de Pago a justificar, previos los trámites de
p,opuesta, ordenación
e inte
rv
ención del gasto
.
2
.-Los Mandamientos de Pago a justificar deberán re-
ferirse siempre a gastos de naturaleza homogénea aplicables
a un sólo concepto presupuestario y su cuantía no podrá ex-
ceder de 100
.000 pesetas o de la cuarta parte de la respectiva
asignación
.
3
.-Para la jus
ti
ficación de la inversión de tales Manda-
mientos se rendirá cuenta detallada a la Inte
rv
ención Regio-
pal,
en el plazo máximo de tres meses, a la que se acompaña-
rán los recibos y justific
an
tes de los pagos realizados
.No se
expedirán nuevos M
an
damientos a justificar en tanto no ha-
ya sido justificado el anterior
.
4
.-La justificación del gasto se autorizará por el titular
de la Consejería. En cualquier caso, todos los Mandamientos
de Pago a justificar deberán ser objeto de rendición con ante-
rioridad al 31 de enero de 1986
.
Artículo 36
.-Disposición de Fondos
.
1
.-De acuerdo con el principio de unidad de caja, to-
dos los fondo3 y valores de la Comunidad Autónoma, se cus-
todiarán en l
Y
Tesorería Regional
. Las disponibilidades liqui-
dss se situarán en cuentas abiertas a nombre de la Comuni-
dad en las Entidades financieras, debidamente autorizadas por
el
Consejo d
: '
.
-,
obierno e intervenidas por la Intervención Re-
sional
.
2
.-La (1i=posición
de fondos se efectu
ar
á, necesariaznen-
te, con la firma conjunta
del Consejero de Economía, Ha-
cienda y Empieo, del
Inte
rv
entor y del Tesorero, o personas
en quien exptesamente deleguen
.
Artículo 37
.-Intervención
.
1
.-Sin perjucio del control
externo
de la ejecución del
Presupuesto que corresponde a la Asamblea Regional y al T
ri
-
bunal de Cuentas, en el ámbito de sus respectivas competen-
(
ias, la Intervención Regional de la Comunidad Autónoma
c
.alizará la función fisca
li
zadora de la ejecución de los
esta-
dos de
ingresos y de gastos de Presupuesto con absoluta
inde-
pendencia
en su ejercicio respecto a las autoridades y entida-
des cuyos actos fisca
li
ce
.
t
A tal efecto está facultada para recabar de los Organos
y Entidades vinculadas a la Comunidad Autónoma cuantos
dictámenes y documentos estime oportunos, debiendo aque-
lios atender a su requerimiento
.
2
.-El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, de
acuerdo con el plan de actuación aprobado por el Consejo de
Gobierno, ejercerá el control Gnanciero y de eficacia de los
servicios e inversiones, mediante el análisis del coste de fun-
cionamiento y de los rendimientos que se produzcan, sin per-
juicio de las competencias atribuidas a la Consejería de
Presidencia
.
. -
ragana
u
TITULO VI
NORMAS
TRIBUTARIA
S
Artículo 38
.-Tasas
y exaccio
s
es
para£scaks
.
En el ejercicio de 1985, las
tasas reguladas por la Ley
10/1984, de 27 de noviembre, General de Tasas
de la Región
de Murcia,
se satisfarán de acuerdo con las tarifas contenidas
en la misma
.
Las tasas y exacciones parafrscales no reguladas en dicha
Ley, siempre que vengan expresadas en cantidades dinerarias,
se incrementarán en porcentaje sefialado en su Disposición
Adicional Primera
.
TITULO VII
LIQUIDACION
DEL PRESUPUEST
O
Artículo 39
.-Normas para la liquidación
.
1
.-El ejercicio presupuestario de 1985, coincidirá con el
año natural y a él se le imputarán
:
a) Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera
que sea el periodo del que deriven
.
b) Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de
diciemb=e
del correspondiente ejercicio, siempre que correspond
an
a ad-
quisiciones, obras, se
rv
icios, prestaciones o gastos en
general
realizados dentro del mismo y con c
ar
go a
los respectivos
créditos
.
2
.-El Presupuesto del
ejercido
para 1985
se liquidará
en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de
ob'iga-
ciones el 31 de enero de 1986
.
3
.-Todos los derechos pendientes de cobro y
las obliga-
ciones pendientes de pago a la
li
quidación
del Presupuesto que
darán a cargo de la Tesorería de la Comunidad,
según
sus res'
pectivas contracciones
.
DISPOSICIONES
ADICIONALE
S
Pri
mera
.-Las
ayudas y subvenciones concedidas con car-
go a los Presupuestos de la Comunidad, que no tengan en los
mismos asignación nominativa, lo serán con arreglo a crite-
rios de publicidad concurrencia y objetividad en la concesió
n
A tales efectos y por las consejerías correspondientes sc
establecerán, caso de no existir, y previamente a la disposi-
ción de los créditos, las oportunas normas reguladoras de la
concesión
.
Necesariamente, los perceptores de subvenciones vendrán
obligados a justificar documentalmente la aplicación de la in-
versión de los fondos recibidos, en la forma que determine
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
.
Segunda
.-Todo anteproyecto de Ley o proyecto de De-
creto que pueda generar nuevas obligaciones económicas no
previstas en el Presupuesto, incluirá una Memoria económica
en la que se pondrán de maniGesto las repercusiones presu-
puestarias derivadas de su ejecución
. También requerirán Me-
moria económica aquellas disposiciones y resoluciones admi-
nistrativas que supongan un incremento del gasto en relación
con los créditos consignados en cada programa
.
ragina i
u
Te
rc
era
.-Cu
an
do por Decreto del Consejo
de Gobier-
no se cree algún
nuern Servicio
o se suprima alguno de los
existentes, los Crédit'os presupuestarios asignados
al progra-
ma que afecten alServicio
creados o sup
rimido, serán distri-
buidos por el Consejero a cuya estructura orgánica correspon-
da la alteración, sin que quepa modificar los créditos asigna-
dos en cada capítulo y a
rt
ículo
.
Cuarfa
.-Enlos casos en que el personal en quien no con-
curra la condición de funcionario de carrera de la Comuni-
dad Autónoma,
desempeñe puestos de trabajo que tengan re-
conocido cóniplemento de destino, el impo
rt
e del mismo po-
drá satisfacerse con cargo a los créditos previstos en el con-
cepto 120 «Retribuciones personales»
.
Quinta
.-El
Consejo de Gobierno, a propuesta conjun-
ta de las Consejerías de Presidencia y Economía, Hacienda
y Empleo,
regulará por Decreto el nuevo régimen retributivo
del personal de la Comunidad Autónoma, previsto en el Ti-
tulo II de esta Ley
.
Sexta
.-Se autoriza al Consejo de Gobierno a otorgar
aval por operaciones concertadas o a concertar con el Institu-
to de Promoción Pública de la Vivienda, por importe máxi-
mo de tres mil quinientos
millones
de pesetas, para la finan-
ciación de viviendas de protección oficial de promoción pú-
blica en Murcia
. Dicha promoción
se realizará
mediante con-
venio con las Corporaciones Locales de la Región
.
Séptima
.-Se
faculta al Consejo de Gobierno para defi-
nir las condiciones de integración en el grupo de Auxiliares
Técnicos Educativos del Conjunto Residencial de Espinardo,
que se crea con 31 plazas de nivel 4, de los 22 cuidadores y
nueve auxiliares educadores, del mismo centro, cuyas plazas
se declaran a extinguir
.
DISPOSICIONES
TRANSITORIA
S
Primer
a
1
.-El nuevo régimen
retributivo previsto en el Título II
entrará en vigor a medida
que el
Consejo de Gobierno vaya
IJUrllrilLL~il1W
nL
. V
. 14
. 1\1LllYl{4~/ 11Y1~~
. Nu
uv-a-v
v
determin
an
do, en su caso, los complementos específrcos esta-
blecidos
en el mismo
.
2
.-Mientras
tanto, los funcionarios afectados por dicho
sistema retributivo, percibirán
las ret
ri
buciones correspondien-
tes a 1984, con la misma estructura ret ributiva y con sujeción
a la normativa vigente ca dicho ejercicio,
incrementada la
cuantía de la diferentes retribuciones básicas y conrplement3-
rias, en un 6,5
07@
a igualdad de puestos de trabajo
.
3
.-En este período
los complementos
de dedicación ex-
clusiva reconocidos
se abonarán con cargo
a los créditos con-
signados en el concepto
120 de los correspondientes programas
.
Segund
a
Hasta que se constituya la Imprenta Regional como or-
ganismo autónomo, se autoriza al Consejo de Gobierno para
realizar transferencias de crédito de los Capitulo II de todos
los programas y Servicios de todas las Consejerías a los Capí-
tulo I y II del Programa Imprenta Regional, Servicio Secreta-
ría General Técnica, de la Sección 12, Consejería de Presiden-
cia, por los trabajos de impresión realizados por la Imprenta
Regional y por un importe equivalente al fijado en las tariPas-
4 y 5 del artículo 17 de la Ley 10/1984, de 27 de noviembre,
General de Tasas de la Región de Murcia
.
DISPOSICIONES
FINALE
S
P
ri
mera
.-Se autoriza al
Consejo de
Gobierno para que
dicte las disposiciones
necesari
as para
el desarrollo
y ejecu-
ción de la presente Ley
.
Segunda
.-La
presente Ley entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia»
.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea
de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los tribunáles y
autoridades que correspondan que la hagan cumplir
.
Murcia, 30 de enero de
1985
.-E1 Presidente, Carlos Co-
Ilado Mena
.
5uplertrento «B
. O
. R
. Murcia» núm
. 25 de 30-1-8
5
De otra parte, se abandona la distinción en el Presupuesto
de la Comunidad Autónoma ent
re
Servicios Generales y Ser-
vicios Transferidos
.
Por lo tanto, se puede consider
ar
el Pre-
supuesto para 1985, como el primer
Presupuesto uautonómi-
co»
.
Por último, se contempla la re
forma
de la Función Pú-
blica, teniendo en cuenta, por un lado, la Ley 30/1984, de 2
de agosto, y en particul
ar
el nuevo sistema
retributivo que es-
tablece, y por otro lado,
las actuaciones
ya emprendidas por
la Comunidad Autónoma, como son la fijación de
las estruc-
turas orgánicas, el régimen de
provisión
de vacantes
y el con-
-venio
para el personal laboral
.
En resumen, los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia para 1985, suponen
un esfuerzo para plasmar la voluntad de cambio en un doble
sentido
: por un lado, de mejora y modernización del Sector
Público, y por otro, de solidaridad dirigido hacia aquellos co-
lectivos que con mayor dureza están sufriendo los efectos de
la crisis económica
.
TPI'ULO
1
DE LOS CREDITOS Y SUS MODIFICACIONE
S
Artítulc X
.--De
los créditos
Iniciales
.
1 Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
.
2
.-En el estado de Gastos, se conceden los créditos ne-
cesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones que
figuran en los distintos programas, por un importe de veinti-
trés mil setecientos setenta v cuatro millones ciento cincuenta
y ocho mil pesetas
,
3
.-El estado de Ingresos contiene las estimaciones de los
derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, por un
importe total de veintitrés mil setecientos setenta y cuatro
mi-
llones ciento cincuenta y ocho mil pesetas
.
Artfculo 2
.-Vinculación
de los créditos
.
L--Con cargo
a los créditos consignados en el estado de
Gastos
. tan solo pueden
contraerse obligaciones
derivadas de
adquisiciones, obras, servicios y otras prestaciones
o gastos
en gener
al
, autorizados entre el 1 de
enero y
el 31 de diciem-
bre de 1985
.
2
.-Tales créditos, que tienen carácter limitativo y vin-
culante, con sujeción a la triple clasificación, orgánica, eco-
nómica a nivel de conceptos y por programas, tinaneiarán los
programas que se incluyen en el estado de Gastos, para la con-
secución de los objetivos de los mismos
. Excepcionalmente,
los créditos incluidos en los capítulos Il y VI de la clasifica-
ción económica
del
gasto, tendrán carácter vinculante a nivel
de artículo, en lugar de a nivel de concepto
.
3
.--i
.a Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, es-
tablecerá un mecanismo de seguimiento de la ejecución de los
objetivos de los programas para informar al Consejo de Go-
bierno y proponer, en su caso, cuantas medidas considere ne-
c~as para asegurar su consecución
. Igualmente informará
en cada período ordinario de sesiones a la Comisión de Eco-
nomía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea
.
Página
3
Arlicalo
3
.--Principlos generaks de la modificación de cré-
ditoe presupaestvios
.
1
.-Las modificaciones de los créditos iniciales del Pre-
supuesto se ajustarán a lo dispuesto en los artículos siguientes
y en la Ley General Presupuestaria 11/1977 de 4 de enero,
en los supuestos en que aquéllos se remitan a las prevenciones
contenidas en ésta
.
2
.-Todo acuerdo de modificación de créditos presupues-
tarios deberá indicar expresamente el programa, servicio, ar-
tículo y concepto, en su caso, afectado por la misma
.
La propuesta de modificación deberá expresar su inciden-
cia en la consecución de los objetivos previstos en el corres-
pondiente programa
.
Artículo
4
.-Transferendas de crédito
.
Las transferencias de crédito esíarán, en todo caso, suje-
tas a las siguientes limitaciones
:
a) No afectarán a créditos ampliables, ni a los extraordi-
narios concedidos durante el ejercicio
.
b) No minorarán créditos que hayan sido incrementados
con suplementos o transferencias, ni créditos para gastos des-
tinados a subvenciones nominativas
.
c) No incrementarán créditos que, como cons
: cuencia de
otras transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo
cuando tales transferencias se deban a la delegación de com-
petencias o funciones de la Comunidad Autónoma a las Enti-
dades Locales
.
d) No afectarán a créditos para gastos de personal com-
prendidos en el capítulo
1,
salvo las previstas en el artículo
siete de esta Ley
.
Artículo 5
.-Competencia de las Consejerías y de la
Mesa
de
la Asamblea Regional
sobre modificaciones de
créditos
presupuestarios
.
1
.-Los Consejeros podrán autorizar, previo informe de
la Intervención Regional, las siguientes modificaciones presu-
puestarias
:
A)-Transfereneias entre créditos del capítulo II, con las
limitaciones señaladas en el artículo anterior y siempre que se
trate de créditos de un mismo programa y servicio
.
B)-Generación de créditos
:
a) F-i el supuesto contemplado en el artículo setenta y
dos de la Ley General Presupuestaria
.
b) Por el importe de las subvenciones procedentes de las
diferentes Administraciones Públicas otorgadas con finalidad
específica, desde el momento en que se produzca el acuerdo
o resolución de concesión
de las mismas
.
2
.-En caso de discrepancia entre el informe de la Inter-
vención Regional y la propuesta de modificación presupues-
taria,-se remitirá el expediente a la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo
.
Todas las modificaciones presupuestarias que se acuer-
den, se remitirán por la Consejería correspondiente a la de
Economía, Hacienda y Empleo para instrumentar su ejecu-
ción
.
Página
4
Arücolo 6
.-Competendas de la
Co~~
de Eoonomia, Ha-
cienda y Empleo sobre modificaciones de crédi-
tos presnpuestarios
.
Corresponde
a la Consejería de
Economía,
Hacienda y
Empleo
:
1
.-Resolver
los expedientes de modificaciones
presupues-
tarias en los supuestos previstos en el artículo anterior, caso
de discrepancia de la Consejería respectiva con el informe de
la Intervención Regional
.
2
.-Autorizar
transferenci
as
de crédito en los Capítulos
III,
IV, VI, VII, VIII y IX,
dent
ro
del mismo programa y ca-
pítulo
3
.-Autorizar
tr
an
sfere
nci
as
de crédito entre los diver-
sos capítulos
de un mismo programa y servicio, s
al
vo en los
capítulos I y VI
.
4
.-Autorizar
la generación
de créditos en concepto ya
existente o con la consiguiente modificación del previsto o ha-
bilitación de uno nuevo
en base a los ingresos
derivados de
las siguientes operaciones
:
a) En los supuestos previstos en el artículo setenta y uno
de la Ley General Presupuestaria
.
b) Transferencias de fondos correspondientes a servicios
traspasados de la Administración del Estado
. Estas transfe-
rencias generarán créditos presupuestarios, de acuerdo con su
naturaleza, desde el momento en que entren en vigor los acuer-
dos de transferencias y por las cuantías correspondientes
.
c) Las cantidades que se reciban del Fondo de Compen-
sación Interterritorial, cuando no estén previstas en el estado
de Gastos del Presupuesto créditos suficientes para cumplir
lo preceptuado a este respecto en la legislación del Estado
.
d) Las cantidades que se reciban de otras Administracio-
nes Públicas para el pago de cuotas de previsión social que
sean a cargo de la Comunidad Autónoma
.
e) Las cantidades que se reciban en virtud de lo dispues-
.778/83, de 22 de junio y 336/84,
de 8 de febrero
.
5
.-Autorizar las incorporaciones de crédito previstas en
el artículo setenta y tres en sus apartados 1 a), b), c) y d) y
2 de la Ley General Presupuestaria y en el apartado cuatro
del artículo seis de esta Ley
. Excepcionalmente, se incorpora-
rán al Presupuesto de 1985 los créditos comprometidos en uso
de la autorización concedida por la Ley 5/1984, de 14 de no-
vieinbre, de modificación de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 1984
.
6
.-Autorizar las ampliaciones de crédito hasta una su-
ma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea precepti-
vo, previo cumplimiento de las formalidades legales, de los
créditos que se detallan a continuación
:
a) Los destinados al pago de intereses, amortizaciones de
capital y gastos derivados de operaciones de crédito avaladas
por la Comunidad Autónoma
.
b) Los
destinados
al
pago de obligaciones de
rivadas de
quebr
an
tos en operaciones de crédito av
al
adas por la Comu-
nidad Autónoma
.
c) Las cuotas
de la Segu
ri
dad
Social y el complemento
Suplemento «B
. O
. R
. Murcia» núm
. 25 de 30•1
-
8
5
familiar, de acuerdo con los preceptos en rasí i,
.
.mo la
aportación de la Comunidad Autónoma a¡ réglmen de previ-
sión Social de los funcionarios públicos, w~scritos o traspasa-
dos a la misma
.
d) Los trienios
derivados del cómputo del tiempo de ser-
vicios realmente
prestados a la Administración
.
e) Los destinados al pago de ret
ri
buciones de person
al
en cu
an
to precisen ser incrementados como consecuencia de
elevaciones s
al
ari
al
es dispuest
as
dur
an
te el ejercicio o en ejer-
cicios
anteriores que
vengan impuestas por la legislación de
carácter general, convenios laborales
de obligado cumplimien-
to, o por sentencia judicial firme
.
t) Los re
lativos a obligaciones de clases pasiv as, tanto por
devengos correspondientes
al
ejercicio cor
ri
ente como a ejer-
cicios
an
te
ri
ores
.
g) Los créditos cuya cuantía se module por la recauda-
ción obtenida por ingresos afectados que doten conceptos in-
tegrados en los respectivos presupuestos
.
La dotación de los créditos a que se refiere este apartado
es estimativa y su disponibilidad queda supeditada a la cifra
de ingresos que se obtengan
.
h) Los créditos para financiar el Plan de Obras y Servi-
cios, en la cuantía en que aumenten sobre lo consignado en
el estado de Ingresos por aportaciones de Ayuntamientos y
empresas
.
i) El concepto 820 «Préstamos y anticipos concedidos a
corto plazo» de la Sección 20 «Gastos de las diversas Conse-
jerías» en la medida del exceso sobre lo consignado en el es-
tado de Ingresos, grupo 820 «Anticipos de pagos a personal
activo y pasivo»
.
7
.-Las modificaciones presupuestarias previstas en los
apartados anteriores se iniciarán a propuesta del órgano com-
petente para la ordenación del gasto
.
Artículo 7
.-Competencias del Consejo de Gobierno sobre
modificaciones p
re
supuestarias
.
1
.-Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta
de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y a ini-
ciativa de la Consejería o Consejerías interesadas, autorizar
las siguientes modificaciones presupuestarias
:
a) Transferencias de créditos dentro de un mismo pro-
grama
y servicio del capítulo VI a otros capítulos y viceversa,
salvo el capítulo I
.
b) Transferencias de créditos entre programas de una mis-
ma o de distintas Consejerías, salvo el capítulo I
.
c) Las transferencias y habilitaciones de créditos dentro
del capítulo I de cada Consejería que sean necesarias para ins-
trumentar el nuevo régimen retributivo del personal de la Co-
munidad Autónoma previsto en esta Ley o que se deriven de
la provisión reglamentaria de los puestos de trabajo previstos
en plantilla
.
d) Habi
li
taciones de nuevos a
rt
ículos y, en su caso, con-
ce
ptos en los capítulos II, IV,
VI y VII, con
l
a
consiguiente
dotación
de crédito, siempre que la
financiación
del mismo
se haga medi
an
te la minoración del crédito disponible p
ar
a
otro artículo, y en su caso concepto, dentro del mismo capí-
tulo
.
Suplemento «B
. O
. R
. Murcia» núm
. 25 de 3
0
-1-8
5
e) Transferencias de créditos desde el programa de ind-
dendas de personal a los conceptos reapectivos de los demás
programas
.
f) Transferencias entre sí de todos los créditos del pro-
grama de Incidencias de personal
.
2
.-De las modificaciones pnesupueatarias como conse-
cuenda de la autorización contenida en el apartado anterior
se dará cuenta a la Comisión de Economía, Hacienda y Pre-
supuesto de la Asamblea Regional, acompafiándose la corres-
pondiente memoria explicativa
.
Arüculo 8
.-Competenclas de la Mesa de la Asamblea
Re-
gional
sobre
modificaciones
presapaesfarías
.
En lo que respecta
a la Sección 01, Programa
Asamblea
Regional de Murcia, la Mesa de la Cámara podrá autorizar,
por sí, transferencias de créditos de una a otro de los capítu-
los que lo integran, así como dentro de cada Capítulo, sin ex-
cepción, adoptando las disposiciones que para ello fueren ne-
cesarias
.
Sin embargo, las transferencias afectantes al Capítulo 1
(aGastos de personal») quedarán supeditadas al desarrollo du-
rante el ejercicio, de las medidas que la propia Mesa pudiera
adoptar en orden a la reforma y no
r
a
na
liza
M
6n de la planti-
lla de sus funcionarios, provisión de plazas, aplicación del nue-
vo régimen retributivo y demás concernientes al régimen de
personal
.
Artfculo 9
.-Créditos
ezlraordinarios y suplementos de cré-
dito
.
Cuando haya de realizarse con cargo a los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma algún gasto extraordinario cuya
ejecución no pueda demorarse y no exista crédito, o no sea
suficiente ni ampliable el consignado, el Consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo elevará a acuerdo del Consejo de
Gobierno la remisión de un proyecto de Ley a la Asamblea
Regional, para la concesión de un crédito extraordinario en
el primer caso, y de suplemento de crédito en el segundo, y
en el que se especificará el origen de los recursos que han de
financiar el mayor gasto público
.
Art[culo 10
.-Gastos plurianuales
.
1
.-La autorización
para la realización
de los gastos de
carácter
purianual se subordinará
al crédito que para cada ejer-
cicio autoricen los Presupuestos de la Comunidad Autónoma
.
2
.-El Consejo de Gobierno, podrá adquirir compromi-
sos por gastos
que hayan
de extenderse
a ejercicios posterio-
res a 1985,
siempre que su
ejecución
se inicie en el actual ejer-
cicio y que,
se encuentren en alguno de los siguientes casos
:
a) Inversiones
y Transferencias de capital
.
b) Contratos
de suministro, asistencia técnica
y científi-
ca y de arrendamientos de equipos que no pued
an ser estipu-
lados o resulten antieconómicos por plazo de un
año
.
c) Arrendamiento de bienes inmuebles a utilizar por la
Administración de la Comunidad Autónoma
.
d) Cargas financieras por operaciones de crédito
.
3
.-El número de ejercicios a que pueden aplicarse lo
s
gastos
referidos
en los
apartados a) y b) del párrafo anterior,
no saá superior a cuatro
. Asimismo,
el gasto
que en tales ca-
ragrna t
)
sos se impute a cada uno de los ejercicios faturos autoriza-
dos, no podrá exceder de la cantidad que resu
lt
e de aplicar
al crédito correspondiente
del año en que la operación se com-
prometió, los siguientes porcentajes
:
En el ejercicio inmediato siguiente
el
70%, en el segundo
ejercicio
e160%s y en el tercero y cuarto, el 50%
.
4
.-El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero
de Economía, Hacienda y Empleo podrá modificar los por-
centajes señalados en el párrafo tres, así como ampliar el nú-
mero de anualidades en casos especialmente justificados, a pe-
tición del Consejero correspondiente, y previos los informes
que se estimen oportunos y, en todo caso, el de la Dirección
Regional de Presupuestos, Política Financiera y Patrimonio
.
5
.-Los compromisos de gastos a que se refiere
el
apar-
tado dos del presente artfeulo, deberán ser objeto de adecua-
da e independiente contabilización
.
TITULO I
I
DE LOS
GASTOS
DE PERSONA
L
Artículo
11
.-Aumento de las rdribudones de los fandona-
ríos de la Comaddad
.
Con efectos de uno de enero de mil novecientos ochenta
y cinco, el incremento global de las retribuciona
.i íntegras de
los funcionarios en activo al servicio de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, aplicadas en las cuantías y de
acuerdo con los regímenes retributivos vigentes en mil nove-
cientos ochenta y cuatro, será del seis coma cinco por ciento
.
Artkvlo 11-Aumento de las reMbadones dd personal la-
boral
.
Con efectos de uno de enero de mil novecientos ochenta
y cinco,
la masa salarial del personal laboral perteneciente a
la Comunidad Autónoma
no podrá experimentar un incremen-
to global superior
al seis coma cinco por
ciento, comprendien-
do en el mismo todos los conceptos, incluídos antigüedad y
reclasificaciones
profesionales
y sin perjuicio del resultado in-
dividual de la distribución de dicho incremento global
. Con
cargo
a la masa salarial, calculada en la misma forma que se
establezca para el personal laboral al
servicio del Estado, de-
berán satisfacerse las retribuciones derivadas de los correspon-
dientes pactos
y las que se reconozcan en el ejercicio
.
Arlículo 13
.-Relribodones
del personal
interloo y del eon-
tratado administrativo
.
Las retribuciones de los funcionarios interinos y de los
contratados en régimen de derecho administrativo de colabo-
ración temporal se incrementarán un seis coma
~
por ciento
respecto a las reconocidas en mil novecientos ochenta y cua-
tro
.
Los funcionarios interinos nombrados a partir del pri-
mero de enero de 1985 percibirán el ochenta por ciento de la
retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes al
grupo en que se incluya el Cuerpo en que ocupen vacantes y
la totalidad de las retribuciones complementarias que corres-
pondan al puesto de trabajo que desempeñen
.
Artículo 14
.-Régimen retribulivo de los Altos Cargos
.
Con efectos de uno de enero de mil novecientos ochenta
y cinco, las retribuciones básicas y complementarias de los Al-
tos Cargos de la A
dminiatraM
ón
Regional se incrementarán
en su cuantía global e individualizada en el seis coma cinco
'ragrna
u
por ciento respecto a las
correspondientes
de mil
novecientos
ochenta y cuatro
.
Artfculo 15
.-Régimen rettibadvo del personal eventual y de
8abfoete
.
El personal evenmal y de Gabinete será retribuldo en la
misma cuantía que los funcionarios a que se encuentren ho-
mologados, dentro de los limites de los créditos consignados
.
Arttculo 16
.-Del Fondo Fepeelal de Homogeneizadón de
Condkiones de Tt9bajo
.
Se dota de
un fondo en la Sección 20
«Gastos
diversas
Consejerías»
por un importe global de 45
millones
de pesetas
con cargo al cual
podrán acordarse Incrementos adicionales
previstos en los artículosdiez, on
ce y doce de esta Ley, para
la homologación de aquellos colec
ti
vos
especialmente desfa-
vorecidos y para la
equiparación del régimen
retributivo de
los puestos de trabajo homogéneos
.
Su asignación
se realiza-
rá por 0 Conseítr de Gobierno, a propuesta de la Consejería
de Presidencia, previo informe de la Consejena de ir
;conomta,
Hacíenda y Empleo y
de la Comisión
Regional dr, Personal
.
Arttculrs ~7 -
.Nnevo
Régimen Retributlvo
.
Las, retribuciones
de los funciona
ri
os
de la Comunidad
Autónoma de
la Región de Murcia,
estarán constituidas por
los siguientes conceptos
de acuerdo con lo establecido en el
artículo 23 de la 1Ley 30/84,
de 2 de agosto
:
1
. Retribuciones básicas
.
a) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias
; su cuantía,
para cada grupo de funcionarios, será la establecida para los
funcionarios del, Estado en la Ley de Presupuesios íienerales
del Estado para 1985
.
2
. Retribuciones complementarias
.
a)
El
complemento de destino correspondiente al nivel del
puesto que se desempeüe tendrá la misma cuantía, para cada
nivel, que la establecida para los funcionarios del Estado en
la Ley de sus Presupuestos Generales
.
El Consejo de Gobierno, previo informe de las Conseje-
rías de Presidencia y Economía, Hacienda y Empleo proce-
derá a clasificar los puestos de trabajo en los treinta niveles
a que se refiere el artículo 21 de la Ley 30/84, de 2 de agosto
.
b) El complemento específico, definido en el artículo 23
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, será acordado por el Conse-
jo de Gobierno a propuesta de cada Consejería, previo infor-
me de las Consejerías de Economía, Hacienda y Empleo y Pre-
sidencia, para aquellos puestos de trabajo en los que se consi-
dere necesario por su especial dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad
.
c) El complemento de productividad, definido en el artí-
culo 23 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, será aplicado por
cada Consejería dentro de las limitaciones presupuestarias exis-
tentes, de acuerdo con los criterios que determine el Consejo
de Gobierno, previo informe de la Comisión Regional de Per-
sonal
.
Artfculo 18
.-Normas
del nuevo
régimen retributivo
.
1
.-El sueldo, trienios, pagas extraordinarias, comple-
mento de destino y específico establecidos en la presente Ley
absorberán la totalidad de las remuneraciones correspondientes
bupiemento «iS,
U
.
it
. lvlurcra» nnm
. 'A5 cte
3
II-1-
85
al
régimen
retributivo vigente en el año 1984, inclufdos los
complementos
personales
y transito
ri
os
reconocidos
al ampa-
ro de los regfinenes
retributivos an
teriores al que se establece
.
2
.-A los funcionarios
que como consecuencia de la apli-
cación del
nuevo sistema retributivo
experimenten, en térnti-
nos
an
uales, incremento sobre las retribuciones percibidas en
1984 inferior al 4% para el Grupo
A y del 6'5% para
los res-
tantes
Grupos, se
les asignará un complemento personal tr
an
-
sito
ri
o hasta alcanzar
dicho incremento
. A estos
efectos, se
considerará como retribución
de 1984la suma de las
retribu-
ciones básicas, complementos personales y transitorios fija-
dos por la Ley,
acuerdo de
Consejo de Ministros,
acuerdo de
Consejo de Gobierno,
complementos de destino
en las cuan-
tías correspondientes a 1984 y los incentivos que efectivamente
haya percibido el funcionario ese año, hasta un máximo de
600
.000 pesetas
para los de proporcionalidad 10, 450
.000 pe-
setas para
los de proporcionalidad 8 y 300
.000
pesetas para
los de las restantes proporcionalidades
.
3
.-Este complemento personal y transitorio
será absor-
bido por cualquier futura mejora retributiva que se produzca
en el aüo 1985, incluso l
as
derivadas
de cambio de puesta de
trabajo
.
A efectos de la absorción prevista en el párrafo anterior,
no se consideraran los trienios, el complemento de producti-
vidad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios
.
Artículo 19
.-Adaptación de regímenes retributivos especla-
les
.
En los casos de adscripción de persona9 ,
.oraerido a régi-
men estatutario que se incorpore a esta Comumdad, proce-
dente de otras Administraciones
Públicas y
sujeto a un régi-
men retribu
ti
vo distinto del correspondiente al puesto de tra-
bajo al que se le adsc
ri
ba, percibirá las retribuciones comple-
mentarias correspondientes al nuevo puesto de trabajo que
de-
sempeñe,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo diecisie-
te
.
Artículo 20
.-Procedimiento paraia creación de nuevos ser-
vicios
.
1
.-La creación de nuevos servicios que deban dotarse
con cargo a la Sección 20 requerirá propuesta de la Conseje-
en la que se va a integrar el nuevo órgano, que contendrá
ur~ estudio económico del coste de su funcionamiento y de su
rendimiento o de su utilidad, evitándose especialmente cual-
quier duplicidad con los existentes
.
2
.-Dicha propuesta será informada por las Consejerias
de Presidencia y Economía, Hacienda y Empleo, y deberá
aprobarse por el Consejo de Gobierno
.
.-Indemnizaciones por razón del
Servicio
.
Por Decreto del Consejo de Gobierno
las indemnizaci
o-
nes por razón
del servicio
se podrán incrementar h as
ta un seis
coma cinco por ciento respecto
a las cu
an
tías vigentes en mil
novecientos ochenta y cuatro
.
Artículo
22
.-De la plantilla presupuestarla y su p
ro
vlsión
.
1
.-La plantilla presupuestaria del personal adscrito a lo
s
distintos servicios de la Administración Regional es la que fi-
gura en los Anexos de Personal de los correspondientes Pro-
gramas de Gasto
. El Consejo de Gobierno, a propuesta de
la Consejería de Presidencia e iniciativa de las Consejerías afea
,
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RECION DE
MURCIA 198
5
RESUMEN GENERAL POR
GASTO
S
SERVICIOS Y ARTICULOS
SECCION
: 02 DEUDA PUBLICA
(
miles de pese[as
)
SERVICIOS
D
. R Ppt
a
-
PoI
. Finan,
TOTA
L
CAPITULOS Y ARTICGLOS
Fatrimnni
o
OPERACIONES CORRIENTE
S
ID
. GASTOS FINANCIEROS
-
346
15 7
30
. Deuda interior
346
.157
.
824
59
6
32
.
Préstamos
anticipos
824
.596
.
TOTAL CAPITULO DI
1
.170
.753
1
.17175
3
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
1
.170
.753
1
.17075
3
OPERACIONES FIN
.ANCIERA
S
IX. PASIVOS FINANCIEROS
176
01
5
90
. Amortización deuda interior
176 015
.
275
67
5
92
. Amortización
de préstamos
275
.675
.
TOTAL CAPITULO
Ik
451
.690
451
.69
0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
451
.690
451
.69
0
TOTAL
1
.622 .443
1
.622
.445
:
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA
REGION DE MURCIA 198
5
RESUMEN GENERAL POR
GASTO
S
SERVICIOS Y ARTICULOS $ECCION
: 03 CLASES PASIVAS
(
miles de pcselas)
-
SERVICIOS D
.R
.
de I
x
Foedón
TOTA
L
CAPITULOS Y ARTICULOS
Púbtl
n
OPERACIONES CORRIENTE
S
I
. GASTOS DE PERSONA
L
16
. Cuotas, Prest ., gtos
., soc
. a cargo empleador
34 000
34
.00
0
TOTAL CAPITULO 1
34
.OW
34
.00
1
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
34
.000
34
.00
0
TOTAL
34
.000
34•
000
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 198
5
RESUMEN GENERAL
POR
GASTO
S
SERVICIOS
Y ARTICULOS
SECCION,
11 PRESIDENCIA
(
miles de peseta
.c
)
SERVICIOS
Presidenri
e
Cmmnddod
TOTA
L
CAPITUI
OS
Y A
RTICULOS
~~, ~
p
OPERACIONES
CORRIENTE
S
1
. GASTOS DE PERSONA
L
10
. Altos caróos
8
.043
8
.04
3
11
. Personal eventual de Gabinete
10 .786
10
.78
6
12
.
Funcionarios
15
.214
15
.21
4
13
. Laborales
14
.613
14
.61
3
14 . Otro pe
rs
onal
1
.028
1
.02 8
15
. In
ce
ntivos al rendimteMo
5
.675
5
.67
5
16
. Cuotas, prest, y gos
. soc
. a cargo dd empleador
13 776
13,77
6
TOTAL CAPITULO
1
69
.135
69
.13
5
B
. GASTOS EN BIENES CORR
IE
NTES Y SERVICIO
S
20
. Arccndamientos
3
.500
3 .50 0
21
. Reparaciones y conne
rv
ación
300
30
0
22 Material,
stunu
ti
stcos y otros
42
.000
42,00
0
23
. Indemró
z
aciones por ra
zón del se rv
icp
5 000
5,000
~
TOTAL CAPITULO
11
50
.8Q0
50
.800t
l
IV
. TRANSNFdtENC1A3 CORRIENTE
S
46
. A Corporariones Locales
5A00
5,0
0
0
48
. A Familias e instduciones sin fines de lucro
10
.000
_
10
.00
0
TOTAI . CAPITULO IV
15
.000
15
.00
0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
134
.935
134
.93
5
TOTAL
134
.935
134
.935
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA
DE LA
REGION
DE
M
LIñCI
A
198?
~
~
~
~~~~
•~
GAS
T
O
S
RESU
ME
N GENERAL POR
-
SECCION ' 1
2 CON3EIERfA DE Pr7E5iGtiNCiA
(
miks de pesetas
)
SERVICIOS Y ARTICULOS
SERVICIOS
Secretaria
D
. Esl
.
D
.R
.
Coord
.
D
.R CaoL
D
.R
. Plan
Fur
.
-
D
R
General
Aasorcn
. a
Relaciones
y asesorta de Obras y
.
.
~~~
TOTA
L
CAPITULOS Y ARTICULO3
Técnica
[ntid
. Lor
.
ínstilucio
.
hvádira
Se
rv
icio
s
OPERACIONES CORRIENTE
S
1
. GASTOS DE PERSONAL
26 06
4
Altos C
ar
go
s
10 7
.945
3
.705
3 .639 3 .639
3
.L~U0
3
.536
.
,
11
. Personal eventual de Gabinete
3 .229
3
.22
9
88
1
27
8
12
. Funcionarios
186
.231
24
.388
7 .115
10
.530
15
.855 34
.762
.
23
5
4
0
13
. Laborales
24
.556
2
.942
6
.688
2
.920
3
.129
.
13
50 7
1
4 . Otro personal 10
.885
1
.007
808
807
.
50 24
4
15
.
Incentivos al rendimiento
41
.408
3
.544
1
.488
1
.722
982
1
.100
i
.
110
43 6
16
. Cuotas,
prest
.,
y gtos
., soc
., a c
ar
go del empleador
71
.542
9
.
1
2i
c
.0o3
41^9
6
.835
12
.465
.
TOTAL CAPITULO
I
345
.796
44
.000
26
.000
20
.C0
31
.0J0
55
.830
522
.59
6
D
. GASTOS EN
BIENES
CO
RRIe
.N7TC
Y SERVICIO
S
20
. Arrendamientos
25
.492
2 .600 28
.09
2
39 93 8
21
. Rep
ar
aciones y conse
rv
ación
39
.838
100
,
143 34 7
22
Material,
sumimst
ro
s y otros
107 .822 13
.275
9
.625
1
.225
600
10
.800
.
13 14
$
23 Indemmzaciones por razón del servicio
10
.496
750
40
0
"
550
400 550
.
2 50
0
24
. Servic
i
os nuevos
2
.500
.
TOTAL CAPITULO 11
186
.148
14
.025
10
.025
1
.775
1
.000
14
.050
227
.02
3
IV
. TRANSFERENCIAS CORR
IE
NTES
66
9
2
44
. A Empresas Públicas y otros Entes Púb
li
cos
2
.66
9
,
65 00
0
46
. A Corporac
i
ones Locales
10
.o0a 55 .000
,
00
0
1
47 . A Empresas Privadas
1,000
.
2
.00
0
48
. A Familias e instituciones sin
fines
de lucro
2
.00
0
TOTAL CAPITULO
IV
15
.669
55
.IX
70 66
9
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
547
.613
113
.025
36
.025
21
.775
32 000
6
9
.850
820
.28
8
OPERACIONES DE CAPITA
L
VI
. INVERSIONES REALES
1
590
46
5
60-65
.
Proyectos de inversión nueva
292
.465
1
.298
.000
. .
66-69
. Proyectos de Inversión de Reposició
n
TOTAL CAPITULO VI
292
.465
L298
.000
1
.590
.46
5
VII
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
25 00 0
70
. A la
Administración del Estado
25
.000
.
~
~
75
. A Comunidades Autónomas
~ ~
.
153
00
0
76
. A
Corporaciones
Locales
2
.000
151
.000
.
50 00
0
77
. A Empresas P
ri
vadas
50
.000
.
TOTAL
CAPITULO VII
27 000
231
.000
258
.00
0
TOTAL OPERACIONES
DE CAPITAL
319
.465
1
.529
.000
1
.848
.46
5
TOTAL
867
.078
1130Z5
?6
.025
21 7'S
1
.561A00
69
.850
2
.668
.75
3
.
.,~_
.
. .
.,
.,
.i
PRESUPUESTOS DE LA CO
M
iJN
ID
AD AUTONOMA DE LA RECION DE MURCLA 198
5
RESUMEN GENERAL PO
R
SERVICIOS
Y ARTICULOS
GASTO
S
SECCION
: 13 ECONOMIA
(mik
s de pcsetas
)
SERVICIO
S
CAPITULOS Y ARTICULOS
Secretarí
a
Genervl
D
.R
. Pptos
.
Pnl
. Iimmc
.
D
.R
. F
^
y P
~
D
.R
. Empl
.
y Dí+
~
D
.R
. Inter
.
Regional
TOTAL
TEcNca
Patrimoa
.
Co',
eral
.
OPERACIONES
CORRIENTE
S
1
. GASTOS DE PERSONA
L
10
. Altos C ar
gos
7
.640
3
.408
3
.433
3
.630
3
.527
21
.63
8
11
. Personal eventual de Gabinete
6
.306
6
.306
1
12
. FLnclonarioe
23
.077
71
.659
26,110
18
.981
59
.242
199
.06
9
13
. Laborales
1
.248
12 .285
7
.017
946
6
.741 28
.23
1
14
. Otro personal
3
.231
6
.949
5 .899 16
.07
9
15
. Incentivos al rendimiento
3
.421
3
.340
1
.392
1
.900
3
.OW
13
.05
3
16
. Cuotas, prest
., y gtos
., soc
., a c
ar
go del emplcador
11
.691
24
.208
9
.965
6
.641
26
.841
79
.34
6
TOTAL CAPITULO 1
56 614
121
.849
47 .917
32
.098
105
.250
363
.72
8
E
. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
. Arrendamientos
800 500 300
100
500
2
.20
0
21
. Reparaciones
y conservación
950
2
.766
1
.400
650
2
.400
8
.16
6
22 Matcrial, summistros y otros
12
.600
27
.072
76
.349
13
.350
12
.900
102
.27
1
23 Indemnireciones
por razón
del servieio
4
.150
4
.400
1
.700
1
.772
700
12
.72
2
TOTAL CAPITULO 11
18
.500 34 .738 39 .749
15
.872
16 .500 125
.35
9
III
.
GASTOS
FINANCIERO
S
32
. Préstamos y anticipos
5
.000
5
.00
0
TOTAL CAPITULO III
5
.000
5
.00
0
IV
.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTE
S
43
. A 00
. AA
. Comerciales, industriales o fmancieroa
18 .500 18
.50
0
46 A Corporaciones locales
65
.000
65
.00
0
47
. A Empresaa P
ri
vadas
1
.000
261
.000
262
.110
0
48
. A Familias e instituciones sin fines
de lucro
3 000
4
.000
7
.000
51
.000
2
.000
67
.00
0
TOTAL CAPITULO IV
3
.000
5
.000
25 .000
377
.000
2
.000
412
.50
0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
78 .114 166 .587 113 .166
424
.970
123 .750
906
.58
7
OPERACIONES DE CAPITA
L
FI
. INVERSIONES REALE
S
66
.69
. Proyectos de inversión de reposición
1
.000
1
.000
2
.00
0
TOTAL CAPITULO VI
1
.000
1
.000
2
.00 0
VII
.
TRANSFERENCIAS DE CAP
IT
A
L
73
. A 00
. AA
. Comerenales,
industriales o financieros
6
.500
6
.50
0
77
. A Empresas
p
ri
vadas
50
.000
50
.00
0
TOTAL CAPITULO VII
6
.500
50
.000
56
.50
0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
1
.000
6
.500
50
.000
1
.000
58
.50 0
OPERACIONES FINANCIERA
S
IX
.
PASIVOS F
IN
ANCIERO
S
92
. Amo
rt
ización de prfslamos
60 .000
60
.00
0
TOTAL CAPITULO IX
60
.IX10
60
.00
0
TOTAL OPERACIONES FINANCIEPAS
i
~ 60
.000
1
1
60
.00 0
TOTAL
18114
227
.587
119
.666
474
.970
124
.7°
.7
1
.025
.087
P
RYE
SCIPUEETOS tiL l,b
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M
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1)
DE
L3- F£CIl1
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1
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RESUMEN GENERAL POR
SERVICIOS
Y ARTICULO
S
CAPITULOS
Y ARTICULO
S
OPERACIONES CORRIENTE
S
1
. GASTOS DE PERSONAL
10
.
Altos
Cargo
s
11
. Personal eventual de Gabinete
12
.
Funcionario
s
13 . Laborale
s
14
. Otro
persona
l
15
. Incxntrvos
al
rendimient
o
16
. Cuota,,
prestaciones,
gastos scriaies a c
ar
go del empleador
TOTAL CAPITULO
i
Q
. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
.
.Urendan
:ieeto
s
21
. Rep
ar
aciones
y conservación
22
. Mate
ri
al, sumutistros y otro
s
23
. Iedemnizanones por razón del servicio
24
. Sernaos nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
m
CASTOS
FLi`ANCIEROS
32
. Préstamos y aruinpo
s
TOTAL CAPT!-ULO II
I
IV TRA N
SFERENCIAS CORRIENTES
44
. A empresas púbLca
s
46
. A corporationes locale
s
48
. A fam
i
Lac e mshm .nones srn fines de lucro
TOTAL CAPITULO I
V
TOTAL OPERACIONES CORRIENTE
S
OPERACIONES DE CAPITAL
VI I
N
VERSIONES RF .ALE
S
60-65
Proyectos de
inversión
nueva
TOTAL CAPITULO V
I
VII
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
71 A orgamsmos autónomo
s
7
6
. A corporac
i
ones locales
77
. A empresas p
ri
vadas
TOTAL CAPITULO VI
I
TOTAL OPERACIONLS DE CAPITA
L
OPERACIONES FINANCIERAS
VIII
ACTIVOS FINANCIEROS
82
. Concesión de préstarno
s
TOTAL CAPITULO VIII
IX PASIVOS FINANCIEROS
92
.
Amortización
de prdstamo
s
TOTAL CAPITULO I
X
TOTAL OPERACIONES FINANCIERA
S
TOTAL
r~c
1
.950
3
.800
42
.780
1
.47
0
50
.00
0
13
.000
2 00
0
15
.00
0
198
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.300
19 500
659
.700
31
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0
712
.00
0
1
.
122
.00
0
9F,
.038
9
.448
6
.332
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36 129
153
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4
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0
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GASTOS
(miles de pcsetas
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.691
6
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6
387
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27
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9
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0
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.600
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0
364
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.00
0
20
.00
0
38430
0
5 .400 .854
PRESUPUESTOS UE LA CO"íU
NIDA
D í
I
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MURC[A 19
8
5
RESUMEN GENERAL POR
SERVICIOS Y
ARTICULnS
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:EsERIA DE CULTURA
Y P91
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GASTO
S
(miles de
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92 046
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3
.331
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.096
173
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2
13 . LaSo,
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13 .726 55 .872 33
.936
10
.316
14
.526
128
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.
Otro
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15
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643
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156
156
2
.11
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16 . Caotas, ptesraciones y gastes socialea a cargh del empleador
17 y9l
46
.800
23 1
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TOTAL C4PITULO
1
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208,120
105 .919
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11
. GASIOS E
N BIENES
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S
20
. Nren
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567
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. Repa
: sciones y eonse rv
aci5n
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.655
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.581
20 505
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TOT
.AL OPEReSIONES CORRi'cNTES
133 477
473,875
296J00
41913
56
.035
1 052
.00
0
OPER4~ü)~'
: S
DE
CAPiTA
L
'Si
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:S R}
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S
6J 65
. Proycuos de In+ersióa nueva
98 000
56
.400 154
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0
(,(
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. F
.
.~~eciro úe mversión de repostción
i91 .000
71
.600
262 60 0
TOTAi CAPSTULO V1
289 .000
i28
.000
417
.00
0
VII'CRANSFERE
N
CIAS DE
CAPITA
L
76
. A corporaciones locdes
127 .000
.
336 000
463 .00 0
TOTAL CAPITULO VIl
12pf1ID
336 000
46
1
TOiAL OPEAAC
.OP
,-'n~ DE
CAPITAL
416OW
4M O(V'
880
.00 0
TOTAL
133
.477
889
.875
760
.700
91
.91
3
56 Us
1
.932
.000
PRES[P[`ES~t)9 DE LA COMUNIDAD AI
T
D
Y
-)
NI
A DE t A REGIGV DE
MURCIA
198
5
RESUMEN GENERAL POR
SERVICIOS Y
ARTICULOS
LRVIC
GASIO
S
SECCION 16 CON
;c
;PR1A
DE INDOSTRIA,
COMERCIO TOR1W
.O
(miles
de pesetas
)
T
D
.R
. ne i
D
.R
.
Comer
.
D
.R
.d
e
Indushia ~
y Tudsmo
Planificac
.
TOTA
L
OPERACIONES CORRIENTE
S
L GASTOS DE PERSONA
L
10
. Altos Cargos
8
.242
3-477
3
.47
3
.477
18 67
3
11
. Personal es entual de gabiuete
7
.636
7 63
6
12
. Funcionarios
23 051
59 280
35
.380
17
.376
135 08 7
13
Laborales
7
.840
25
.307
8
.959
28349
70 65 5
.
14 . Otro personal
1
.681
8561
2
.397
4 93 4
15 . L,centlvcs al rendimiento 3
.145
7 .720
1
250
12 11
5
16
. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emplezdor
9
.983
18
.330
9
.915
9
.879
48
.10
7
TOTAL CAPITULO I
59
.897
115
.795
59
.837
61 678
29120
7
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO
S
20
. Arrendarnientos
600 3 .400
1
.700
100
6
.80
0
21
. Reparaciones y conservación
350
2
.150
1
.220
950
4
.67
0
22
. Material
suministros y ouns
16 820 11 080
11
.440
19
.650
58
.99
0
,
23
. Indemmzariones nor razón del servicio
4
.500
8
.110
2
.200
1
19
.01
0
74 Servicios nuevos
500
1,440
1
.94
0
TOTAL CAPITULO II
22 770
24 .740
18
.000
25 900
9l
.
.
q
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTE
S
41
. A 00
. AA
. administratlvos -
4
.000
4
.000
8 IIOO
j
ü
. Aempreaas
públicas y otros entes públicos
7
.000
177 .980
184 98
0
46
. A corporaciones locales 5
.000
l0 000
16
.000
1
.000
32 00
0
47
. A empresas privadas
18
.000
5
.000
1
.000
24
.80
0
48
. A f
a
mióae e
instituciones sin fines de lucro
7
.OQ1
7 .000
14
.000
8
.000
36 00
0
TOTAL CAPITULO IV
23
.t100
35 800
2129801
14
.000
255 78
0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
105 667
176
.335
290
.8171
101
.578
67439
7
OPERACIONES DE CAPITA
L
VI INFT
:RSIONES REALE
S
60-65
. Proyeetos de inversión nueva
7
.914
84
.000
75 Offi
I 10
.000
176
.91
4
TOTAL CAPITULO VI
7
.914
75 .000
1 10
.000
176
.91
4
VII TRAIISFERENCIAS DE CAPITA
L
76
. A corporaciones locales
125
.000
25
.000
'151)
.tN1
0
77
. A empresas privadas
80 000
1
129
.000
209 00
0
78 . A Cawlias e instituciones sin Cmes de 14cro
5
.000
18 .0f10
23 00 0
TOTAL CAPITULO VII
85
.000
143
.(Y10
1 154
.000
3tl'_
.íllY
l
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
7
.914
169
.000
218
.000
1 164000
558
.91
4
OPERACIONES FINANCIERA
S
VID ACTIVOS FINANCIERO
S
84
. Adquisición de acciones
25
.000
25
.00
0
TOTAL CAPITULO VIII
25 000
25
.00
0
TOTAL OPERACIONES PINANCIFRAS
25
.000
25 00 0
TOTAL
113 581
3'S
~J8
.817
265
.578
1
.258
.3I
1
,
._a~
..
.,
.
. . .
.~
. .
.,
.
.,
.
.-~
.»~
.
.
.~
.
.-~~~
PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD
AUTONOVA DE IA FIG)FON
E
LMURCIA 198
5
RESUMEN GENERAL POR
GASTO
S
SERVICIOS Y ARTICULOS SFCUO19
: 17 pP AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
(miles
de pesetas
)
SERVICIO
S
C,PITULOS Y ARTICULOS
Sec
re
tar~'
u
Genern
l
Téauica
Servi
.i
a
Re~
.onal d
e
Pesca
1
:3
.2
. ylwa
f
7 Asistrná
a
Tknica
{{{
JR
. t
:od
.
~ fn3sntri
a
AgroaWn
.
I7
.R
. Estr
.
p RecvrM~
s
A¢rv
ri
oa
TOTA
L
OPERACIONES CORRIENTE
S
1
. G
A
STOS DE PERSONA
L
10
. Altos Cargos
7
.845
3 528
3
.550 3
.528
18
.45
1
12 F,mcionarios
33
.441
6
.905
261 03
i13 .226 197
.535
608 '
.8
0
13
. Laborales
15
.411
926
94
.853
15
.819
49
.438
176
.44
7
14
. Otro personal
5 .155
926
6 597
12 67 8
15
.
Incent
i
vos
al rendimiento
1841
1
.
4
.04
2
16
. Cuotas, prestaciones y gastos a cargo del empleador
15
.067
2
.270
103 .i88
18485
47,002
' 86 01
2
T~TAL CAPITULO 1
79 .119
11
.027
471
.081
151
.080
293
.503
1
.005
.81
0
D GASTOS EN BIENES CORRIENTFS Y SERVICIO
S
20
. Arrendnmientos
600
5
.580
747
81G
7
.73
7
21
. Reparaiones y consenanán
400
125
5h42
735
3
.570
10
.47
2
22 Materral, sumimatros y onos
13
.050
1
.350
57 489
6840
9
.285
88
.01
4
23
. Indemnizaciones por rezón del servicio
1
.300
300
3 989
3
.200
8
.200
16 98
9
TOTAL CAPITULO II
I4
.750
2
.375
72 .700
11
.522
21
.865
123
.21
2
IV TRANSFERENCIAS
CORRIENTE
S
46 A corporaciones locales
500
50
0
4-1
. A empresas privadas
15 000
15
.00
0
48
. A famll,as e mstimciones sin fines de lucro
14 .600 2
.600
11 .300
5 000
33 .500
~
TOTAL CAFITULO IV
15 .100 2 600
11
.300
20
.000
49 00
0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
108
.969
16 002
555
.081
182
.602
315
.368
1
.178
.02
2
CPrRAC
.ONBS LE CAPITA
L
VI Evt-YRSIONES REALE
S
NL65
. ?ro~ectos de inversiór, nueva
44
.100
149
.500
51
.000
266
.700
51 i 30
0
6669
. Proyectos de inversión
de rep~s
i
ción
2
.500
~
]4
.000
10
.000
45
.000
71 5IX
l
TOTAL CAPITULO VI
46 .600 14
.000
159 .500
51 000
311 7(q
582
.80
0
VII
TRANSFER
L
NCIAS
DE CJ'lTU
,
71
. A 00
. AA
. administrati~o,
16 .500
16
.50
0
'
1
6
. A
corporaciones locales
126
.000
7
.5Q7
133
.50
0
78
. A
familias
e instituciones sin f
in
es de lucro
12
.5W
12
.50
0
TOTAL CAPITULO VII
126 0q0
16
.500~
~
20
.000 ~
162,50(
1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
172 600
14
.000
176 000
51 000 331 ? W
745
.30
P
TOTAL
281
.569
30
.002 731
.081
233b02
647
.068
1 927 ?21
PRESUPUES705 BE I,A C0
.141i,rNí`il±4D
:i1 T4
:~O~CA (?E
. ~A
~~~
:J
:
;1JRCIA 148
5
RESUMEN GENERAL PO
R
SERVICIOS Y ARTICULOS SLCCION
: 18 C07iSL
.
.IErLA DE Ss[?CAD, CONSUMO Y SERVIC`
.OS SOCIALES
GASTO S
(m
il
es de peseta
.s
)
SERVICIO
S
CAPITULOS
Y ARTICULOS
Secretnn
a
Generv
l
Técniw
D
.R
. d
e
Salud
D
.R
. d
e
Axistema
s
Sanitaria ~
D
.!`
. PLUt
.
Regiunal
D
.R
. d
e
Consumo
D
.R
.
x
e
HinasW
r
Soclal
TOTAL
OPERACIONES
CORRIENTE
S
1
. G'ASx£~- EE PFr SONA
L
Atos Cargo
s
W
"90
~
.
4
.051
3
.57
3
.681
3
.374
3
.323''
25
.91
5
.
12 Funcionaros
48
538
746
.757
397
.320
492
.860
16
.869
312
.423,
2
.014_86
7
Laborale
s
13
14 .422
46
.595 ~9 .579 163
.I63
L368
325 ~70
580J9
7
.
14
Otro pe
:sotial
3 .047 7
.881
70
.6E1
11
.391
'
.6 .784
5
21
.12
130-90
9
.
Inrent
.vas al ier
d~ nirnt
e
13
4,500
2
.GA
.!
Ti?
.6
.`3
40
.530'
5500
8 .5 00
80
.68
0
. .
16 . CLOtas, prestac :oces y geKas sociales
a ceígo del empleador
11 ~52
60
.976
146
.7830
~8 179 ~
7 357 189 .122
624
.36
9
TOTAL C_APITULO 1
868
.260 5
.5921
919
.804
50
.252
859
.761
3,457
.13
7
111 CAS'TOS EN BIENES CORRIENTES
Y
SERVICIO
S
Arrend
vmienLo
s
20
fr
)0
10,500
11 10
0
.
.
Repaacioaes
y conscrvacid
n
21
2
.600
1
.180
7,100
7
.150
12
.950
30 98
0
.
22
. Mat
:da
:,
suránistros y otros
36
.330
30
.385
239
.425
188 .229
J1
10 .670
?42
.615
847
.65
4
p9
A
1
9
Indemwaciones por razón del serv
:ci
o
23
2
.20L1
2
.777
3
.550
1
.740
4
.075
5
.556 ,
.
24
. Servicios nuevos
1
2
.5
3,
m
TOTAL CAPITULO II
41,130
4
.342
250
.075
197
.619
15 .345
374
.121
912
.63
2
IV
TRANSFERENCLAS CORRIENTE
S
A la Administración del Estad
o
40
1
.000
1
.0(
q
.
44. A empresas públicas
7,500
13
.W0
20
.50
0
46
. A corporaciones locales
38
.000
29
.000
15
.836
52
.0(YJ 134
.83
6
2
303
37 8
48
. A familtas e instituciones sin Gnes de lucro
3 .000
46 600
13
.920
1
.500
2
.238 358
..
TOTAL CAPITULO IV
48
.50t
7
26
.920
18 336
1
.2901
2
.459
.71
4
TOTAL
OPERACIONES
CORRIENTES
131
.596
95L102
994 .267
1
.144 .343
83
.933
3
.524
.
6
.829
.48
3
OPERACIONES DE CAPITA
L
VI
INVERSIONES REALES
316 84
5
Proyectos de inversión nuev
a
6065
18
.345
58 .500
2J0
.000
.
.
66-69
. Proyectos de inversión de rep 3
sici5n
15
.500
2d
.C(M)
?8 W
67
.50
0
TOTAL CAPITULO VI
15
.500
18
.145
82
.500
24) 000
28 0
394
.34
5
V11 TRANSFERENCIAS DE CAP
IT
A
L
oraciones loade
s
76
A cor
50
1
.500
1540 0
205 .50 0
.
p
78
. A familfas e inslituciones sin
fin
es de lucro
10, J_4
20
.40
0
TOTAL CAPITULO VII
60
.000
,
1
.5U1
164
225
.90
0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
15
.500
i8
.345
1425(P
24o
1
.5(0
192
.40
610
.24
5
TOTAL
147 .096
969
.447
1
.136 .767
1,384,343
85 .433
3
.716
.64
7
.439
.72
8
~
.
. _
.
.A_
.
.,,_
._
. .
._ .
. . .
. -
.
.
.
. ,
PRESUPUESTOS DE ti
.A Z(1`
.T"AD AUTONOPdA D
IL LA REGION DE MURC
U
198
5
RESUMEN
GENERAL POR
GASTO
S
SERVICIOS
Y ARTICULOS
I
SE('CIGN
. 20 GA_TOS GIVERSA9 CONSESERíAS
(miles de pcsetas
)
-
- ~
.~
.
..__,_
.
.
.
SERVIC
,',
S
~
CAPITULOS Y ARTICULO
D
.B
. d
e
FimciSu
9
9
TOTA
L
~_
Pdhlic
a
OPERACIONES CORRIENTE
S
1
. GASTOS DE PERSONA
L
12
. Funciona
ri
os
33
.400 33
.40
0
13
. Laborales
18
.000
18
.00
0
16
. Cuotas,
prestaciones
y serncios sociales a cargo del empleador
33 fi00
33
.60
0
TOTAL CAPITULO 1
85 .000
85
.00
0
IV TRANSFERENCIAS
CORRIENTE
S
48
. A familias e instituc
i
ones sin
fin
es de lucrc
10
.000
10
.00
0
TOTAL CAPITULO IV
10 .000
10
.00
0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
95 .OJ0 95
.00
0
OPERACIONES FINANCIERA
S
V711 ACTIVOS FINANCIERO
S
82
. Concesión de anticipos
10
.000
10 00 0
TOTAL CAPITULO VIII
10,000
10
.00
0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
10 .000
10
.00
)
TOTAL
105 .000
105
.
0
0
N
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGIO
N
DE MURCIA
1933
IM1t,RF
:SO
S
tmiles Ptas
.
)
CAHNLO
ABiICULO
CONCEPf
.
OESIGNACIDN DE LOS INGRESOS
TOTAL POR
TOTAL PO
R
CONCEPrO
5
1
CAPITULO 1
.-IMPUESTOS DIRECTOS
.
10 SOBRE LA RENTA 270
.00
0
100
Recargo sobre licencia fiscal impuesto industria
l
100
.1
De la delegación de Hacienda de Murcia
180
.00
0
100
.2
De la delegación de Hacienda de Cartagena
65
.00
0
101
Recargo sobre licencia fiscal del IRT
P
101
.1
De la delegación de Hacienda de Murcia
18
.00
0
101
.2
De la delegación de Hacienda de Cartagena
7
.00
0
TOTAL CAPITULO 1
270
.00
0
2 CAPITULO 2
.-IMPUESTOS INDIRECTOS
.
21
RECARGO PROVINCIAL SOBRE I
.G
.T
.E Y ESPECIALES 4
.664
.00
0
210
Cuota fila sobre I
.G
.T
.E
596
.00
0
211
Cuotas proporcionales
4
.026
.00
0
212
Canon sobre producción energia eléctrica 42
.00
0
TOTAL CAPITULO 2
4
.664
.00
0
3 CAPITULO 3
.-TASAS Y OTROS INGRESOS
.
30
VENTA DE BIENES
31
.05
0
301
Venta de ejemplares y suscripciones B
.O
.R
.M
.
10
.00 0
302
Venta impresos Imprenta Regional
6
.00
0
303
Venta productos diverso
s
303
.1
Venta productos serviclos agrlcultura
4
.70
0
303
.2
Venta productos servicios transferidos agrlcultura
8
.35 0
303
.3
Venta impresos transportes
1
.00
0
304
.4
Venta libros Editora Regional
1
.00 0
31
PRESTACION SERVICIOS
548
.99
0
310
Expedición de documentos
2
.00
0
311
Centro proceso de datos
20
.00
0
312
Hospital y residencia
s
312
.1
Hospital0uirúrgico
200
.00
0
312
.2
Hospital Psiquiátrico
38
.50
0
312
.3
Conjunto Residencial
37
.40 0
312
.4
Estancias Centros Asistencias HH
. de la Caridad
4
.73
0
312
.5
Los Arcos 234
.00
0
313
Ambulancias
25
0
314
Museos, bibliotecas,
monumentos,
etc
.
11 0
315
Anuncios, edictos B
.O
.R
.M
.
12
.00
0
32
TASAS
1
.562
.80
7
320
Tasas distintas consejería
s
320
.1
Tasas sanitarias
26
.40
0
320
.2
Tasas por servicios transferido
s
-Agricultura
47
.88
9
-Puertos
56
.43
9
--Transportes terrestres
15
.02
6
-Carreteras
5
.96
0
-Obras hidráulicas
18
.67
6
-Vivienda
146
.33
1
-Cultura
41
.72
7
-Industria
45,00
0
-Sanidad
1
.91
1
-INAS
15
.36
1
-ISTIL
35,08
7
-Protección menores
100
.00
0
320
.3
Otras tasas afectadas por servlcios transferidos
o que se transfleran
(AISNA)
3
.00
0
321
Muros de contención, cercas, etc
.
4
.00
0
322
Otras tasas y actualización
de las existentes
468
.55 3
323
Juegos
de sue
rt
e,
envite y azar
531
.447
rag)na ze
,-3up
;emenco «n
. U
. ic
. viureinn ntnn
. .
.
.e ua 5u-3--a
a
~ PRESUPUESI'OS DE LA COMUNIDAD AUTbNOMA DE LA REGIO
N
# DE MURCIA 1M
I
N
t,RFSO
S
Imde
s
Plas
.
)
GRIIILO
ABRWLO
1
CONCEPf
.
DESI6NAqON DE LOS INGf1CS06
TOTAL POR
TOTAL PO
R
DJNCEPfG
S
35
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
10
.00
1
350
Servicio contra incendios
10
.00
0
351
Otras contribuciones especiales
1
38
REINTEGROS
77
.35
3
380
Reintegro de MUNPAL
20
.00
0
381
Reintegro presupuesto corriente
1
382
Reintegros de ayuntamiento
s
382
.1
Por obras infraestructura sanitaria
4
.00
0
382
.2
Otros reintegros
1
383
Reintegros por medicamentos
53
.35
0
384
Otros reintegros
1
39
OTROSINGRESOS
70
.45
0
390
Multas, sanciones y recargos de prórroga y apremios
56
.60 0
391
Cuotas alumnos ECA
11
.35
0
392
Otros ingresos
2
.50
0
TOTAL CAPITULO 3
2
.300
.6
5
1
4
CAPITULO 4
.-TRANSFERENCIAS CORRIENTE
S
40
DE LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
8
.951
.02
4
400
Partlcipación en impuestos indirectos
465
.30
0
401
Compensación intereses operación I
.G .T
.E
183
.76
0
402
Porcentaje participación en ingresos del Estado
3
.974
.32
2
403
Subvención gastos funcionamiento y primer establecimiento del órgano Legislativ
o
y de Gobierno
412
.71
3
404
Por servicios transferido
s
-FNAS
2
.074
.40
6
-Guarderías laborales
107
.00
0
-Industria
94
.80
0
-Turismo
2
.50
0
-AISNA
90
.50
0
-INIA
60
.64
8
-ICONA
249
.90
7
-IPPV para vlvienda rural
36
.05
4
-Cultura
22-3
00
-Medio ambiente, ordenación tertltorio
1
-Por otros servicios
1
405
Por servlcios que se transfieran y derivas años anterlaree
1
.176
.81
2
41
DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS
180
.00
0
410
Participación en ingresos P
.A
.M
.D .B
.
180
.00
0
46
DE CORPORACIONES LOCALES
50
0
460
Del servicio contra incendios
50 0
TOTAL CAPITULO 4
9,131
.524
z5npiernentu «n
. u
. ic. inurclaa
num
.
z
a
ae su-t-ss
Yagina Z
5
~ PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE
LA REO16
N
} DE MURCIA 1915
IN(
:RFSO
S
(miles Plas
.
)
CAPITULO
ARTICULO
CONCEPT
.
OESIGNACqNDELOBINGNES08
TOTALP08
TOTALPG
A
CONCEPT06 AlI11pN
M
5
CAPITULO 5
.-INGRESOS PATRIMONIALE
S
50
INTERESES DE TITULOS Y VALORES
30
500
Deuda perpetua
interior
3 0
51
INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS
CONCEDIDOS
25
.90
0
510
Intereses
préstamos Jóvenes agricultores 70
0
511
Intereses préstamos vivienda rural
20
0
512
Intereses préstamos a corporaciones locales para financiación plan de
vivienda
25
.00
0
52
520
INTERESES DE DEPOSITOS
350
.000
350
.00
0
55
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES
50 0
550
Cesión servicios
cafeterfas
50
0
59
590
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
1
1
TOTAL CAPITULO
5 376
.43
1
6
CAPITULO 6
.-ENAJENACION
INVERSIONES REALE
S
60
600
DE TERRENOS
1 1
61
610
DE LAS DEMAS INVERSIONES
REALES
1
1
TOTAL CAPITULO 6
2
7
CAPITULO 7
.-TRANSFERENCIAS DE CAPITA
L
70
DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
3
.718
.
692
700
Fondo
de
compensación
Inte
rt
errilorlal
2
.907
.50
0
701
Plan de obras y servicios
22200 0
702
Por servicios
transferido
s
-FNAS
111
.99
7
-Industria
83
.20
0
-IRESCO
64
.00
0
-IMPI-CDTI
16
.00
0
-ICONA
313
.99
3
-Otros servicios
transferidos
1
703
Por servicios
que se transfieran
1
76
DE CORPORACIONES LOCALES
308
.00
1
760
De Ayuntamientos
para plan de obras y se
rv
icios
308
.00
0
761
De Ayuntamientos
para se
rv
icios contra incendios
1
77
DE EMPRESAS PRIVADAS
17
.00
0
770
De varios
para plan de
obras y servicios
17
.00
0
TOTAL CAPITULO 7
4
.043
.
6011
3
8
CAPITULO 8
.-VARIACION DE ACTIVOS FINANCIERO
S
82
REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS
526
.00
0
820
Anticipos
de pagos a personal
activo y pasivo
10
.00
0
821
De varios
Ayuntamientos
de la Región
450
.00
0
822
Reintegros préstamos jóvenes
agricultores
1 .00
0
823
Reintegro
de préstamos
por corporaciones locales para
financiación plan d
e
vivienda
20
.00
0
824
Por amortización anticipos vivienda
rural
5
.00
0
825
Por amortización
préstamos vivienda rural
32
.00
0
826
Po
r cobro
a morosos vivienda rural
8
.00
0
84
ENAJENACION DE ACCIONES
1
1
87
REMANENTE DE TESORERIA
1
1
TOTAL CAPITULO
8
526A
0
2
Página
26
supcemento «is
. u. n
. Lviurciau num
.
;
:1
ue au•i•a
a
~ PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓ
N
} DE MURCIA 19
83
IN(
.RF
:SO
S
(mile
s
Ptas
.
)
CAPITULO
ARTICULO
CONCEPT
.
DESIGNACION DE LOS
INGRESOS
TOTAL
POR
TOTAL PO
A
CONCEPr
O
6
ARTICULO
[
9
CAPIiULO 9
.-VARIACION PASIVOS FINANCIERO
S
90
EMISION DE
DEUDA INTERIO
R
92
PRESTAMOS RECIBIDOS
2461
.65
5
920
De &C
.L para plan de
obras y se
rv
icioe
333
.00
0
921
De otras entidades pODllcas y privadaa
1
.923
.05
5
922
DeIIPPV
205
.80
0
TOTAL CAPITULO
92
.
4
61
.65
5
TOTAL
.....
. .
.....
. .
......
.
.....
. .
.....
. .
.....
. .
......
.
.....
. .
......
.
....
23
.774
.15
6
RESUMEN POR CAPITULO
S
CAPITULO PRIMERO
.-IMPUESTOS DIRECTOS
270
.00
0
CAPITULO SEGUNDO
.-IMPUESTOS INDIRECTOS
4
.664
.00
0
CAPITULO TERCERO
.-TASAS
Y OTROS INGRESOS
2
.300
.65
1
CAPITULO CUARTO
.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9
.131
.52
4
CAPITULO OUINTO
.-INGRESOS PATRIMONIALES
376
.43
1
CAPRULO SEXTO
.-ENAJENACION
INVERSIONES REALES
2
CAPITULO SEPTIMO
.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4
.043
.69
3
CAPITULO OCTAVO
.-VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS
526
.00
2
CAPITULO NOVENO
.-VARIACION
PASIVOS FINANCIEROS
2
.461
.85
5
TOTAL CAPITULOS
...............
.
.....
.
.......
.
.......
.
.............
.
. .
23
.774 .158
Suplemento
B
.
O
. R
. Murciau
núm
. 25 de 30-1-85
Página 2
7
~ PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REG16N
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 1985
(miles Ptas
.
)
~
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN 01
. ASAMBLEA REGIONA
L
POR 9ll30GRAMAS
SERVICIO 01
. MESA DE LA ASAMBLE
A
PROCRAMAS
01
TOTA
L
CONCEPTOS
Asamble
a
Reylonal
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
' remuneraciones
.
4
.750
4
.75
0
10 Altos Cargos
.
4
.750
4
.75
0
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
.
1
.125
1
.12
5
11 Personal eventual de Gabinete
.
1
.125
1
.12
5
120 Retribuciones personales
.
8
.100
8
.10
0
121 Retribuciones en especie
.
-
122 Asignaciones por destino en el ex
-
tranjero
.
12 Funcionarios
.
8
.100
8
.10
0
130 Laboral fijo
.
2
.750
2
.75
0
131 Laboral eventual
.
3
.000
3
.00
0
13 Laborales
.
5
.750
5
.75
0
140 Personal de tropa
.
141 Otro personal
.
18
.000
18
.00
0
14 Otro personal
.
18
.000
18
.00
0
150 Productividad
.
3
.000
3
.00
0
151 Gratificaciones
.
2
.000
2
.00
0
15 Incentivos al rendimiento
.
5
.000
5
.00
0
160 Cuotas Sociales
.
9
.800
9
.80
0
161 Prestaciones Sociales
.
250
25 0
162 Gastos Sociales de Funcionarios
y
Personal no laboral
.
1
.000
1
.00
0
163 Gastos Sociales de persona
l
laboral
.
100 10
0
16 Cuotas, prestaciones y Gastos So
-
ciales a cargo del empleador
.
11
.150
11
.15
0
TOTAL CAPITULO
1
54
.675
54
0
5
Página 28 Suplemento «B
. O
. R
. Murcia»
núm
. 25 der
.30-1•8
5
PRBSUPUESI'OSDE LA COMUNIDAD AUTANOMA DE LA REGIóN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 1983
(
müa Ptu
.
DISTRIBUCIóN ECONÓMICA
SECCIóN 01
. ASAMBLEA REGIONA
L
POR
~
RAMAS
SERVICIO
01
.
MESA DE LA ASAMBLE
A
PROGRAMAS
mb
TOTA
L
pe
le
w
CONCEPTOS
Realonu
PROGRAMA
S
200 Ter
re
nos y
bienes
naturale
s
202 Ediflcios y otras
construcciones
1
.000
1
.00
0
203 Maquinaria, instalación y
utillaj
e
204 Material de transpo
rt
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso de
informa
-
ció
n
209 Otro inmavilizado
materia
l
20 Ar
re
ndamientos
1
.000
1
.00
0
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edlflcios y otras construcciones
1
.000
1
.00
0
213 Maquinaria y utillaje
750 750
214 Material de transpo
rt
e750 750
215
Mobiliario
y ense
re
s
750 75 0
216
Equipos
para procesos d
e
Información
750 75 0
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y Conse
rv
ación
4
.000
-
4
.00
0
220
Material
de oficina
6
.500
6
.50
0
221 Suministros
6
.500
6
.50
0
222 Comunicaclones
4
.500
4
.50
0
223 Transpo
rt
es
2
.250
2
.25
0
224 Primas de Seguros
1
.250
1
.25
0
225 Tributo
s
226 Gastos
diversos
24
.000
24
.00
0
227 Trabajos realizados por otra
s
Empresa
s
22 Material Suministros y ot
ro
s
45
.000
45
.00
0
230 Dletas
28250
28
.25
0
231 Locomoción
10
.500
10
.50
0
232 Traslado
5i
1
233 Otras indemnizaciones
500 0
23 Indemnizaciones por razón de
l
se rv
icio
39
.250
39
.25
0
240 Arrendamlentos
1
.000
1
.00
0
241 Reparación y Conse
rv
ació
n
242 Material, suminist
ro
s y otros
500 500
24 Se
rv
icios nuévos
1
.500
1
.50
0
TOTAL
CAPITULO 11
90
.750
90
.750
Nuplemento «B
. O
. R
.
Murcia»
núm. 25
de 30-1-85
Página 2
9
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIb
N
DE MURCIA
198 3
OA570
8
(miles
P
tas
)
F
. P
. 4
.
.
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN 01
.
ASAMBLEA
REGIONA
L
POR PROGRAMAS
SERVICIO 07
. MESA DE
LA ASAMBLE
A
PROGRAMAS
01
TOTA
L
CONCEPTOS
Asamble
a
Rplonsl
PROGRAMA
S
48
0 A familias e
Instituciones
sin fine
s
de luc
ro
25
.300
2r,30
0
48 A famlllas e instituciones sin fine
s
de luc
ro
25
.300
25
.30
0
TOTAL CAPITULO
IV
25
.300
25
.
30 0
602
Edificios y otras construcciones
57
.000
57
.00
0
603 Maquina
ri
a, instalación y utilla
j
e
2
.000
2
.00
0
60 P
royectos de inverslón nueva
59
.000
59
.00
0
TOTAL CAPITULO VI
59
.000
59
.000
.gina 30
Suplemento
«B
. O
. R
. Murcia» núm
. 25 de 30•1•8
5
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AtITÓNOMA DE LA
REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE
MURCIA 1985
'
~
(
miles Ptas
.
)
DISTRIBUCIóN ECONÓMfCA
SECCIÓN 02 DEUDA PUBLIC
A
POR PROGRAMAS
02 DIRECCION
REGIONAL DE
PRESUPUESTO
S
SERVICIO POLITICA FINANCIERA
Y PATRIMONI
O
PROGRAMA~
02
TOTA
L
CONCEPTOS
Deud
a
Públlca
PROGRAMA
S
300 Intereses de Obligaciones y bonos
295
.957
295
.95
7
309 Gastos de Emisión, modificación
y
cancelación
50
.200
50
.20
0
30 Deuda interior
346
.157
346
.15
7
320 Intereses de préstamos y anticipo
s
en pesetas
824
.595
824
.59
5
329 Gastos de formalización,
modifica
-
ción
y cancelación
1
1
32 Préstamos y
anticipos
824
.596
824
.59
6
TOTAL CAPITULO III
1
.170 .753
1
.170 .75
3
902 Cancelación de
Obligaciones
y bo
-
nos a medio y largo
plazo
176
.015
176
.01
5
90 Amo
rt
lzación Deuda inte
ri
or
176
.015
176
.01
5
922 Cancelaclón de préstamos y antici
-
pos a medio y largo plazo
e
n
pesetas
275
.675
275
.67
5
92 Amo
rt
lzación de préstamos
275
.675
275
.6
75
TOTAL CAPITULO
IX
451
.690
481
.690
~ulsacaaacü4V up
. M
. R
. 111VPClSA
Rülll
.
4
0 LLC SU•1•5n
Pt
gina
. 31
PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓ
N
DE MURCIA 198
3GASTO
S
(miles Ptas
)
F
. P
. 4
.
.
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN 0
3
CLASES PASIVA
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO 06 DIRECCION REGIONAL DE LA FUNCION PUBLIC
A
PROGRAMAS
03
TOTA
L
CONCEPTOS
Ol
m
s
Paslves PROGRAMAS
100 Retribuciones básicas
y
otras remuneracione
s
10 Altos cargo
s
110 Retribuciones básicas
y
otras remuneracione
s
11 Personal eventual d
e
Gabinet
e
120 Retribuciones personale
s
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino e
n
el extranjer
o
12 Funcionario
s
130 Laboral fij
o
131 Laboral eventua
l
13 Laborale
s
140 Personal de trop
a
141 Otro persona
l
14 Otro persona
l
150 Productivida
d
151 Gratificacione
s
15 Incentivos al rendimient
o
160 Cuotas sociale
s
161 Prestaclones sociales
34
.000
34
.00
0
162 Gastos Sociales de Funcio
-
narios y personal no labora
l
163 Gastos sociales de persona
l
labora
l
16 Cuotas, prestaciones y Gas
-
tos Sociales a cargo
de
l
empleador
34
.000
34
.00
0
TOTAL
CAPITULO 1
34
.0
00
34
.000
Página 32
Suplemento «B
. U
. R
. Murcim» num
. z
á
ae so i-s
a
PRESUPUESTOS DE
LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGIÓ
N
DE MURCIA 198
3
GASTO
S
(miles Ptas
.)
p P
. 4
.
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
11 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
AUTONOM
A
SECCIÓN Y DEL CONSEJO DE GOBIERN
O
POR PROGRAMAS
01 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
AUTONOM
A
SERVICIO Y DEL CONSEJO DE GOBIERN
O
PROGRAMAS
04
TOTA
L
CONCEPIOS
Pres . C
.A
.
y
Cnns
. Gob
.
PROGRAMAS
1Ó0 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
8
.043
8
.04
3
10
Altos
cargos
8
.043
8
.04
3
110
Retribuciones básicas
y otra
s
remuneraciones
10
.786
10
.78
6
11 Personal eventual de Gabinete
10
.786
10
.78
6
15
.214
15
.21
4
120 Retribuciones personale
s
121 Retribuciones en
especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funclonarios
15
.214
15
.21
4
130 Laboral fijo
14
.613
14
.61
3
131 Laboral eventua
l
13 Laborales
14
.613
14
.61
3
140 Personal de t
ro
p
a
141 Ot
ro
personal
1
.028
1
.02
8
14 Otro personal
1
.028
1
.02
8
150 Productivida
d
151
Gratificaciones
5
.675
5
.67
5
15 Incentivos al rendimiento
5
.675
5
.67
5
160 Cuotas Sociale s
161 Prestaclones Soclales
13
.65
8
118 13
.65
8
11
8
162 Gastos sociales de funcionarios
y
personal no labora
l 163 Gastos Sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos s
o
ciales a cargo del empleador
13
.776
13
.
77
6
TOTAL CAPITULO
1
69
.135
69
.135
~
u
l-
uciycuw
«n
.
V
. iL
. 1ViIIPcla»
num
. L5 ae 30-1-85
ragina S
S
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA
1985
(miles
Pta
.
)
~
11 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOM
A
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN Y DEL CONSEJO DE GOBIERN
O
POR PROGRAMAS
01 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOM
A
SERVICIO Y DEL CONSEJO DE GOBIERN
O
PROGRAMAS
04
TOTA
L
CONCEPTOS
Pres
.
C
.A
.
y
cons
. Gob
.
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construccione
s
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Material de transpo
rt
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
información
3
.500
3
.50
0
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
3
.500
3
.50
0
210 Terrenos y bienes
naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
100
10
0
213 Maquinaria y utillaje
100 100
214 Material de transpo
rt
e
215 Mobiliario y ensere
s
216 Equipos para procesos d
e
información
100 10 0
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conse
rv
ación 300
30
0
220 Material de
oficina
6
.000
6
.00
0
221 Suministros
500 500
222 Comunicaciones
4
.000
4
.00
0
223 Transpo
rt
es
224 P
ri
mas de seguro
s
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
24
.000
24
.00
0
227 Trabajos realizados por otra
s
empresas
7
.500
7
.50
0
22 Material, suministros y otros
42
.000
42
.00
0
230 Dietas
4
.000
4
.00
0
231 Locomoción
1
.000
1
.00
0
232 Traslad
o
233 Otras indemnizacione
s
23 Indemnizaciones por r
az
ón de
l
servicio
5
.000
5
0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conse
rv
ació
n
242 Material, suministros y o
tr
o
s
24 Se
rv
icios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
50
.800
50
.80
0
460 Las que se acuerden por el seño
r
presidente
.5
.000
5A0
0
46 A Corporaciones locales
5
.000
_
5
.00
0
480 Las que se acuerden por el seño
r
presidente
10
.000 10
.00
0
48 A familias e
instituciones sin fine
s
de lucro -
'
_
-
10
.000
10
.00
0
TOTAL CAPITULO
IV
15
.000
15
.000
DISTRIBUCIGN ECONGMIG
SE02)(215N 12 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA
~
4~
F
P
4
YOR PROGRAMAS
~R ~•%
.
.
.
01 SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
rytpGRAMAS
05
06
07 08 09
TW
,u
,
PI>
S
Cunse4
S
.G
.T
.
Palacio tle
Cent
ro
Imp
re nta
P
. Mbvll
PROGRAMA
S
D
OD~E
y Senr
. órles
.
S
. Esteban Informt. Reg
.
Re lonal
Regiana
l
100 Retribuciones básicas
y
otras remuneraciones
7
.945
7
.94
5
10 Altos cargos
7
.945
7
.94
5
110 Retribuciones básicas
y
otras remuneraciones
3
.229
-
3
.22
9
11 Personal eventual d
e
Gabinete
3
.229
3
.22
9
120 Retribuciones
personales
62
.502
18
.657
25
.686
38
.253
41
.133
186
.23
1
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino e
n
el extranjer
o
12 Funcionarios
62502
18657
25
.686
38
.253
41
.133
186
.23
1
130 Laboral fijo
10
.491
6
.241
4
.824
21
.55
6
131 Laboral eventual
3
.000
i
3
.00
0
13 Laborales
10
.491
6
.241
3
.000
4
.824
24
.55
6
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
4
.749
1
.150
3
.447
1
.539
10
.88
5
14 Otro personal
4
.749
1
.150
3
.447
1
.539
10
.88
5
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
9
.870
6
.458
3
.947
6
.300
14
.833
41
.40
8
15 Incentivos al rendimiento
9
.870
6
.458
3
.947
6
.300
14
.833
41
.40
8
160 Cuotas sociales 25
.830
7
.469
8
.100
14
.000
14
.167
69
.56
6
161 Prestaciones sociales
384 175 117
1
.000
300
1
.97
6
162 Gastos sociales de funciona
-
rios y personal no labora
l
163 Gastos sociales de persona
l
labora
l
16 Cuotas, prestaciones y Gas
-
tos Sociales a cargo de
l
empleador
26
.214
7
.644
8
.217
15
.000
14
.467
71
.54
2
TOTAL CAPITULO 1
125
.000
39
.000
39
.000
66
.000
76
.796
345
.796
DISPRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECC~ 12 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA
P
4
F
fi(Dti3
PROG¢AMAS
~mi~ Ptas )
.
.
.
01 SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
PROGRM/AS
a
`
Consej
. S
.G
.T
.
06
Palacio de
0
7
Centro
0
8
Imp
re nta
0
9
P
. Móvil
~
N
,
ODNCPPInS
y Serv
. Grles
.
S
. Esteban Informt. Reg
.
Regional Regional
PIIOGYAMA
S
200 Terrenos y bienes naturales
1
.500
1
.50
0
202 Edificios y otra
s
construcciones
2
.692
100
2
.79
2
203 Maquinaria, instalación
y
utillaje
-
204 Material de transporte
2
.000
2
.00
0
205 Mobiliario y enseres
6
.000
6
.00
0
206 Equipos para proceso d
e
información
13
.200
13
.20
0
209 Otro inmovilizado material
-
20 Arrendamientos
7
.500
13
.200
2
.692
2
.100
25
.49
2
210 Terrenos y bienes naturales
-
212 Edificios y otra
s
construcciones
15
.000
7
.538
800
1
.500
750
25
.58
8
213 Maquinaria y utillaje
1
.000
650
1
.000
2
.65
0
214 Material de transporte
9
.000
9
.00
0
215 Mobiliario y enseres
200 100
30
0
216 Equipos para procesos d
e
Información
500 200
1
.500
2
.20
0
219 Otro inmovilizado material
100 100
21 Reparaciones y Conservación
16
.500
7
.538
800
2
.650
12
.350
39
.83
8
220 Material de oficina
7
.000
5
.000
1,170 830
14
.00
0
221 Suministros
15
.000
4
.865
792
11
.900
23
.550
61
.60
7
222 Comunicaciones
7
.000
2
.500
2
.500
675 600
13
.27
5
223 Transportes
60
150
21
0
224 Primas de Seguros
400
250 500
30
2
.500
3
.68
0
225 Trlbutos
50 0
226 Gastos diversos
10
.000
200 600 10
.80
0
227 Trabajos realizados por otra
s
empresas
5
.000
2
.000
250 7
.25
0
22 Material, Suministros y otros
44
.400
8
.115
8
.792
16
.035
30
.480
111
.32
2
230 Dietas
3
.300
150 197 6
.000
9
.64
7
231 Locomoción
500
100 149
74
9
232 Traslado
-
233 Otras indemnizaclones
100
10
0
23 Indemnizaciones por razó
n
del servlcio
3
.900
250
346 6
.000
10
.49
6
240 Arrendamlento
s
241 Reparación y conservació
n
242 Material, suministros y otros
2
.500
2
.50
0
24 Servicios nuevos
2
.500
2
.50
0
TOTAL CAPITULO II
74
.800
15
.653
23
.042
21
.723
50
.930
186
.148
DISTRIHUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓ1r7 12 CONSEJERIA
DE PRESIDENCIA
GASTO
S
POR
PROGRAl4A
.S
~
.)
F
. P
.4 .
SERVIK
.~ 01 SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
PaDGRAMAS
0 5
Consej
. S
.G .T
.
0 6
Palacio de
07
Centro
08
Imprenta
09
P
. Móvil
.~O
.t
.
~
CO
NCEPfGS
y Serv
.
Gries
.
5
. Esteban
Inlormt
. Reg
.
Regional
Regional
PROGR
~
440 Subvenciones
a empresa
s
públicas y
otros ente
s
públicos
2
.66
9
44 A empresas
públicas y otros
2•
6
%
entes públicos
2
.66
9
460 Subvenciones a
2
.68
9
Corporaciones
10
.00
0
46 A Corporaciones
Locales
10
.000
10
.00
0
47 0
Subvenciones
a Empresas
10
.00
0
privadas
1
.00
0
47 A Empresas
Privadas
1
.000
1
~
180 Subvenciones
a Familias, e
1
.00
0
Instituciones sin fines d
e
lucro
2
.00
0
48 A Familias
e Instituciones
2
.00
0
sin fines de lucro
2
.000
2
.00
0
TOTAL CAPITULO
IV
15
.669
15
.888
1
SEC~ 12 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA
C~
F
F
4
P~ PFfl~A1~4o6
«
~ ~~
. .
gg^Q» 01 SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
PROGlAYAS
0
5
Consei
. S
.G
.T
.
06
Palacio
de
07
Cent
ro
0
8
Imp
re
nta
09
P
. Móvil
T
MA
L
y Serv
. Grles
.
S
. Estaban
Inlormt
. N
.
onal
Regiona
l
602 Edificios y otra
s
construcciones
20
.000
46
.500 66,Sp
p
603 Maquinaria, instalación
y
utillaje
35
.000
17
.500
21
.000
5
.000
78,50 0
604 Material de transporte
50
.000
50
.00
0
605 MobiliariQ y enseres
10
.000
37
.465
47
.46
5
606 Equipos para procesos d
e
información 50
.000
50
.00
0
60 Proyectos de inversión nueva
115
.000
101
.465
50
.000
21
.000
5
.000
292
.46
5
TOTAL CAPITULO Vi
115
.000
101
.465
50
.000
21
.000
5
.000
292
.
465
700 Adecuaclón de Cuarteles d
e
la Guardia Civil
25
.000
25
.00
0
70 A la Administración de
l
Estado
25
.000
25
.00
0
760 Colaboración con Ayunta-
_
en instalación d
e
miento
s
parques infantiles
2
.000
2
.00
0
76 A Corporaciones Locales
2
.000
2
.00
0
TOTAL CAPITULO VII
27
.000
27
.000
ragina 38
auplemenWY
«n
. u
.
ic
. i~aura
:,tan
,rwaa
.
&
e ua
..
., i
.,
.
~
PRESUPUESCOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REG16N
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 1985
(miles Ptas
.
)
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN 12
. CONSEJERIA DE PRESIDENCI
A
POR PROGRA~
02 DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS
Y
SERVICIO ASESORAMIENTO DE ENTIDADES LOCALE
S
PROGRAMAS
10
TOTA
L
CONCEPTOS
COOp'
y AsI`1
'
Munlclp
. y E
.
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3
.705
3
.70
5
10 Altos cargos
3
.705
3
.70
5
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones personales
24
.388
24
.38
8
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
24
.388
24
.38
8
130 Laboral fijo
2
.942
2
.94
2
131 Lavoral enventua
l
13 Laborales
2
.942
2
.94
2
140 Personal de trop
a
141 Otro persona
l
14 Otro persona
l
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
3
.544
3
.54
4
15 Incentivos al rendimiento
3
.544
3
.54
4
160 Cuotas sociales
9
.310
9
.31
0
161 Prestaciones sociales
111
11
1
162 Gastos Sociales de Funclonarlos
y
personal no labora
l
163 Gastos Sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y Gastos so
-
ciales a cargo del empleador
9
.421
9
.42
1
TOTAL CAPITULO 1
44
.000
44
.000
.luplemenLo «IS
. U
. lt
. 1vluYela» num
. ZS ae 3111-85
Página 3
9
PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REG16N
GASTO
S
~
F
. P
. 4
.
~ DE MURCIA 1985
(miles Ptas
.
)
DISTRIBUCIÓN ECONOMICA
SECCIÓN 12
. CONSEJERIA DE PRESIDENCI
A
POR PROGRAMAS
02 DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS
Y
SERVICIO ASESORAMIENTO DE ENTIDADES
LOCALE
S
PROGRAMAS
1p
TOTA
L
CONCEPTOS
coop
. y Asist.
Municip
. y E
.
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construccione
s
203 Maquinaria, instalación y
utillaj
e
204 Material de transpo
rt
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamiento
s
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construccione
s
213 Maquinaria y utillaj
e
214 Material de transpo
rt
e
215 Mobiliario y ensere
s
216 Equipos para procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovilizado
material
-
21 Reparaciones y conse
rv
ació
n
220 Material de oficina
200 200
221 Suministro
s
222 Comunicaciones
75 75
223 Transpo
rt
e
s
224 Primas de seguro
s
225
Tributos
-
226 Gastos diversos
12
.000
12
.00
0
227 Trabajos
realizados por otra
s
empresas
1
.000
1
.00
0
22 material
, suministros
y otros
13
.275
1327
5
230 Dietas
600
60 0
231 Locomoción
150 150
232 Traslad
o
233 Otras
indemnizacione
s
23 Indeminizaciones por r
az
ón de
l
se rv
icio
750 750
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conse
rv
ació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO
II
14
.025
14
.02
5
461 Asistencia técnica
31 000
31 00
0
462 A los Alcázares 10000
1000
0
463 A°
V,
anrnmunidad Vega Media
5000
500
0
464 A la Federación R
.M
.
4000
400
0
465 Vega
Baja
5 000
5 00
0
46 A Corporaciones locales
55000
55
.00
0
TOTAL CAPITULO
IV
55000
55000
Página 40
Suplemento «B, O
. R
. Murcia» núm
. 25 de 30-1-8
5
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA
1985
(miles Ptas
.
)
DISTRIBUC16N ECONÓMICA
SECCIóN 12
. CONSEJERIA DE PRESIDENCI
A
POR PROGRAMAS,
03 DIRECCION REGIONAL DE C00RDINACIO
N
SERVICIO Y RELACIONES INSTITUCIONALE
S
PROGRAMAS
tt
TOTA
L
CONCEPTOS
Coordinación
Rel
.
Institución
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otras
3 63 9
remuneraciones
3
.639
.
10 Altos cargos
3
.639
' -
' 363
9
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de
Gabinet
e
120 Retribuciones
personales
7115
711
5
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjero
-
_
12 Funcionarios
7
.115
7
.11
5
130 Laboral fijo
6688
6
.68
8
131 Laboral eventua
l
13 Laborales
6
.688
6
.68
8
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
1007
1
.00
7
14 Otro personal
1
.007
1
.00
7
150 Productividad
1
48
8
151 Gratificaciones
1
.488
.
15 Incentivos al rendimiento
1
.488 1 48
8
160 Cuotas Sociales
5
.985
5
.98
5
161 Prestaciones sociales
78 78
162 Gastos Sociales de Funcionarios
y
personal no laboral
',
-
163 Gastos Sociales de personal laboral
, -
-
restaciones
Gastos So
-
16 C
t
s, p
y
uo a
ciales a cargo del empleador
6
.063
606
3
TOTAL CAPITULO 1
26000
26
.000
aupiecnenco ua
. u
. ic
. 1naLCla» num
. G5 tie 3U-1-85
Pagina 4
1
~ PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 1985
(miles
PLas
.
)
#
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN 12
. CONSEJERIA DE PRESIDENCI
A
POR PROGRAMAS
03 DIRECCION REGIONAL DE COCRDINACIO
N
SERVICIO Y RELACIONES INSTITUCIONALE
S
PROGRAMAS
1t
TOTA
L
CONCEPTOS
Coordinación Rel
.
Instilución
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construccione
s
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Materlal de transpo
rt
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamiento
s
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construccione
s
213 Maquinaria y utillaj
e
214 Material de transpo
rt
e
215 Mobiliario y ensere
s
216 Equipos para procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conse
rv
ació
n
220 Material de oficina
200 20 0
221 Suministro
s
222 Comunicaciones
25
25
223 Transpo
rt
es
224 Primas de seguro
s
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
9
.400
9
.40
0
227 Trabajos realizados por otra
s
empresa
s
22 Material, suministros y otros
9
.625
9
.62
5
230 Dietas
200 20 0
231 Locomoción
200 200
232 Traslad
o
233 Otras indemnizacione
s
23 Indemnizaciones por r
az
ón de
l
se rv
icio
400
4
00
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y Conse
rv
ació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Se
rv
icios nuevo
s
TOTAL CAPITULO
II
10
.025
10
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ra
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uplemento «r,
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.
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¡~¡ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
P P
1
DE MURCIA
I9
8
3
(miles
PLas
)
.
DISTRIRUCION ECONÓMICA
SECCIÓN 12
. CONSEJERIA DE PRESIDENCI
A
POR
PROGRAMAS
SERVICIO
04 D
. R
. DE LO CONTENCIOSO Y
ASESORIA JURIDIC
A
PROGRAMAS
12
TOTA
L
CONCEPTOS
Asistencias
PROGRAMA
S
Jur{tlica
s
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3
.639
3
.63
9
10 Altos cargos
3
.639
3
.63
9
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de Gabinet
e
120 Retribuciones personales
10 .530
10
.53
0
121 Retribuciones en especi
e
or destino en e
l
nacione
s
122 Asi
g p
extranjero
10
.530
10
.53
0
12 Funcionario
s
130 Laboral fij
o
131 Laboral eventua
l
13 Laborale
s
140 Personal de trop
a
141 Otro persona
l
,14 Otro persona
l
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
1
.722
1
.72
2
15 Incentivos al rendimiento
1
.722
1
.72
2
160 Cuotas Sociales 4
.063
4
.06
3
161 Prestaciones Sociales
46
4
6
162 Gastos Sociales de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos so
-
ciales a cargo del empleador
4
1
09
4
.10
9
TOTAL CAPITULO 1
20
.000
20
.000
~ ~
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.ASYV ~~A/
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.1
A 4'slflp
V
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIóN
GASTOS
P
. P
. 4
.
~ DE MURCIA
1983
(miles
Ptas
.
)
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN 12
. CONSEJERIA DE PRESIDENCI
A
POR PROGRAMAS
SERVICIO 04 D
. R
. DE LO CONTENCIOSO Y ASESORIA JURIDIC
A
PROGRAMAS
12
TOTA
L
CONCEPTOS
Asistencia
s
Juridícas
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construccione
s
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamiento
s
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construccione
s
213 Maquinaria y utillaj
e
214 Material de transport
e
215 Mobiliario y ensere
s
216 Equipos para procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conservació
n
220 Material de oficina
200 200
221 Suministro
s
222 Comunicaciones
25
25
223 Transporte
s
224 Primas de seguro
s
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
1
.000
1
.00
0
227 Trabajos realizados por otra
s
empresa
s
22 Material, suministros y otros
1
.225
1
.22
5
230 Dietas
300 30 0
231 Locomoción
150 150
232 Traslad
o
233 Otras indemnizaciones
100 100
23 Indemnizaciones por razón de
l
servicio
550
550
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
1
.775
1
.775
Yag,L13 44
aupaenicinu an
. v
. n
. irauroias
iauua
. ~
.i
uc
..
.
.
.
..
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REG16N
GASTOS
F
. P
. 4
.
U~ DE MURCIA
1983
(miles Ptas
.
)
DISTRIHUCIbN ECONÓMICA
SECCIÓN 12
. CONSEJERIA DE PRESIDENCI
A
POR PROGRAMAS
SERVICIO 05 DIRECCION REGIONAL PLAN DE OBRAS Y SERVICIO
S
PROGRAMAS
13
TOTA
L
CONCEPTOS
P
lan Obra
s
y Servicios
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3
.600
3
.60
0
10 Altos cargos
3
.600
3
.60
0
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones personales
15
.855
15
.85
5
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
15
.855
15
.85
5
130 Laboral fijo
2
.920
2
.92
0
131 Laboral eventua
l
13 Laborales
2
.920 2•92
0
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
808 808
14 Otro personal
808 80 8
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
982 982
15 Incentivos al rendimiento
982 982
160 Cuotas Sociales
6
.740
6
.74
0
161 Prestaciones sociales
95
95
162 Gastos sociales de Funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y Gastos so
-
ciales a cargo del empleador
6
.835
6
.83
5
TOTAL CAPITULO 1
31
.000
31
.000
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓ
N
+~
GASTOS
F
. P
. 4
.
{ DE
MURCIA 198
5
y
(
miles Plas
.
)
~
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECC16N 12
CONSEJERIA DE PRESIDENCI
A
POR PROGRAMAS
SERVICIO 05 DIRECCION REGIONAL
PLAN DE OBRAS Y SERVICIO
S
PROGRAMAS
13
TOTA
L
CONCEPTOS
Plan Obras
PROGRAMA
S
y SsMdo
s
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construccione
s
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Material de transpo
rt
e
205
Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamiento
s
210 Terrenos y bienes naturale
s
212
Edificios
y otras construccione
s
213 Maquinaria y utillaj
e
214 Material de transpo
rt
e
215 Mobiliario y ensere
s
216 Equipos para procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conse
rv
ació
n
220 Material de oficina
500 50
0
221 Suministro
s
222 Comunicacione
s
223 Transpo
rt
e
s
224 Primas de seguro
s
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
100
10
0
227 Trabajos
realizados por otra
s
empresa
s
22 Material, suministros y ot
ro
s
600
60 0
230 Dietas
200
20
0
231 Locomoción
200 20 0
232 Traslad
o
233 Otras indemnizacione
s
23 Indemnizaciones por r
az
ón de
l
servicio
400
40 0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conse
rv
ació
n
242 Material, suminist
ro
s y
otro
s
24 Se
rv
icios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
1
.000
1
.00
0
607 Bienes destinados al uso general
1296
.000
1
.298
.00
0
60 Proyectos de inversión nueva
1
.298
.000 1 29600
0
TOTAL CAPITULO
VI
1
.298 .000
129
6000
rag111a '16
w7up1eu16uW
an
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.
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.
.
.
.z
.
.
..
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
~ DE MURCIA
1985
(miles
Ptas
.
)
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN 12
. CONSEJERIA DE PRESIDENCI
A
POR PROGRAMAS SERVICIO 05 DIRECCION REGIONAL PLAN DE OBRAS Y SERVICIO
S
PROGRAMAS
13
TOTA
L
CONCEPTOS
Plan Obra
s
y Servicios
PROGRAMA
S
750 Caja de cooperación
30
.000
3000
0
75 A comunidades autónomas
30
.000
30
.00
0
760 Transferencias con cargo al Plan d
e
Obras y Servicios
1
.000
1
.00
0
761 Programas Complementarios equi
-
pamiento pedanías Murcia, Cartage
-
na y Lorca
150
.000
150
.00
0
76 A corporaciones locales
151
.000
151 00 0
770 Convenio con Telefónica para insta
-
lación servicio telefónico en medi
o
rural
50
.000
50
.00
0
77 A Empresas privadas
50
.000
50
.00
0
TOTAL CAPITULO VII
231
.000
231
.000
O
l
vliiciifEi
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.
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.
1
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Página 4
7
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA
DE LA REGIÓ
N
DE MURCIA 1983
GASTO
S
(miles
Ptas
)
F
. P
. 4
.
~
.
D1STRIBUCIÓN ECONóMICA
SECCIÓN 12
. CONSEJERIA DE PRESIDENCI
A
POR PROGRAMAS
SERVICIO 06 DIRECCION REGIONAL FUNCION PUBLIC
A
PROGRAMAS
14
TOTA
L
CONCEPTOS
Funció
n
Públlca
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3
.536
3
.53
6
10 Altos cargos
3
.536
3
.53
6
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de Gabinet
e
120 Retribuciones personales
34
.762
34
.76
2
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
34
.762
34
.76
2
130 Laboral fijo
3
.129
3
.12
9
131 Laboral eventua
l
13 Laborales
3
.129
3
.12
9
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
807
80
7
14 Otro personal
807
80
7
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
1
.100
1
.10
0
15 Incentivos al rendimiento
1
.100
1
.10
0
160 Cuotas sociales
12
.291
12
.29
1
161 Prestaciones sociales
175
17
5
162 Gastos Sociales de Funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y Gastos s
a
ciales a cargo
del empleador
12466
12
.46
6
TOTAL CAPITULO 1
55
.800
55
.900
Página 48
Suplemento «B
. O
. R
. Murciu» niun
.
25 ae
.su-a x
~
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTbNOMA DE LA REG16N
GASTOS
F
. P
. 4
.
W+uV#' DE MURCIA
1983
(miles Ptas
.
)
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN 12
. CONSEJERIA DE PRESIDENCI
A
POR PROGRAMAS
SERVICIO 06 DIRECCION REGIONAL FUNCION PUBLIC
A
PROGRAMAS
14
TOTA
L
CONCEPTOS
Funció
n
Públice
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturales
2
60
0
202 Edificios y otras construcciones
2
.600
.
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Material de transporte
-
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
2
.600
2
.60
0
210 Terrenos y bienes naturales
10
0
212 Edificios y otras construcciones
10
0
213 Maquinaria y utillaj
e
214 Material de transport
e
215 Mobiliario y ensere
s
216 Equipos para procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conservación
100
10 0
220 Material de oficina
200 200
1
800
221 Suministros
1
.800
.
800
222 Comunicaciones
80
0
223 Transporte
s
224 Primas
de seguro
s
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
8
.000
8
.00 0
227 Trabajos realizados por otra
s
empresas
suministros y otro
s
22 Material
10
.800
10
.80
0
,
230 Dietas
400 40 0
15 0
231 Locomoción
15
0
232 Traslad
o
233 Otras indemnizacione
s
23 Indemnizaciones por razón de
l
servicio
550
550
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
14
.050
14
.050
Suplemento «
B
. O
. R
. Murcia»
núm
. 25 de 30-1-85
Página 4
9
~ PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGIóN
GASTO
S
DE MURCIA 1985
(miles Ptas .)
F
. P
. 4
.
Dl$TRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN 13
. CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLE
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
PROGRAMAS
15
TOTA
L
CONCEPTOS
DtrecciB
n
y Sorv
. Gene
.
PROGRAMAS
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
7
.640
7-64
0
10 Altos cargos
7
.640
7
.64
0
110
Retribuciones
básicas y otra
s
remuneraciones
6
.306
6
.30
6
11 Personal eventual de Gabinete
6
.306
6
.30
6
120 Retribuciones personales
23
.077
23
.07
7
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
23
.077
23
.07
7
130 Laboral
fijo
1
.248
1
.24
8
131 Laboral
eventual
,
13 Laborales
1
.248
124
8
140 Personal de trop
a
141 Otro
personal
3
.231
3
.23
1
14 Otro personal
3
.231
3
.23
1
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
3
.421
3
.42
1
15 Incentivos al rendimiento
3
.421
3
.42
1
160 Cuotas sociales
11
.541
11
.54
1
161 Prestaciones sociales
150
15
0
162 Gastos sociales de Funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos so
-
ciales a cargo del empleador
11
.691
11
.69
1
TOTAL CAPITULO 1
56
.614
56
.6y4
raglna 50
,uplemento
e15
.
U
. 1G
. murclau nUm
. 4G ae
.sv-l-a
a
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
~ DE
MURCIA
1983
(miles Ptas
.
)
DISTRIBUC16N ECONÓMICA
SECC[U'N 13
. CONSEJERIA DE
ECONOMIA,
HACIENDA Y EMPLE
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
PROGRAMAS
15
TOTA
L
CONCEPTOS
Direccie
n
y Serv
. Gene
.
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construcciones
700
70 0
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
información
100
10 0
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
800
800
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
500 50 0
213 Maquinaria y utillaje
50 50
214 Material de transport
e
215 Mobiliario y enseres
200
20'
0
216 Equipos para procesos d
e
información 200 20 0
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conservación
950 95
0
220 Material de oficina
3
.500
3
.50
0
221 Suministro
s
222 Comunicaciones
1
.500
1-50
0
223 Transporte
s
224 Primas de seguros
100
10
0
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
4
.500
4
.50
0
227 Trabajos realizados por otra
s
empresas
3
.000
3
.00
0
22 Material, suministros y otros
12
.600
12
.60
0
230 Dietas
2
.650
2
.65
0
231 Locomoción
1
.000
1
.00
0
232 Traslad
o
233 Otras indemnizaciones
500
500
23 Indemnizaciones por razón de
l
servicio
4
.150
4
.15
0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
18
.500
18
.50
0
480 Becas de formación
3
.000
3
.00
0
48 A familias y otras entidades sin fi
-
nes de lucro
3
.000
3
.00
0
TOTAL CAPITULO IV
3
.000
3
.000
r
.7LLj11CU1CldW ttb
. V
.
1L
. lYluPC18» num
. za ae 3u-1•g5
Y'agiua 5
1
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
# DE MURCIA
1987
(miles Ptas
)
.
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIlSN 13
. CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLE
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO 02 D
.R PRESUPUESTOS, POLIT
. FINAN . Y PATRIMONI
O
PROGRAMAS
16
TOTA
L
CONCEPTOS
PPfos
. Polt
. PManc
.
y Pafrimonio
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3
.408
3
.40
8
10 Altos cargos
3
.408
3
.40
8
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones personales
71
.659
71
.65
9
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
71
.659
71
.65
9
130 Laboral fijo
10
.332
10
.33
2
131 Laboral eventual
1
.953
1
.95
3
13 Laborales
12
.285
12
.28
5
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
6
.949
6
.94
9
14 Otro personal
6
.949
6
.94
9
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
3,340
3
.34
0
15 Incentivos al rendimiento
3
.340
3
.34
0
160 Cuotas sociales
23
.818
23
.81
8
161 Prestaciones sociales
390 390
162 Gastos Sociales de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos Sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos so
-
ciales a cargo del empleador
24
.208
24
.20
8
TOTAL CAPITULO 1
.
121
.849
121
.849
i
:2,y1
ra
r
.
.31IfJ1C111G11 W l~li
. V
. 1Y
. L
.1W Vl{o
.
.
lau~~n
.
riu uv
vv r v
v
PRESUPUES[OS DE LA COMUNIDAD AUTbNOMA DE LA REGION
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 19AS
(mlla Pto
.
)
DI
W
TRIRUC16N ECONÓMICA
SECCION 13
. CONSEJERIA DE
ECONOMIA
.HACIEND
A
Y
EMPLE
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO
02
D
.R
. PRESUPUESTOS POLIT
.
FINAN
.
PATRIMONI
O
PROGRAMAS
l
6
TOTA
L
CONCEPTOS
Pp
~Pca R
o nF
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturales
1
00
202 Edificios y otras construcciones
100
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso de
40
0
información
40
0
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
500
50 0
210 Terrenos y bienes naturales
50
7
1
212 Edificios y otras construcciones
1
.507
.
59
213 Maquinaria y utillaje
59
214 Material de transporte
,
600
215 Mobiliario y enseres
600
216 Equipos para procesos de
60 0
información
60 0
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conservación
2
.766
2
.76
6
220 Material de oficina
5
.400
5
.40
0
42
2
221 Suministros
422
3 00 0
222 Comunicaciones
3
.000
.
223 Transportes
20
0
224 Primas de seguros
200
10
0
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
100
11
.450
11
.45
0
227 Trabajos realizados por otras
500
6
empresas
6
.500
.
suministros y otro
s
22 Material
27
.072
27
.07
2
,
230 Dietas 2
.800
2
.80
0
1
.5A
0
231 Locomoción
1
.50
0
232 Traslado
100
110
0
233 Otras indemnizacione
s
23 Indemnizaciones por razón del
~
'
servicio
4
.400
4
.40
0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
34
.738
34
.73
8
réstamo
s
d
tros
5
.000
5
.00
0
e o
p
322 Interesea
tici
o
s
A
5
.000
5
.00
0
p
n
32 Préstamos
y
TOTAL CAPITULO III
5
.000
5
.
000
ou~ucuxcii4V
«a
.
u
.
u
. inurcia
.» num. z5 tie 30•1 85
Página 5
3
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
~ DE MURCIA
1985
(miles Ptas
.
)
DISTRIEUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN 13
. CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLE
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO 02 D
. R
. PRESUPUESTOS, POLIT
. FINAN
. Y PATRIMONI
O
PROGRAMAS
16
TOTA
L
CONCEPTOS
Pptos
. Polític
a
Financ
. y Patrim
.
PROGRAMA
S
470 A emplear para apoyo en la gestió
n
de las empresas participadas
1
.000
1
.00
0
47 A empresas privadas
1
.000
1
.00
0
480 Becas de información
4
.000
4
.00
0
48 A familias y otras entidades sin fi
-
nes de lucro
4
.000
4
.00
0
TOTAL CAPITULO IV
5
.000
5
.00
0
662 Edificios y otras construcciones
1
.000
1
.00
0
66 Proyecto de Inversión d
e
Reposición
1
.000
1
.00
0
TOTAL CAPITULO VI
1 000
1
.00
0
924 Amortización de otros préstamo
s
(avalados por la Comunida
d
Autónoma)
60 000 60
.00
0
92 Amortización de préstamos
60
.000
60
.00
0
TOTAL CAPITULO IX
60
.000
60
.000
Página 54
Suplemento «B
. O
. R
.
Murcia»
n
úm
. 25 de 30-1-8
5
PRESUPUES[G8 DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA
1983
(nújes Ptas
.
)
D6TRIBUCIbN ECONd~&
SECCIÓN 13
. CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLE
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO 03 D
.R
. DE ECONOMIA Y PROGRAMACIO
N
PROGRAMAS
1~
TOTA[
.
CONCEPTOS
Economía
y
Prognmaciún
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otras
43 3
3
remuneraciones
3
.433
.
10 Altos cargos
3
.
433
3
.43
3
110 Retribuclones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de Gabinet
e
120 Retribuciones persoñales
26
.110
26
.11
U
121 Retribuciones
en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funclonarios
26
.110
26
.11
0
130 Laboral fijo
3
.111
3
.11
1
3 90
6
131 Laboral eventual
3
.90,6
.
13 Laborales
7
.017
7
.01
7
140 Personal de trop
a
141 Otro persona
l
14 Otro persona
l
150 Productlvldad
1
39 2
151 Gratificaclones
1•392
.
15 Incentivos del rendlmlento
1
.392
1
.39
2
160 Cuotas soclales
9
.815
9
.81
5
150
161 Prestaciones saclales
15
0
162 Gastos sociales de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal labo
-
ral
.
prestaciones y gastos so
-
16 Cuotas
,
ciales a cargo del empleador
9
.965
996 5
TOTAL CAPITULO 1
47
.917
47
.917
..
.
.
.
. ~
.
.
.auaa
.iu» uuwia
.
~
a
LLC ói/•1-ó5
Página 5
5
PRESUPUESCOS DE LA COMUNIDAD Alfl'ÓDqMA DE LA REG16
N
~ DE MURCIA 1963
GASTO
S
(mila Pfas
.)
P
. P
. 4
.
DIi7'RIBUCION ECONÓMICA
SECCIÓN 13 CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLE
O
POR PROGRAMAS
'
SERVICIO
03
D
.R
. DE ECONOMIA
Y PROGRAMACIO
N
PROGRAMA3
17
~~
~
~omia
y
CONCEP7OS
Programación
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construcciones
50 5
0
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
información
250 25 0
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
300
30 0
210 Terrenos y bienes
naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
600 60 0
213 Maquinaria y utillaje
50 5 0
214 Material de transport
e
215 Mobiliario y enseres
200 20
0
216 Equipos para procesos de
J
información
550 55 0
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conservación
1
.400
1
.40
0
220 Material de oficina
8
.000
8
.00
0
221 Suministro
s
222 Comunicaciones
1
.500
1
.50
0
223 Transporte
s
224 Primas de seguros
100
10
0
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
4
.749
4
.74
9
227 Trabajos realizados por otra
s
empresas
22
.000
22
.00
0
22 Material, suministros y otros
36
.349
36
.34
9
230 Dietas
1
.000
1 .00
0
231 Locomoción
550 55
0
232 Traslado
50
5
0
233 Otras indemnizaciones
100 10 0
23 Indemnizaciones por razón de
l
servicio
1
.700
1
.70
0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conservació
n
242 Material,
suministros y ot
ro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
39
.749
'39
.749
Páglna 56
Suplemento
«B
. O
. R
. Murcia» núm
. zs ae su-i-5
3
PRESUPUESTOS
DE LA COMUMDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE
MURCIA 1985
(
miles Ptu
J
DISIRIgUCI(jN ECONá
MI
CA
SECCIAN 13
. CONSEJERIA
DE ECONOMIA,
HACIENDA Y EMPLE
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO 03 D
.R
. DE ECONOMIA
Y PROGRAMACIO
N
PROGRAMAS
17
TOTAI
.
CONCEP7 D3
Econamis
n
Propnmeefón
PROGRAMA
S
430 Al
Instituto de Fomento de
la
Re
-
gión de M
u
vcla
18
.500
18
.50
0
43 A Organismos Autónomos Comer
-
ciales Industriales y Flnancle
ro
s
18
.500
1
11
50 0
480 Becas de Formaclón
7
.000
7
.00
0
48 A Familias e
Instituciones
sin flne
a
de lucro
7
.000
7
.00
0
TOTAL CAPITULO
IV
25
.500
25
.50
0
730 Al
Instltuto de Fomento de la Re
-
gión de Murola
6
.500
6
.50
0
73 A Organismos Autónomos Comer
-
clales,
Industriales
y Financleros
6
.500
6
.50
0
TOTAL CAPITULO VII
6
.500
6
.500
Suplemento «B
. O
. R
. Murcia» núm
. Z5 ae 3
0
-1-
35
rabnna a
é
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTbNOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
F
. P . 4
'
# DE MURCIA
1983
(mtla P
to
.
)
DISTRIBUCIÓN
ECONÓM]CA
SECCIÓN 13
. CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLE
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO
04 D
.R
. EMPLEO Y DESARROLLO COOPERATIV
O
PROGRAMAS
18
TOTA
L
CONCEPTOS
Empleo y desarroll
o
coopera0vu
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3,630
3
.63
0
10 Altos cargos
3
.630
3
.
6
3 0
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de Gabinet
e
120 Retribuciones personales
18
.981
18
.98
1
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
18
.981
18
.98
1
130 Laboral fijo
946
94
6
131 Laboral eventua
l
13 Laborales
946
94
6
140 Personal de trop
a
141 Otro persona
l
14 Otro persona
l
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
1
.900
1
.
9
0 0
15 Incentivos del rendimiento
1
.900
1
.90
0
160 Cuotas sociales
6530
6
.53
0
161 Prestaciones sociales
111
11
1
162 Gastos sociales de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de
personal labo
-
ral
.
16 Cuotas, prestaciones y gastos so
-
ciales a cargo del empleador
6,641
6
.64
1
TOTAL CAPITULO 1
32
.098
32
.098
ragura aa
Ii
uplemento
u1S
. v
. iL
. Murcia» num
. 25 de 3II-1•8
5
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REG16N
GASTO
S
~ DE MURCIA
19
111
9
(mü
a
Ptas
.)
F
.•P
.
4
.
DISTRIBUC16N ECON
SECCIÓN 13
. CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLE
O
POR PROGRAMAb
SERVICIO 04 D
.R
. EMPLEO Y DESARROLLO COOPERATIV
O
PROGRAMAS
1B
TOTA
L
~p~ y desmrWl
o
CONCEPTOS
Coopera6vo
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construcciones
50 50
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
información
50 50
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
100
10
0
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
450 45 0
213 Maquinaria y utillaj
e
214 Material de transport
e
215 Mobiliario y enseres
150
15
0
216 Equipos para procesos d
e
información
50 5
0
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conservación
650
65
0
220 Material de oficina
7
.000
7
.00
0
221 Suministro
s
222 Comunicaciones
1
.250
1
.25
0
223 Transporte s
224 Primas de seguros
50 50
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
1
.050
1
.05
0
227 Trabajos realizados por otra
s
empresas
4
.000
4
.00
0
22 Material, suministros y otros
13
.350
13
.35
0
230 Dietas
972
97 2
231 Locomoción
650
650
232 Traslad
o
233 Otras indemnizaciones
150
15
0
23 Indemnizaciones por razón de
l
servicio
1
.772
1
.77
2
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y Conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
15
.872
15
.872
Ui31G 1lYV
~L~ V
.
L4
. 111LLllilµ
.~ 1lUl1l
.
N~l
~3G ~1V 1 VY
L
µr11114
~
.'
1
PRESUPUESTOSDE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REG16N
GASTO
S
~
# DE MURCIA 198
3
(miles Ptas
.)
F
. P
.
4
'
DISTRIBUCIbN ECONÓMICA
SECCIÓN 13
. CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLE
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO 04 D
. R
. EMPLEO Y DESARROLLO
COOPERATIV
O
PROCRAMAS
1
8
TOTA
L
CONCEPTOS
Erapleo y dasartoll
o
Cooperativa
PROGRAMA
S
460 Para el paro estacional
65
.000
65-00
0
46 A Corporaciones locales
65
.000
65
.00
0
470 A
cooperativas para planes de sa
-
neamiento y viabilidad
60-000
60
.00
0
471 Para el Plan de Fomento de
l
Empleo
200
.000
200
.00
0
472 Actuaciones puntuales en empresa
s
o sectores en crisis
1
.000
1
.00
0
47 A empresas privadas
261
.000
261
.00
0
480 Becas de formación
3
.000
3
.00
0
481 A centrales sindicales y organiza
-
ciones empresariales para forma
-
ción, campañas de vendimia y otro
s
gastos
48
.000
48
.00
0
48 A familias e instituciones sin fine
s
de lucro
51
.000
51
.00
0
TOTAL CAPITULO IV
377
.000
377
.00
0
770 Para obligaciones contraidas e
n
ejercicios anteriores por convenio
s
de colaboración con empresas Re
-
gión de Murcia
50
.000
50
.OQ
0
77 A empresas privadas
50
.000
50
.00
0
TOTAL CAPITULO
VII
50
.000
50
.000
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN
OASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA
1985
(miles
Ptu
.
)
DISTRIBUCION ECONOMICA
SECCIÓN
13
. CONSEJERIA DE
ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLE
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO
05 INTERVENCION
REGIONA
L
PROGRAMAS
19
TOTA
L
CONCEPTOS
Intemenció
n
Regional
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3
.527
3
.52
7
10 Altos cargos
3
.527
3
.52
7
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de Gabinet
e
120 Retribuciones personales
59
.242
59
.24
2
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en el
-
extranjer
o
12 Funcionarios
59
.242
59
.24
2
130 Laboral fijo
4
.788
4
.78
8
131 Laboral eventual
1
.953
1
.95
3
13 Laborales
6
.741
6
.74
1
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
5
.899
5
.
899
14 Otro personal
5
.899
5
.89
9
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
3
.000
3
.00
0
15 Incentivos al rendimiento
3
.000
3
.00
0
160 Cuotas sociales
26
.496
26
.49
6
161 Prestaciones sociales 345
345
162 Gastos sociales de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos sc
-
ciales a cargo del empleador
26
.841
26
.84
1
TOTAL CAPITULO
1
105
2
50
105
.
á
0
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTbNOMA DE LA REGIóN
GASTO
S
DE MURCIA 198
3
#
(miles
P~
)
F
. P
. 4
.
DISIRIEUCIÓNECONÓMICA
SECCIÓN 13
. CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLE
O
POR
PROGRAMAS
SERVICIO
05 INTERVENCION REGIONA
L
PROGRAMAS
19
TOTA
L
CONCEPTOS
Inte
rv
enció
n
Regional
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construcciones
100
10
0
203 Maquinaria, instalación y
utillaj e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
información
400 40
0
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
500 50
0
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
400 40
0
213 Maquinaria y utillaj
e
214 Material de transporte
_
215 Mobiliario y enseres
1
.700
1
.70
0
216 Equipos para procesos d
e
información
300 30
0
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conservación
2
.400
2
.40
0
220 Material de oficina
7
.700
7
.70
0
221 Suministro
s
222 Comunicaciones
1
.200
1
.20
0
223 Transporte
s
224 Primas de seguro
s
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
4
.000
4
.00
0
227 Trabajos realizados por otra
s
empresa
s
22 Material,
suministros y otros
12
.900
12
.90
0
230 Dietas
400 40
0
231 Locomoción
200
ffl
0
232 Traslad
o
233 Otras indemnizaciones
100 10
0
23 Indemnizaciones
por r
az
ón de
l
servicio
700 70
0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y Conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
16
.500
16
.50
Q
480 Becas de Formación
2
.000
2
.00
0
48 A familias e
Instituciones sin fine
s
de lucro
2
.000
2
.00
0
TOTAL CAPITULO IV
2
.000
2
.00
0
662 Edificios y otras construcciones
1
.000
1
.00
0
62 Proyectos de inversión d
e
reposición
1
.00
0
1
.00
0
TOTAL CAPITULO VI
1
.000
1
.000
Página 62
auplemenEO aIS
. U
. n
. lyluruia»
nurri
.
.cu uc a,•a•u
~
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
P
. P
. 4
.
DE MURCIA
1983
(mila Pt
o
)
DISTRIBUCION ECONÓMICA
SECCIÓN
14
. CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO
01 SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
PROGRAMAS
20
TOTA
L
CONCEPTOS
Administración
PROGRAMA
S
Genere
l
100 Retribuciones
básicas
y
otra
s
remuneraciones
8 .041 8
.04
1
10 Altos cargos
8
.041
8
.04
1
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
6
.816
6
.81
6
11 Personal eventual de gabinete
6
.816
6
.81
6
120 Retribuciones personales
59
.539
59
.53
9
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
59
.539
59
.53
9
130 Laboral fijo
4
.900
4
.90
0
131 Laboral eventual
30
.970
30
.97
0
13 Laborales
35
.8710
35
.87
0
140 Personal de t
ro
p
a
141 Otro persona
l
14 Otro persona
l
150 P
ro
ductivida
d
151
Gratificaciones
2
.655
2
.65
5
15 Incentivos al rendimlento
2
.655
2
.65
5
160 Cuotas Sociales
20
.162
20
.16
2
161 Prestaciones sociale
s
162 Gastos sociales de Funciona
ri
os
y
personal no labora
l
763 Gastos sociales de persona
l
labora
l
16 Cuotas, prestaciones y Gastos so
-
ciates a cargo del empleador
20
.162
20
.16
2
TOTAL CAPITULO 1
133
.083
133
.083
n
ujnelnenSG
«n
.
V
.
it
. iviurcia»
nuln
.
Lia
Cle SG-l-Ba
Yagina 6
:
i
PRESUPUESTOS DE LA
COMUNIDAD A(lPONOMA DE LA REG16N
GASTOS
F
. P
. 1
.
~
DE MURCIA 19
83
(miles Ptas
.
)
DISTRIHUCIÓN ECONÓMICA
áBCCIAN 14 CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS P
-
POR PROGRAMAS
SERVICIO
01 SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
PROGRAMAS
20
TOT
AL
CONCEPTOS
Administració
n
General
P#(1
OL
AMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construcciones
1
.950
1
.95
0
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso de informa
-
ció
n
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
1
.950
1
.95
0
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
1
.000
1
.00
0
213 Maquinaria y utillaj
e
214 Material de transport
e
215 Mobiliario y enseres
3d0 300
216 Equipos para procesos d
e
información
1
.500
1
.50
0
219 Otro inmovilizado material
1
.000
1
.00
0
21 Reparaciones y Conservación
3
.800
3
.80
0
220 Material de oficina
29
.080
29
.08
0
221 Suministro
s
222 Comunicaciones
2
.500
2
.50
0
223 Transportes
200
20 0
224 Primas de Seguros
1
.500
1
.50
0
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
1
.000
1
.00
0
227 Trabajos realizados por otra
s
Empresas
8
.500
8
.50
0
22 Material
Suministros
y otros
42
.780
42
.78
0
230 Dietas
1
.100
1
.10
0
231 Locomoción
370 37
0
232 Traslad
o
233 Otras
indemnizacione
s
23 Indemnizaciones por razón de
l
servicio
1
.470
1 .47
0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y Conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24
Servicios
nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
50
.000
50
.000
Página 64
Suplemento
«E
. 0
. R
. Murcia»
núm
. Z5
de
30
.1 .8
5
j~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN
GASTO
S
U# DE MURCIA
19Y3
Im¡ks Ptas,)
F
. P
.
l
DISTRIBUC16N ECONÓMICA
SECCIÓN 14
. CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO
01 SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
PROGRAMAS
20
TOTA
L
CONCEPTOS
Administració
n
General
PROGRAMA
S
460 A Corporaciones
Locales de acuer
-
do con los programas de l
a
Consejeria
13
.000
13
.00
0
46 A Corporaciones Locales
13 .000
13
.00
0
480 A familias
e instituciones sin fine
s
de lucro
2
.000
2
.00
0
48 A Familias
e Instituciones sin fine
s
de lucro
2
.000
2
.00
0
TOTAL CAPITULO IV
15
.000
15
.00
0
710 A la Universidad
para obras de in
-
fraestructura en el Campus
100
.000
100
.00
0
71 Organismos Autónomo
s
Administrativos
100
.000
100
.00
0
760 A Corporaciones Locales para ac-
_
tuaciones que complementen Pro
-
gramas de la Consejeria
30
.000
30
.00
0
76 A Corporaciones Locales
30
.000
30
.015
0
TOTAL CAPITULO VII
130
.000
130
.000
oulrie
.,
.euw an
.
U
.
as
. iriuruia» num
. zo txe au-i-sa
Yar
;ln3 6
5
PRESUPUESTOS DE
LA
COMUNIDAD AUTONGMA DE LA REGIO
N
DE MURCIA 198
3
GASTO
S
(miles Pt
u
)
F
. P
. 4
-
.
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN
14
. CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
S
POR PROGRAMAS
02 DIRECCION REGIONAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Y
SERVICIO
MEDIO AMBIENT
E
PROGRAMAS
21
22
TOTA
L
CONCEPTOS
Coordinació
n
Ter
ri
torio Proteccló
n
Medio Ambiente
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracioges
3
.530
3
.53
0
10 Altos cargos
3
.530
3
.53
0
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones personales
14
.009
9
.837
23
.84
6
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
14
.009
9
.837
23
.84
6
130 Laboral fijo
2
.400
1
.862
4
.26
2
131 Laboral eventual
4
.655
4
.65
5
13 Laborales
7
.055
1
.862
8,91 7
140 Personal de trop
a
141 Otro persona
l
14 Otro persona
l
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
294
590
88
4
15 Incentivos al rendimiento
294 590
88
4
160 Cuotas Sociales
6
.425
4
.755
11
.18
0
161 Prestaciones sociale
s
162 Gastos sociales de Funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y Gastos so
-
ciales a cargo del empleador
6
.425
4
.755
11
.18
0
TOTAL CAPITULO 1
2
7
.
783
20
.574
48
.357
Página 66
Suplemento «B
. O
. R
. Murcia» núm
. Z5 de 3
0
-
1
-
5
5
PRFSUPL'
W
P
OI
S D
E LA CO'+TUAi[DATJ
AUTÓNOMA DE LA [EC,
AN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE
pmU
R
CIda 1
90
(mnides Phxs
.
)
DISTRIBUCIÓN ECONÓMIICA
SECCIÓN
14
. CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
S
POR PROGRAMAS
02 DIRECCION REGIONAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Y
SERVICIO
MEDIO AMBIENTE
q
PBfiGBu~kUS
21
22
TOTA
L
Coordinació
n
Territorio
Protecció
n
Medio Ambiente
~
OGR
~
200 Teiienos
y bienes naturale
s
?02 Edificios y otras construccione
s
203 Maquinaria,
instalación y utillaj
a
204 Material de transport
e
205 Mobiüario
y enseres
-
200 E
uipos para proceso de informa
-
ci
:5
n
209 Otro inmovilizado
materia
l
20 Anendamiento
s
210 Terrenos
y bienes naturale
s
212 Edificios
y otras construccione
s
213 Maquinaria y utillaj
e
214 Material de transpo
rt
e
215 Mobiliario y ensere
s
216 Equipos
para procesos d
e
infurmar,ió
n
219 Otro inmovilizado
materia
l
21 Repaiaciones y Conservación
820
0
220 Matcrial de oficina
6
.200
2
.00
0
221 Suministro
s
222 Curnunicaciones
250 150
40
0
223 Tiansporte
s
224 Primas
de Seguro
s
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
250
150
40 0
227 Tiabajos realizados
por otras
46
0
0 0
Empresas
21
.000
25
.000
.
22 Material Suministros y otros
27
.700
27
.300
55
.00
0
230 Dietas
350 400
75
0
25
0
231 Locomoción
150 100
232 Traslad
o
233 Otras indemnizacione
s
23 Indemnizaciones por razón de
l
servicio
500 500
1
000
240 Arrendamiento
s
241 Reparación
y Conse
rv
ació
n
242 Material, suministros y ot
ro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO
II
28
.200
27
.800
56
.000
D11p1CfI1CEiLU wD
. V
. 11
. 1vlullilnN
1lLLlll
.
F+
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7117
05 DE
LA
CO
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INIDAD AITTÓNOMA
DE
LA AFiGIbN G+t
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.4
.
DE
h4
U
RG1A 19
0
(mila
Pta
.)
.
DiSTRIBU'CIÓN ECOMlúflOAICNh
SECCIÓN 14
. CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL
Y OBRAS PUBLICA
S
POR PR
OC~
`S
02 DIRECCION REGIONAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Y
SERVICIO
MEDIO AMBIENT
E
PROGRAMAS
21
2
2
"('OI'A
i
CONC"E~
Coordinació
n
Tertitorio
Protecciá
n
Medio Ambisnte
~RAl1`é
. ~",
~
d80 A Grupos Ecologistas y de defensa
GG 05
' de la Naturaleza
5
.C00
.
,
:31 Para premios y actividades relacio
-
nado
s nados con la ceiehración del Día
00
2~
J
Mundial del Medio Ambiente
2
.
0
sin fine
s
i
I
tit
uc
one
s
n
s
48 A Familias
e
d
l
7
.000
-
7
.00
0
ucr
o
e
TOTAL CAPITULO IV
7
.000
7
.00
0
60 Fotogrametría
en núcleos rurales
5
.200
5-'
.
w
61 Cartografía
General
39
.800
39
.8C
0
62 Recuperación y regeneración de re
-
17
&
^
0
siduos sólidos
17
.600
.
.
63 Actuación
en espacios naturales
47
.400
4
7
.=0
0
TOTAL CAPITULO VI
45
.000
65
.000
110
.00
0
760 Red
de control de contamin
az
n
atmosférica
8
.000
8
.00
0
76 A Corporaciones
locales
8
.000
8
.
~
770 A
empresas para inversiones
co-
65
00
0
rrectoras
de contaminación
65
.000
.
77 A empresas
privadas
65
.000
65
.00
0
TOTAL CAPITULO
VII
73
.000
73
.000
ragina oa
8uplemento eRS
. V
. It
. 1V1uYcla» num
. z5
de
3U-1-S
5
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE LA REG16N
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 1917
(mila Ptu
.
)
DISTRIBUCION ECONÓMICA
SECCIÓN
14
. CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO
03 DIRECCION REGIONAL DE CARRETERA PUERTO
S
PROGRAMAS
23 24 25
TOTA
L
CONCEPTOS
Conservació
n
Exp
. Ctras
.
Mejora
Puertos
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3
.530
3
.53
0
10 Altos cargos
3
.530
3
.53
0
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones personales
52
.494
86
.827
6
.315
145
.63
6
121 Retribuciones
en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
52
.494
86
.827
6
.315
145
.63
6
130 Laboral fijo
90
.000
22
.375
24
.138
136
.51
3
131 Laboral eventual
6
.942
6
.94
2
13 Laborales
98
.942
22
.375
24
.138
143
.45
5
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
13 .753
2
.085
3
.440
19
.27
8
14 Otro personal
13
.753
2
.085
3
.440
19
.27
8
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
885
690 590 2
.06
5
15 Incentivos al rendimiento
885 590
590 2
.06
5
160 Cuotas sociales
51
.396
34
.123
10
.517
96
.03
6
161 Prestaciones sociale
s
162 Gastos sociales de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos so
-
ciales a cargo del empleador
51
.396
34
.123
10
.517
'
96
.03
6
TOTAL CAPITULO 1
219
.000
146
.000
45
.000
410
.000
uo
au-i
ua ragina
bu
PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA
19
0
(sila Ptu
.
)
#
DISTRIBUCIóN ECONÓMICA
SECCIÓN 14
. CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO 03 DIRECCION REGIONAL DE CARRETERAS,PUERTOS Y COSTA
S
PROGRAMAS
23
24
25
TOTA
L
CONCEPTOS
Conse
rv
ació
n
Exp
. Ctras
.
Mejore
Puertos
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construcciones
1
.300
1
.30
0
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
1
.300
1
.30
0
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edlficios y otras construcciones
250
250
2
.500
3
.00
0
213 Maquinaria y utillaje
500 500
_
300
1
.30
0
214 Material de transport
e
215 Mobiliario y enseres
250
250 100 60 0
216 Equipos para procesos d
e
información
250
250 50 0
219 Otro inmovilizado material
8
.100
1
.000
5
.000
14
.10
0
21 Reparaciones y conservación
9,350
2
.250
7
.900
19
.50
0
220 Material de oficina
500
500 500
1
.50
0
221 Suministros
75
.000
6
.000
81
.00
0
222 Comunicaciones
- 100
100 150
35
0
223 Transportes 100 100 50 25 0
224 Primas de seguro
s
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
500
500
1
.00
0
227 Trabajos realizados por otra
s
empresas
560
.352
15
.248
575
.60
0
22 Material, suministros y otros
636
.552
1
.200
21
.948
659
.70
0
230 Dieta
s
231 Locomoció
n
232 Traslado
14 .500
14
.500
1
.500
30
.50
0
233 Otras indemnizaciones
500
500
1
.00
0
23 Indemnizaciones por razón de
l
servicio
15
.000
15
.000
1
.500
31
.50
0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
660
.902
18
.450
32
.648
712
.00
0
60 Construcciones y obras de mejora
1
.251
.700
156
.300
1
.408
.00
0
TOTAL CAPITULO VI
1
.251
.700
156
.300
1
.408 .000
Página 70
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD
AUTCNOMA
DE
LA REGIóN
GASTOS
P P
DE MUIRCIA 19
0
(miles Ptas
.
)
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN
14
. CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL
Y OBRAS PUBLICA
S
POR PROGRAMAS
04 DIRECCION REGIONAL DE URBANISMO, ARQUITECTURA
Y
SERVIC(O
VIVIEND
A
PROGRAMAS
26
27
28
TOTA
L
CCNCEPTOá
Planeamlento
Inte
rv
ención Vivienda
nROGRAMA`
y
Urbanismn
Pal
ri
mn
n
iu
m
Y
R_
.r
i
hucionus br
;sicaa y
otras
r
~
ú
lc
:r
.una
:aciones
3
.530
--- 35307
~
10 nücs cargos
3
.530
3
.5d
0
_,--
~
110 Retribncíones b
.isicas y otra
s
ramuneracione
s
15 Persona! eventual de Gabinete
[
120 Retribuciones pe~sona!e
s
121 Retribuciones
en especie
26
.327
30
.836
38
.875
ñ
~
96
.03
3
122 Asignaciones
porl destino en e
l
exrranjer
o
12 Funcionarios
26
.327
30
.836
38
.
875 96
.03
8
1 130 Laboral
fi¡o
1
.096
5
.820
6
.91
6
121 Labora! eventual
1
.096
1
.426
2
.53
2
13 ua)
;ral°s I
-
2
.291
1
.4áv
"
-
5
.820
9
.44
8
-~p 2arsoaal de
trop á
141 Olro oars0n
.A
-
-
4
.169
2
.1631
6
.33
2
14 Obc pe~~c,
;al ~
4
.169
2
.1ú3
6
.33
2
;_] Productivida
d
551 Gratificaciones
590 590 885
2
.06
5
15 Irreniivos
a! rendim!ento
590 590
Ííw
2
.06
5
160 Cuotas sociales 10 .150
10
.683
15
.296
36
.12
9
161 Prestaciones sociale
s
f62 Gas
;os sociales de
funcionarios
y
personal no
labora
l
163 Gastos sociales
de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones
y gastos so-
-
ciales
a cargo del
empleador
10
.150
10
.68
3
15
.296
36
.12
9
TOTAL CAPITULO 1
43
.428
45
.708
64
.406
153,542
oupien
i
enio «n
.
u
.
ic
.
i
nurcia num
.
z5 Qe SU 1•iS5
Página 7
3
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REG16N
GASTO
S
DE MURCIA
198
5
~
(
~la
Ptas
.)
F
. P
. 4
.
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCION 14
. CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO 05DIRECGON REGIONAL DETRANSPORTES Y COMUNICACIONE
S
PROGRAMAS
29 30
TOTA
L
CONCEPTOS
Gestión
e
Inspección
Planlflcaciá
n
Ordenaclón
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3
.530
3
.53
0
10 Altos cargos
3
.530
3
.53
0
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones personale
s
'
35
.720
6
.918
42 63 8
21 Retribuciones en especie
.
4ignaciones por destino en e
l
injer
o
narios
35
.720
6
.918
42
.
611
8
~tual
2
.085
2
.08
5
.al
2
.085
2
.08
5
,uctivida
d
,a1 Gratificacione
s
15 Incentivos al rendimient
o
160 Cuotas sociales
11
.701
2
.746
1444
7
161 Prestaciones sociale
s
162 Gastos sociales de funcionaric s
Y
personal no
labora
l
163 Gastos gociales de personal laboi'a
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos
so
-
ciales a cargo del empleadoí
41
.701
2
.746
14A4
7
TOTAL CAPITULO 1
50
.951
11
.749
62
.700
Página 74
Suplemento «B
. O
. R
. Murcia» núm
.
2
5 de 30-1-is
5
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REG16
N
~
GASTOS
F
. P . 4
'
DE MURCIA
1485
(m11p
Ptas
)
.
D1STR18UCION ECONÓMICA
SECCIÓN
TERRITORIAL
Y
OBRAS PUBLICA
S
POR PkOG11~
SERVICIO ACI E
S
PROGRAMAS
TOTA
L
29
3 0
CGNCEPTOS
Gestión e
Planlfieaeión
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes
naturale
s
202 Edificios y otras construcciones
1
.850
1, B
W
203 Maquinaria, instalación y
utlllaj e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
200 Otro inmovilizado maleria
l
20 Arrendamientos
1
.850
1 AF
`
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
50
0
213 Maquinaria y utillaj
e
214 Material de transport
e
215 Mobiliario y ensere
s
216 Equipos para procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovilizado materla
l
21 Reparaciones y conservación
50
0
220 Material de oficina
1
.340
900
221 Suministros
1
.15
0
222 Comunicaciones
650
6
w
223 Transporte
s
224 Primas de seguro
s
225 Tributo
s
226 Gastos diverso
s
227 Trabajos realizados por otra
s
empresas
15
.767
15
.76
7
22 Material, suministros y otros
3
.140
16
.667
.
.
1980
7
230 Dietas
900 400
110
0
231 Locomoción
1
.100
443
1
.54
3
232 Traslad
o
233 Otras indemnizacione
s
23 Indemnizaciones por razón de
l
servicio
2
.000
843 2
.84
3
240 Arrendamiento s
241 Reparación y conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevos
-
TOTAL CAPITULO II
7
.490
17
.510
25,00 0
441 A RENFE para cubrir gastos y ex
-
plotación conforme acuerdo de di
-
ciembre de 1984
1&853
16
.85
3
44 A empresas
públloas
16
.853
16
.85
3
TOTAL CAPITULO IV
16
.853
16
.85
3
60 Proyectos de inversión nueva par
a
construcción de lugares de parad
a
obligatoria
14
.000
14
.00
0
61 Proyectos para terminales de vlaje
.
ros y mercancías -
9
.147
9
.1q
7
TOTAL CAPITULO VI
23
.147
23
.1
q
~/
Suplemento «B. O
. R
. Murcia» núm
. 25 de 30-1-85
Página 7
1
PRESUPUESTOS DE LA
COMUNIDAD AUTbNOMA
DE LA REG14N
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 19
93
(
m'ski Pto
.
)
DISTRIBUCIÓN
ECONÓMICA
SECCIdN
14
. CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
S
POR PROGRAMAS
04 DIRECCION REGIONAL DE URBANISMO, ARQUITECTURA
Y
SERVICIO
VIVIEND
A
PRbGRAMAS
26
27
28
TOTA
L
G
O
NCEPTOS
Planeamient
o
Urbanismo
Inferv
.
Patrimonio
Vlvienda
PR
OGR
~
2p0 Terrenos y bienes naturale
s
i 202 Edificios y otras construccione
s
I
2J3 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamiento
s
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
89
.480
89
.48
0
213 Maquinaria y utillaje
500
50
0
214 Material de transport
e
215 Mobiliario y enseres
200
2
0
0
216 Equipos para procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conservación
200
500
89
.480
90
.18
0
220 Material de oficina
800
800 2
.000
36C
U
221 Suministros
50
50
354
55
4
222 Comunicaciones
500 250
1
.300
2
.05
0
223 Transportes 50
50
10 0
224 Primas de seguros
50 100 156
225 Tributos
50
0
226 Gastos diversos
100 120 300
-
227 Trabajos realizados
por otra
s
empresas
2
.500
5
.00
0
22 Material, suministros y otros
3
.950
6
.32
0
230 Dietas
700
5!N`
0
.~
7
0
231 Locomoción
500
1
.1
04
232 Traslado
30
0
233 Otras indemnizaciones
2000 1y
~
23 Indemnizaciones
por razón del
400
50
0
2
servicio
1
.
00
3
0 A
i
7
.200
20
0
24
rrendam
entos
1
.,
~
241 Reparación y conservación
Z,
~
TOTAL CAPITULO 11
5
.350
400
8
.0
20
4
.gp
a
103,084
116.45q
320 Intereses de préstamo y anticipo e
n
peseta s
320
.3 Intereses de préstamo
conveni
o
IPP
V
32 Préstamos
y
anticipos
25pp
0
TOTAL CAPITULO III 25
,
000
25
.
000
25
.
00 0
25
.
~0
0
25
.pOp
Página 72
Suplemento «B
. O
. R
. Murcia» nñm
. Z5 üe
5
U•1•8
5
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD
AUfÓNOMA DE
LA REGIb
N
~
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 1985
(nú
la
Ptas
-)
DISPRIBUCIÓN
ECONÓMICA
SECCIÓIA 14
. CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
S
POR PROGRAMAS
04 DIRECCION REGIONAL DE URBANISMO, ARQUITECTURA
Y
SERVICIO
VIVIEND
A
PROGRAMAS
26
27
28
TOTAI
.
CONCEPTOS
Planeamienl
o
Urbanismo
Inten
.
Patrimonio
Viviende
pR
OGI
~
60 Inversiones
reales del p
ro
grama
15
.000
51
.600
883
.400
950
.00
0
TOTAL CAPITULO VI
15
.000
51
.600
883
.400
950
.00
0
760 A municipios
para desarrollar s
u
planeamiento general 15
.000 15
.00
0
76 A corporaciones locales
15
.000 15
.00
0
TOTAL CAPITULO VII 15
.000
15
.00
0
conc
m
a
a
antidP°e Pese
as f
i
t
o
105
.800
105
.80
0
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1
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100
.00
0
158
700 100
.00
0
158 700
8
.
á
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..
n
local
e
S
vivienda clones oc¡6n `
~
om
364
.500
384
.50
0
822
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364
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82 Conces lón
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20
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.
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.
v
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REG16N
GASTOS
F
. P
.
~
'
~ DE MURCIA
198 3
(miles
Ptu
.
)
DISTRIBUCION ECONóMICA
SECCIÓN 14
. CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO 06 DIRECCION REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICO
S
PROGRAMAS
31
32
33
TOTA
L
CONCEPTOS
Planificacion
Infraestructura
Acondicionamiento
PROGRAMA
S
Recursos
Hldráulica
Ceuce
a
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3
.530
3
.53
0
10 Altos cargos
3
.530
3
.53
0
110 retribuciones básicas y otra
s
remuneracaone
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones personales
10
.165
5
.774
4
.014
19
.95
3
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
10,165
5
.774
4
.014
19
.95
3
130 Laboral fijo
2
.191
4
.113
6
.30
4
131 Laboral eventual
961
96
1
13 Laborales
2
.191
4
.113
961
7
.26
5
140 Personal de trop
a
141 Otro persona
l
14 Otro persona
l
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
885 295 295
1
.47
5
15 Incentivos al rendimiento
885 295
295
1
.47
5
160 Cuotas sociales
4
.283
3
.105
1
.607
8
.99
5
161 Prestaciones sociale
s
162 Gastos sociales de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos so
-
ciales a cargo del empleador
4
.283
3
.105
1
.607
8
.99
5
TOTAL CAPITULO 1
21
.054
13
.287
6
.877
41218
1'agina
. 76
nupieQleilLo ab, U
. 14
. 1r1ul'Vli4a
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.
i
PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA
REG16N
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 1985
(miles
Ptas
.
)
DISTRIBUCIÓN
ECONÓMICA
SECCIÓN 14
. CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICA
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO 06 DIRECCION REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICO
S
PROGRAMAS
31
32
33
TOTA
L
CONCEPTOS
Planificación
InlraastrucWra
Acondicionamiento
PROGRAMA
S
Recursos
IdrSuliea
caucti s
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construcciones
500
775
225
1
.50
0
203 Maquinaria, instalación y
utillaj e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
información
-
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
500
775
225
1
.50
0
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios
y otras construcciones
100 200 100 400
213 Maquinaria
y utillaj
e
214 Mate
ri
al
de transport
e
215 Mobiliario
y enseres
15
30
15 60
216 Equipos
para procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conservación
115
230 115 460
220 Material de oficina
450 300 150 90 0
221 Suministros
350 200
100
65 0
222 Comunicaciones
450 400 200
1
.05
0
223 Transporte
s
224 Primas de seguros 50
300
50 40 0
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
5
.000
400
100
5
.50
0
227 Trabajos
realizados por otra
s
empresas
20
.650
250 100
21
.00
0
22 Material, suministros y otros
26
.950
1
.850
700 29
.50
0
230 Dietas
500
1
.200
300
200
0
231 Locomoció
n
232 Traslado
100 300
100
50 0
233 Otras indemnizaciones
100 200
100
400
23 Indemnizaciones por razón de
l
servicio
700
1
.700
500
290
0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conservació
n
242 Material,
suministros
y otros
250 250
140
64
0
24 Servicios nuevos
250 250
140
64
0
TOTAL CAPITULO 11
28
.315
4
.805
1
.680
35
.00
0
60 Mejora y ampliación de las
re
des
4
.100
315
.900
80
.000
400
.00
0
TOTAL CAPITULO VI
4
.100
315
.900
80
.000
400
.000
auplemento «G
. U
. K
. Murcla» num
. z5 ue 3U-1-85
Yágina 7
7
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGIbN
GASTOS
P P
1
DE MURCIA
19 83
(mlla Ptu
.
)
U
DISTRIBUCIÓN
ECONÓMICA
SECCIÓN 15 CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACIO
N
POR PROGRAMAS
SERVICIO 01 SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
PROGRAMAS
34
TOTA
L
CONCEPIOS
Direcclón
y servic
.
PROGRAMA
S
eeer le
s
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones -
7
.800
7
.80
0
10 Altos cargos
7
.800
7
.80
0
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
4
.723
4
.72
3
11 Personal eventual de gabinete
4
.723
4
.72
3
120 Retribuciones personales 30
.975
30
.97
5
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
30
.975
30
.97
5
130 Laboral fijo
13
.726
13
.72
6
131 Laboral eventua
l
13 Laborales
13
.726
13
.72
6
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
4
.300
4
.30
0
14 Otro personal
4
.300
4
.30
0
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
643
64
3
15 Incentivos al rendimiento
643
64
3
160 Cuotas sociales
17
.841
1-7
.84
1
161 Prestaciones sociales
50 50
162 Gastos sociales de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones
y gastos socia
-
les a cargo del empleador
17
.891
17
.89
1
TOTAL CAPITULO 1
80
.058
80
.056
Página 78
Suplemento
Hli
. V
. 1C
.
lylIITCISU
IIuu
. 4
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.
i
~ PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
F
. P . 4
.
DE MURCIA 19
0
(miles
Ptas
.
)
U#
DISTRIBUCIÓN ECONQMICA
SECCION
15 CONSEJERIA
D
E CUL
R
POR PROGRAMAS
SERVICIO 01 SECRETARIA
GENERA
L
PROGRAMAS
34
TOTA
L
CONCEPIOS
Dirección y servic
.
PROGRAMA
S
Genersle
s
2b0 Terrenos y blenes naturale
s
202 Edificios y otras
construcciones
567 56
7
203 Maquinaria, Instalación y utillaj
e
204 Material de transpo
rt
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado mate
ri
a
l
20 Arrendamientos
567 567
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construccione
s
213 Maquinaria y utillaj
e
214 Material de transpo
rt
e
215 Mobiliario y enseres
100
10
0
216 Equipos para procesos d
e
informac
h
ón
200
20
0
219 Otro inmovilizado mate
ri
a
l
21 Reparaciones y conse
rv
ación
300 300
220 Material de oficina
22
.970
22
.97
0
221 Suministros
621
62
1
222 Comunicaciones
542 542
223 Transpo
rt
es 50 50
224 Primas de seguros
27 27
225 Tributo
s
226 Gastos
diversos
26
.190
26
.19
0
227 Trabajos realizados por otra
s
empresas
200 200
22 Material, suministros y otros
50
.600
50
.60
0
230 Dietas
1
.020
1
.02
0
231 Locomoción
842
g
.y
2
232 Traslado
50
50
233 Otras indemnizaciones
40
40
23 Indemnizaciones por r
az
ón de
l
se
rv icio
1
.952
1
.95
2
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conse
rv
ació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Se
rv
icios nuevo
s
TOTAL CAPITULO
II
53
.419
53
.419
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REG16
N
#
GASTOS
F
. P
.
~
'
DE MURCIA 19
8
3
(mila Ptu
)
.
DISTRIBUCIÓN
ECONÓMICA
SECCIÓN 15 CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACIO
N
POR PROGRAMAS
SERVICIO
02 DIRECCION REGIONAL DE CULTUR
A
PROGRAMAS
35
TOTA
L
CONCEPTOS
Cultura
PROGRAMA
S
100 Retrlbuciones
básicas y otra
s
re
muneraciones
3
.534
3
.53
4
10 ARoa cargos
3
.534
3
.53
4
110 Retrlbuclones
básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones personales 92
.046
92
.04
6
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
92
.046
92
.04
6
130 Laboral fijo
41
.581
41
.58
1
131 Laboral eventual
14
.291
14
.29
1
13 Laborales
55
.872
55
.87
2
140 Personal
de trop
a
141 Otro
personal
9
.325
9
.32
5
14 Otro personal
9
.325
-
9
.32
5
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
643 643
15 Incentivos al rendimiento
643
643
160 Cuotas sociales
46
.625
46
.62
5
161 Prestaciones sociales
175
17
5
162 Gastos sociales de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal
labora
l
16 Cuotas
. prestaciones
y gastos socia
-
les a cargo
del empleador
46
.800
46
.80
0
TOTAL CAPITULO
1
208220
208
.2
20
ragtna au
auYac+ucuuu ~*a
.
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.
a
.
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.
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTbNOMA DE LA REG16N
GASTOS
F
P
.
DE MURCIA 198
5
(m
il
es Ptas
.
)
DISTRIBUCIAN ECONÓMICA
SECCION
15 CONSEJE IA
DE CULTURA
Y ED A I
N
POR PROGRAMAS
SERVICI
O
PROGRAMAS
TOTA
L
3 5
OONCEPTOS
Cultura
PROGRAMA
S
200
Terrenos y bienes naturale
s
20
2 Edificios y otras construcciones
1
.345
1
.34
5
200 Maquina
ri
a, instalación y utillaj
e
204 Material de transpo
rt
e
500
500
205 Mobiliario y enseres
100
10
0
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
1
.945
1
.94
5
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
5463
546
3
213 Maquinaria y utillaje
100
10
0
214 Material de transpo
rt
e235
23
5
215 Mobiliario y enseres
250
25
0
216 Equipos para procesos d
e
informació
n
219 Otro
inmovilizado
materia
l
21 Reparaciones y conse
rv
ación 6
.048
6
.04
8
220 Material de oficina
8
.760
8
.70
0
221 Suministros
12
.443
12
.44
3
222 Comunicaciones
2
.175
2
.17
5
223 Transpo
rt
es
2
.517
251
7
224 Primas de seguros
1
.200
1
.20
0
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
113
.429
113
.42
9
227 Trabajos
realizados por otra
s
empresas
15
.650
15
.65
0
22 Material, suministros
y otros
156
.114
156
.11
4
230 Dietas
525
52
5
231 Locomoción
913
P1
3
232 Traslado
60
' 6
0
233 Otras indemnizaciones
50
5 0
23 Indemnizaciones
por r
az
ón de
l
servicio
1
.548
1
.54
8
240 Arrendamiento
s
241 Reparación
y conse
rv
ació
n
242 Material
. suministros
y otros
-
24 Se
rv
icios nuevo
s
TOTAL CAPITULO 11
165
.655
165655
Slipler
«B
. O
. R. Murcia» núm
. 25 de 30-1-85
Yaglna ó
i
~ PRESUPUESTOS DE LA
COMUNIDAD
AUTBNOMA
DE
LA REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURC[A
1355
(miks Pus
.
)
DISTRIBUCIÓN
ECONÓMICA
SECCIÓN 15 CONSEJERIA DE CULTURA Y
EDUCACIO
N
POR PROt
.d
.AMAS
SERVICIO
02 DIRECCION
REGIONAL DE
C
PROGRAMAS TOTA
L
CONCEPTOS
eutura PROGRAMA
S
450 A corporac
.iones locales para actívi-
1
dades culturales y erlucativas
16
.U0N
'
,
16
.0
0
15) A Corporaciones locales para úni
-
versidades populares
44
.000
44
.00
0
45^ P, corpuracione .,loca!es para aata
-
Ingacicn de archivos municipales
2
.000
2
.00
0
ed's A Corporaciones locales para fur
r
cionarriiento de centros de lectura
y
bibliotecas
10
.000
10
.00
0
46 A corporaciones locales
72
.000
72A0
0
-`F1 Eecas y subvenciones a pa
rt
icula-
_
res, fa
.milias e instituciones
sin fi
-
nes de lucro
28
.000
28
.G9
0
48 A familias e
instituciones sin fine
s
de lucro
28A00
28-00
0
TOTAL CAPITULO IV
100
.000
100
.00
0
600 Terrenos
y bienes naturales
10
.000
10
.00
0
602 Edificios y otras
construcciones
77
.000
77-00
0
608 Otro inmovilizado
material
11
.000
11
.00
0
60 Proyectos
de inversión nueva
98
.00g
98
.00
0-
662 Edificios
y otras construcciones
176
.000
176-00
0
668 Otro inmovilizado material
15
.000
15
.00
0
66 Proyectos de inversión de
-
reposición
191
.000
191
.00
0
TOTAL CAPITULO Vi
289
.000
289
.W
D
760 A corporaciones
locales para
adqui
-
sición, construcción,
equipamient
o
y
mejora de instalaciones
yedifi
-
cios culturales
70
.000
7Q
.00
0
761 A corporaciones
locales para cons
-
trucción,
equipamiento y adqulsl
-
ción de moblliario
de biblioteca
-
blica de Cieza
segunda fase
11
.000
11
.00
0
762 A corporaciones
locales para cons
-
trucción, equipamiento
y adqulsi-
I
cfón de mobiliario de biblioteca pf
r
bllca de
Yecia
5
.000
5-00
0
763 A corporaciones locales para cons
-
trucción, equipamiento y
adquisi
-
ción
de
mobiliario
de biblioteca pú
-
blica de Agullas
11
.000
11A0
0
764 A corporaciones
locales como apor
-
tación
al
V
centenario
30-000
30
.00
0
76 A
corporaciones locales
127
.000
127
.00
0
TOTAL CAPITULO VII
127
.000
127
.000
Página 82
Suplemento eB
. O
. R
. Murcia» núm
. 25 de, 30-1-8
5
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA
1985
(miles Ptas
.
)
DISTRIBUCIóN ECONÓMICA
SECCIÓN 15
. CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACIO
N
POR PROGRAMAS
SERVICIO 03 DIRECCION REGIONAL DE JUVENTUD Y DEPORTE
S
PROGRAMAS
36
37
TOTA
L
CONCEPTOS
Juvenrud
Deportes
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3
.534
3-53
4
10 Altos cargos
3
.534
3
.53
4
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones personales
22
.901
20
.143
43
.04
4
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
22
.901
20
.143
43
.04
4
130 Laboral fijo
7
.636
19
.340
26
.97
6
131 Laboral eventua
l
13 Laborales
12 .796 21 .140
33
.93
6
140 Personal de trop
a
141 Otro ersona
l
p
14 Otro personal
1
.133
1
.13
3
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
260 260 52 0
15 Incentivos al rendimiento
260 260 520
160 Cuotas
sociale
s
161 Prestaciones sociales
11
.37
7
40
12
.30
0
35 23
.67
7
75
162 Gastos sociales de funcionarios
y
personal no
labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
astos so
-
ta restacione
s
16 C
y
g
uo
s,
p
ciales a cargo del empleador
11
.417
12
.335
23
.75
2
TOTAL CAPITULO
1
50
.908
55
.011
105
.919
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA
REGIÓ
N
DE MURCIA
1983
GASTO
S
(mila Ptas
)
F
. P
. 4
.
.
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN 15
. CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACIO
N
POR PROGRAMAS
SERVICIO 03 D
IRECCION R
EGIONAL DE JUVENTUD Y DEPORTE
S
PROGRAMAS
36
37
TOTA
L
CONCEPTOS
J
uventud Deportes
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construcciones
675
67
5
203 Maquinaria, instalación y
utillaj e
204 Material de transporte
200
1
.770
1
.97
0
205 Mobiliario y enseres
250 25 0
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
1
.125
1
.770
2
.89
5
210 Terrenos y bienes naturales
340 34 0
212 Edificios y otras construcciones
1
.162
900 2
.06
2
213 Maquinarla y utillaje
413
1
.750
2
.16
3
214 Material
de transpo
rt
e 20 2 0
215 Mobiliario
y enseres
100 100 20 0
216 Equipos para procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conservación
2
.055
2
.750
4
.80
5
220 Materíai de oficina
4
.305
2
.830
7
.13
5
221 Suministros
15
.242
2
.220
17
.46
2
222 Comunicaciones
946 665
1
.61
1
223 Transportes
92 85 17
7
224 Primas de seguros
530 590
1
.12
0
225 Tributo
s
226 Gastos diversos 23
.420
14
.435
37
.85
5
227 Trabajos realizados por otra
s
empresa
s
22 Material, suministros y otros
46
.035
22
.035
68
.07
0
230 Dietas
475
322 79 7
231 Locomoción
510
404
91
4
232 Traslado
30 25 55
233 Otras indemnizaciones
25 20 45
23 indemnizaciones por razón de
l
servicio
1
.040
771
1
.81
1
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
50
.255
27
.326
77
.581
ri4~lLi{ OY
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGlAN
GASTOS
F
. P
.
MURCIA 14
0
(rnita Ptsa
.
)
#
S
DISTRIBUCION ECONÓMICA SECCIÓN 15
. CONSEJERIA DE CULTURA
Y EDUCACIO
N
POR
PROGRAMAS
03 DIRECCION REGIONAL DE JUVENTUD Y DEPORTE
S
SERVICI
O
PROGRAMAS
36
37
TOTA
L
CONCE
P
fOS
Juventud
Depo
rt
es
PROGRAMA
S
4Ht` A corporacioneslocales para activi
-
dades iuvemlea y promoción de
15 200
asociaaonismo juvenil
15
.200
-
461 A
corporaciones locales para depor-
20 000 20
.00
0
te escolar
.
462 A corporaciones locales para
pro
-
moción Ce
las escuelas de las cs
-
c
;,elas depo
rt
ivas, deporte popular
,
competiciones
depo
rt
ivas
comarca
-
les
y
otras
actividades
depo
rt
ivas
27
.500
27
.50
0
463 A
corporaciones
locales, para activi
-
dades
7
'uvemles relacionadas con el
10 000
Arño Internaclonal de la Juventud
10
.000
.
46 A corporaciones locales
25
.200
47
.500
72
.70
0
480 Becas y subvenciones a pa
rt
iculá
-
rss, familias
e instituciones sin fi
-
nes de lucro
16
.500
24
.00
0
48 A familias e instituciones sin fine
s
~ ~ I
; -r
o
4~ ~~
16
.500
24
.000
40
.50
0
TOTAL CAPITULO IV
41
.7
00
71
.500
113
.20
0
602 Ed
i
ficios y otras construcciones
47
.900
47
.90
0
605 Mobiliario y enseres
5
.000
1
5-00
0
inmovilizado
materia
l
608 Otr
3 500
o
60 Proyectos de inversión nueva
.
_
.
56
.400
56
.40
0
662 Edificios y otras construcciones
19
.000
33
.000
52
.0
00
665 Mobiliario y enseres
13
.000
2
.500
15
.50
0
668 Otro inmovilizado material
1
.530
2
.570
4
.10
0
ctos de inversión d
e
66 P
roy
e
reposición
33
.530
38
.070
71
.60
0
TOTAL CAPITULO
VI
89
.930
38
.070
128
.00
0
760 Suvención para
sala escolar
en
0
0
0
1
2
Abanilla
12
.000
.
761 Subvención para sala escolar en
10
00
0
Aguilas
10
.000
.
762 Subvención para polidepo
rt
ivo muni-
10 000
cipal en Los Alcázares
10
.000
.
763
Subvención
para sala
escolar en
000
1
0
Alcantarilla
10
.000
.
764Subvención para 2
.° fase piscina
30 000
cubie
rt
a en Ca
rt
agena
30
.000
.
765 Sat
:vención para pistas polidepo
rt
i-
00 0
1
0
vas en Cieza
10 .000
.
766 Subvención para 2
.a fase campo de
3 00 0
fútbol en Fuente Alamo
3
.000
.
767 Subvención para pista de atletismo
7
00
0
400 m
. en Mula
7
.000
.
768
Subvención
para
instalaciones de-
00
08
portivas
en San
Pedro
del Pinatar
8
.000 .
769 Subvenciones para otras instalacio
-
i
9
216 0
23600
0
ent
o
nes depo
rt
ivas y
equipam
,
336
00
0
76 A corporaciones locales
336
.000
.
TOTAL CAPITULO VII
336
.000
336
.000
rag
rui
i
:c e
a
PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIO
N
DE
MURCIA
1fldS
GASTO
S
(mil
e
y Ptu
)
F
. P
. 4
.
DISTRI
B
UCIAN ECONÓMICA
SECCIÓN
15
. CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACIO
N
POR PROGRAMAS
SERVICIO
04 DIRECCION
REGIONAL DE
EDUCACIO
N
¡ PROGRAMAS
38
TOTA
L
GI ( ONCEPTOS
Educación
PROGRAMA
S
1J0 Retribuciones básicas
y otra
s
remuneraciones
3
.534
3,53
1
10 Aitos cargos
3
.534
353 4
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones
personales
3
.331
3
.33
1
121 Retribuciones
en especi
e
122 Asignaciones
por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
3
.331
3
.33
1
1
."0 Laboral fijo
10
.316
10
.31
6
131 Laboral
eventua
l
13 Laborales
10
.316 10
.31
6
140 Personal
de trop
a
141 Otro
personal
1
.600
1
.60
0
14 Otro personal
1
.600
1
.60
0
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
i5fi
15 Incentivos
al
rendimiento
156
1
~
160 Cuotas sociales
5
.446
5
.46
6
161 Prestaciones
sociales
25 2
5
162 Gastos
sociales de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos
sociales de personatlabora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos s
o
-
ciales a cargo del empleador
5
.471
5
.47
1
TOTAL CAPITULO 1
24
.408
24
.408
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTbNOMA DE LA REG16N
OASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 19it!
(mita Ptaaf
.
)
DISTRIBUCIGN ECONÓMICA
SECCIiSN
15
. CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACIO
N
POR PROGRAMAS
SERVICIO 04 DIRECCION REGIONAL
DE EDUCACIO
N
PROGRAMAS
38
TOTA
L
CONCEpfOS
Educación
PtOORAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras
construccione
s
203
Maquinaria,
instalación y
utillaj
e
204 Material de transpo
rt
e 200 20 0
205 Mobiliario y ensere
s
2
06 Equipos para p
ro
ceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado
materia
l
20 Arrendamientos
200 20 0
210
Terrenos
y bienes naturale
s
212 Edificios y otras
construccione s
213 Maquin
ar
ia y utillaje
50 50
214 Material de transpo
rt
e
215 Mobiliario y enseres
100
10
0
216
Equipos
para procesos d
e
información
300
30 0
219 Otro
inmovilizado
materia
l
21 Reparaciones y conse
rv
ación
450
4
50
220 Mate
ri
al de oficina
3
.000
3
.00
0
221 Suministros
500
50
0
222 Comunicaciones
200
2
00
223 Transpo
rt
es
50
50
224 Primas de seguros
50
50
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
13
.000
13
.00
0
227 Trabajos
realizados por otra
s
empresa
s
22 Material, suministros y otros
18
.000
18
.00
0
230 Dietas
613
61
3
231 Locomoción
352 35
2
232 Traslado
50 50
233 Otras indemnizaciones
40 40
23 Indemnizaciónes por r
az
ón de
l
se
rv
icio
1
.055
1
.05
5
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conse
rv
ació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Se
rv
icios nuevo
s
TOTAL CAPITULO
II
20
.505
20
.
50 5
460 A corporaciones locales para activi
-
dades culturales y educativas
43
.000
43
.00
0
46 A corporaciones locales
43
.000
43
.00
0
480 Becas y subvenciones a part
icula
-
res, familias e instituciones sin fi
-
nes de lucro
3
.000
3
.00
0
481 Para renovación pedagógica
1
.000
1
.00
0
48 A familias e instituciones sin fine
s
de luc
ro
4
.000
4 .00 0
TOTAL CAPITULO IV 47
.000
47
.000
buplelllento «S
. v
. IG
. tvlurcla» num
. X5 (le Su-L•85
Pággina 8
7
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE
LA REG16N
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 19
93
(mBes PW
.
)
DISTRIBUCIISN ECONÓMICA
SECCIÓN 15
. CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACIO
N
POR PROGRAMAS
SERVICIO 05 DIRECCION REGIONAL DE UNIVERSIDAD E INVESTIGACIO
N
PROGRAMAS
39
TOTA
L
CONCEPTOS
univenida
d
e Inveatigaeián
PROG1tAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
10 Altos cargo
s
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinete
4
09
6
120 Retribuciones personales
4
.096
.
121
Retribuciones
en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
4
.096
4
.09
6
130
Laboral
fij
o
b
l
t
l
14
.526
14
.52 6
131 La
ora
even
ua
14
52 6
13 Laborales
14
.5211
.
140 Personal de trop
a
141 Ot
ro persona
l
14 Otro persona
l
150 Productividad
156 15 8
151 Gratificaciones 15 6
15 Incentlvos al
rendimiento
156
160 Cuotas sociales
6
.424
6 .42 4
161 Prestaciones sociales
25 2 5
162 Gastos sociales de funcionarios
y
personal no
labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
i
t
16 Cuotas, prestac
ones y gas
os s
o-
6 44 9
ciales a cargo del empleador
6449
.
TOTAL CAPITULO
1
25
.227
25=
Páglna 88
Suplemento
«B
.
O
. R
.
Murcia» num
.
'
.5
e
30-i-2S
5
PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUTbNOMA DE LA RE016N
GASTOS
P P
DE MURCIA 19
0
ímila P
tu
1
DISTRIBUCION ECONOMICA
SECCION 15
. CONSEJERIA DE CULTURA
Y EDUCACIO
N
POR
PROGRAMAS
SERVICIO 05 DIRECCION
REGIONAL DE UNiVERSIDAD E INVESTIGACIO
N
PR+JGRAMAS
as
TOTA
L
CONfiEPT05
universiaBt
l
i
PROOR
.
.~M
:~S
~
B 16Y°Bt
e8CI4
n
200 Terrenos
y bienes
naturaies
202 Edi',icdcs y otras
construccione
s
20? Maquinaria, instaiación y
utillaj
e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
205 Equipos para proceso d
e
intnirnació
n
209 Otro inmovilizado
materia
l
20 Anendamiento
s
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras
construcciones
1
.000
1
.00
0
213 Msquinaria y utiiiaje
300
30 0
214 Material
de transpo
rt
e
215 Mobiliario
y enseres
100 10 0
216 Equi,ros
para procesos d
e
informació
n
219 Ctr inmovilizado
materia
l
o
21 Repar
.iciones
y conse
rv
ación
1
.400
1
.40
0
'20 Material de oficina
200
~
221 Suministros
2
.534
2
.53
4
222 Comunicaciones
502
50 2
223 Transportes
40 4
0
224 Primas de seguros
300
30
0
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
2
.000
200
0
227 Trabajos realizados
por otra
s
resa
s
em
p
22 Material, suministros y otros
5
.576
5
.57
6
230 Dietas
342
34 2
231 Locomoción
150
15
0
232 Traslado
50
5
0
233 Otras indemnlzaciones
40
4
0
or razón de
l
23 Indemnizaciones
p
serv
icio
582
58
2
240
Arrendamiento
s
241
Reparación
y conservació
n
242 Mate
ri
al, suminist ro
s y otro
s
24 Se
rv
icios nuevo
s
TOTAL CAPITULO
II
7
.558
tl
7
.558
aupiemeaito «n
. v
. sc
.
. iviurcia»num
. ua ae su-t-
5
5
ragina s
a
~ PRESUPUESTOS
DE LA
COMUNIDAD
AUTONOIriA
DE LA
REG16
N
t
GASTOS
F
. P
.
4
DE MURCIA
"98
7
I~a ~
)
.
DISTRIBUCIAN
ECONfS~
SECC16N 15
. CONSEJERIA DE CULTURA Y EDUCACIO
N
POR PROGRAMAS
SERVICIO 05 DIRECCION REGIONAL
DE UNIVERSIDAD
E IIA
.¿
:STIGP
.CIO
N
PROGRAMAIS
ag
TOTA
L
CONCEPTOS
Univernlda
d
e Inveatigaclón
~
~
410 A la Academia Alfonso X el Sabio
3
.500
3
.50
0
412 A la Universidad de Murcia
3
.000
3
.00
0
41 A organismos autónomo
s
administrativos
6
.500
6
.5c
0
460 Al Ayuntamiento de Cartagena par
a
el Centro Asociado de la UNED
4
.000
4
.00
0
46 A Corporaciones Locales
4
.000
4
.00
0
480 Becas a part
iculares, familias e ins
-
tituciones sin
fines de
lucro
750 75 0
481 Becas a part
iculares para amplia
-
ción y perfeccionamiento
de estu
-
dios e
investigación
12
.000
12
.00
0
48 A familias e
instituciones sin
fines
'
de lucro
12
.750
12
.75
0
TOTAL CAPITULO IV
23
.250
23
.250
s'aglna yu
Juplenlento Hti
. U
. 1L
. lvlnrcla» num
. T
.a ue SV-A•a
a
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REG16N
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA
1985
(miles Ptas
.
)
DISTRIBUCRSN ECONÓMICA
SECCIÓN 16
. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
POR PROGRAMAS
SERVICIO 01 CONSEJERO, SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
PROGRAMAS
40
TOTA
L
Direcclón
y
CONCEPTOS
Servic
. Generales
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
8
.242
8
.24
2
10 Altos cargos
8
.242
6•24
2
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
7
.636
7
.63
6
11 Personal eventual de gabinete
7
.636
7
.63
6
120 Retribuciones personales
23
.051
23
.05
1
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
xt
r
o
e
ranj
e
12 Funcionarios
23
.051
23
.05
1
130 Laboral fijo
3
.331
3
.33
1
131 Laboral eventual
4
.509
4
.50
9
13 Laborales
7
.840
7
.84
0
140 Personal de trop
a
141 Otro persona
l
14 Otro persona
l
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
3
.145
3
.14
5
15 Incentivos al rendimiento
3
.145
3
.14
5
160 Cuotas sociales
9
.659
9
.65
9
161 Prestaciones sociales
324 32
4
162 Gastos sociales de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personallabora
l
restaciones y gastos so
-
16 C
otas
,
pu
ciales a cargo del empleador
9
.983
9
.98
3
TOTAL CAPITULO 1
59
.897
59
.897
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIAN
OASTOS
P
. P
.1
.
# DE MURCIA 1983
(
mila Ptas
.
)
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCION 16
. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISM
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO 01 CONSEJERO,
SECRETARIA GENERAL
TECNIC
A
PROGRAMAS
4o
TOTA
L
CONCEPTOS
Dlrección
y
Se
rv
lc Genersles
PROGRAMAS
200 Terrenos y bienes naturale
s
202
Edificios y otras construccione
s
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Material de transpo
rt
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para p
ro
ceso d
e
información
600
60 0
209 Ot
ro
inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
600
60
0
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
15
0
15 0
213 Maquinaria y utillaj
e
214 Material de transpo
rt
e
215 Mobilia
ri
o y enseres
200 200
216 Equipos p ar
a procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovilizado
materia
l
21 Reparaciones y conse
rv
ación
350
350
220 Material de oficina
4
.450
4
.45
0
221 Suministros
670
67 0
222 Comunicaciones
1
.900
1
.90
0
223 Transpo
rt
es
200
20 0
224 Primas de seguros
50
50
225 T
ri
buto s
226 Gastos diversos
4
.050
4
.05
0
227 Trabajos
realizados
por otra
s
empresas
5
.500
5
.50
0
22 Materlal, suministros y otros
16
.820
16
.82
0
230 Dletas
2
.000
2
.00
0
231 Locomoción
2
.000
2
.00
0
232 Traslado
250
25 0
233 Otras indemnizacfones 250
25 0
23 Indemnizaciones por r
az
ón de
l
se
rv
icio
4
.500
4
.50
0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conse
rv
ación
500
500
242 Mate
ri
al, suminist
ro
s y otro
s
24 Se
rv
icios nuevos
500 50
0
TOTAL CAPITULO
II
22
.770
22
.770
Pagina 8z
auLiaeaueueu aL
. v
. ae
. a
.
.u
.
.
.
.
.
.N ,
..
.
.
.
,
...
.
.., .
.-
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTbNOMA DE LA RPAIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA
1965
(avks Ptas
.
)
DISTRIBUCIÓN ECON6MICA
SECCIÓN 16
. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISM
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO 01 CONSEJERO, SECRETARIA GENEw
.L TECNIC
A
PROGRAMAS
40
TOTA
L
CONCEPTOS
Dlrxción
y
Servlc
. Generalea
PROGRAMA
S
410 A la Universidad de Murcla
4
.000
4
.00
0
41 A organismos autónomo
s
administrativos
4
.000
4'00
0
440 Para mejora de las comunicaciones
7
.000
7
.00
0
44 A empresas públicas y otros ente
s
públicos
7
.000
7
.00
0
460 A Ayuntamientos
5
.000
5
.00
0
46 A Corporaciones Locales
5
.000
5
.00
0
480 Ayudas para actividades y obras d
e
interés turístico, Industrial o
7
00
0
comercial
7
.000
.
48 A Familias e Instituciones
sin
fine
s
de lucro
7
.000
7
.00
0
TOTAL CAPITULO IV
23
.000
23
.00
0
602 Edificios
y otras construccione5
7
.914
7•91
4
ectos de
Inversión
nuev
a
60 Pro 7
.914
7
.91
4
y
TOTAL CAPITULO VI
7
.914
7
.914
Yag1IIi1 `J
S
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AllIdNOINA DE LA REG16
N
~ DE MURCIA
19
9
3
GASTO
S
(m¡In Put)
F
. P
.
~
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIÓN 16
. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISM
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO 02 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRI
A
PROGRAMAS
41
TOTA
L
CONCEP,I,OS
Indus
tr
l
a
Enary
. Mlnas
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3
.477
3
.47
7
10 Altos cargos
3
.477
3
.47
7
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de
gabinet
e
120 Retribuciones personales
59
.280
59
.28
0
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones
por
destino
en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
59
.280
59
.26
0
130 Laboral fijo
12
.307
12
.30
7
131 Laboral eventual
13 .000
13
.00
0
13 Laborales
25
.307
25
.30
7
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
1
.681
1
.68
1
14 Otro personal
1
.681
1
.68
1
150 Productivlda
d
151 Gratlficaclones
7
.720
7
.72
0
15 Incentlvos
al rendimiento
7
.720
7
.72
0
160 Cuotas sociales 17
.949
17
.94
9
161 Prestaclones sociales
381 38
1
162 Gastos
sociales de funclonaAcs
y
personal no
labora
l
163 Gastos sociales
de personal labora
l
16 Cuotas,
prestaciones y gastos s
o
-
ciales
a cargo del empleada
18
.330
18
.33
0
TOTAL CAPIiULO 1
115
.795
115
.795
Página 94 auplemenso aa
. U
. n
. iriurcia» nuu
.
.
Ñu
u
e
_~~•
.•o
..
PRESUPUESiOS DE LA COMUNIDAD AWTÓNOMA DE LA REO16N
GASTOS
F
. P
.1
.
DE MURCIA 1915
(~ P~
)
DISTRIHUCION ECONÓMICA
SECCIÓN 16
. CONSEJERIA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y
TURISM
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO 02 DIRECCION REGIONAL
DE INDUSTRI
A
PROGRAMAS
41
TDT
A
L
CONCEPTOS
IndusM
a
Energ
.
Minas
PROG
RAMA
S
200 Terrenos y bienes naturales
3
400
202 Edificios y otras construcciones
3
.400
.
203 Maquinaria, instalación y utillaj
o
204 Material de transpo
rt
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para p
ro
ceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado
materia
l
20 Arrendamientos
3
.400
3
.
40
0
210 Terrenos y bienes naturales
000
1
212 Edificios y otras construcciones
1
.000
.
500
213 Maquinaria y utillaje
500
s
o
214
Material
de transpo
rt
e
so
50
0
215 Mobiliario y enseres
500
216 Equipos para procesos de
10
0
informaclón 10 0
219 Ot
ro inmovilizado materia
l
21
Reparaciones
y conse
rv
aclón 2
.150
2
.15
0
220Material de oficina
4
.100
4
.10
0
1
230
221 Suministros
1
.230
.
282
0
222 Comunicaciones
2
.820
50
223 Transportes
so
B
O
224
Primas
de seguros
8
0
225 T
ri
buto
s 226 Gastos diversos
2100
2
.10
0
227 Trabajos realizados por otras
700
empresas '
700
suminist
ro
s y otro
s
22 Materia4
11
.080
-
11
.08
0
,
230 Dietas
2
.750
275
0
4 86 0
231 Locomoción
4
.860
'
30
0
232 Ryáslado
300
20
0
233 Otras indempizaclones
200
23 Indemnizaciones por r
az
ón de
l
servicio
8
.110
8
.11
0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conse
rv
ació
n
242 Material, su
M
inistros y ot
ro
s
24 Se
rv
icios nu
e
vo
s
TOTAL CAPITULO II 24
.740
24
.740
auNieurenco
«a
. v
. a
. iraureiau num
. Aa ae aU-i-aa
ragina
9 5
PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD
AU7bNOMA DE LA REf,IbN
OAS1
W
P
.
P
. 0
.
DE MURCIA 1985
(
alm Ptat
)
DISTRIBUCIÓN
ECONOMICG
SECCIÓN 16
. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
POR PROGRAMAS
SERVICIO 02 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRI
A
PAOGRAMAS
41
TOTA
L
CONCEPIi7S
Iadustrl
a
Enarg
. Mlnaa
PROGRAMAS
460 A Ayuntamientos
10
.000
19
.^0
0
46 A Corporaciones Locales
10
.000
10
.00
0
470 A empresas
para programas de in
-
dustria
y
energía,
y
artesanía
18
.800
11180
0
47 A empresas
privadas
18
.800
18
.80
0
480 Ayudas a familias e Instituciones
,
para
promoción industrial y
energé
-
tica, y artesania
7
.000
7
.00
0
48 A familias
e instituciones sin
fine
s
de lucro
7
.000
7
.00
0
TOTAL CAPITULO IV 35
.800
35
.80
0
602 Edificios
y otras construcciones
51
.000
51
.00
0
603 Maquinaria, Instalaciones y utillaJe
32000
32
.00
0
605 Moblllarlo y enseres
1
.000
1
.00
0
60 Nuevas instalaciones de inspecció
n
industrial y de
artesanía
84
.000
84
.00
0
TOTAL CAPITULO Vi
84
.000
84
.00
0
770 Ayuda
para
electrificación
80
.000
80
.00
0
77 A empresas privadas
80
.000
gp pp p
780 Subvenciones a
instituciones
par
a
aplicaciones de
energía
5
.000
500
0
78 A familias e instituciones sin
fine
s
de lucro
5
.000
5
.00
0
TOTAL CAPITULO
VII 85
.000
85
.00
0
840
Participaciones
en socledades
25
.000
25
.00
0
84 Adquisición
de acciones
25
.000
25
.00
0
TOTAL CAPITULO VIII
25
.000
25
.000
Página 96
Suplemento «B
. O
. R
. Murcia» núm
. 35 de
30
-1-
8
5
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AVI'ONOMA DE LA REG16N
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA
19tá
(mi(a Ptu
.
)
DISTRIBUGION ECONOMICA
SECCICN 16
. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISM
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO 03 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO Y TURISM
O
PROGRAMAS
42
TOTA
L
CONCEPTOS
ciuimoy
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3
.477
3
.47
7
10 Altos cargos
3
.477
3
.47
7
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones personales
35
.380
35
.38
0
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
35
.380
35
.38
0
130 Laboral fijo
5
.229
5
.22
9
131 Laboral eventua
l
13 Laborales
8
.959
8
.95
9
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
856
856
14 Otro personal
856
85 6
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
1
.250
1
.25
0
15 Incentivos
al rendlmlento
1
.250
1
.25
0
160 Cuotas sociales
9
.735
9
.73
5
161 Prestaciones soclales
180
18
0
162 Gastos sociales de
funclonarlos
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de
personal
labora
!
16 Cuotas, prestaciones y gastos ao
-
ciales a cargo del empleador
9
.915
9
.91
5
TOTAL CAPITULO 1
59
.837
59
.837
uisaYauYüW aY
. V
. 14. 3
.iLLlYlO// l1LLLl
.
!NJ
liG 0V'1'O
0
PBBSUPUESI'aB DS
LA
COMUNIDAD AU
r~ DE
LA RBOION
P
. P
.1
.
DE MURCIA
pq
(
mila PrY
.
)
D1SfRIBUCIdN BODNÓMICA
SECCIÓN 18
. CONSEJERIA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISM
O
POR PROGRAMAS
SERVIQO
03
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO Y TURISM
O
PAOGRAMAS
~
TOTA
L
y
e
=
7udsmo
PROORAMA
S
lenes naturale
a
r
tras construcclone
6
E
:dlficios
Instalaclón y utlllaJe 100
10 0
ranaporte
100
10 0
205 Moblllarlo y ense
re
s
206 Equlpos para p
ro
ceso d
e
Informacló
n
209 Ot
ro Inmovilizado materia
l
20 Ar
re
ndamlentos
1
.700
1
.70
0
210 Ter
re
nos y
bienes
naturale
s
212
Edificios
y otras construcclones
400
40
0
213 Maqulnarla y utlllaJe
400
40
0
214 Materlal de transpo
rt
e
300
30
0
215 Moblllarlo y ense
re
s
120
12 0
216
Equlpos para
procesos
d
e
Informacló
n
219 Ot
ro
Inmovlllrado
materia
l
21 Reparaclones y conse
rv
aclón
1
.220
1
.22
0
220
Material
de
oficina
1
.550
1
.55
0
221 Suminlst ro
s
1
.280
1
.28
0
222 Comunlcaclonea
1
.150
1
.15
0
223 Transpo
rt
es
850
85
0
224 Prlmas de seguros
310
31
0
225 Tributo
s
226 Gastos dlveraos
3
.000
3
.00
0
227
Trabajos re
a
l
lzadoe por otra
s
empresas
3
.300
3
.30
0
22 Materlal, suminlstroe y otros
11
.440
11
.44
0
230 Dletas
590
59
0
231 Locomoclón
800
80
0
232 Traslado
310
31 0
233 Otras indemnizaclones 500
50
0
23 Indemnizaclones por razón de
l
servicio
2200
2
.20
0
240
Arrendamientos
540
54
0
241 Reparaclón y conservaclón 400
40
0
242 Material, suminlstros y ot
ro
s
500
50
0
24
Servicios nuevos
1
.440
1
.44
0
TOTAL CAPITULO
II
18
.000
18
.000
Página 98
aupiemenco
ar
. .
v
. rc
.
inurcia» nuu
.
. uu uo ao
£
-u
e
PRPSUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTbNOMA DE LA REG16N
GA
ST
OS
P P
`
DE
MURCIA
1
911
3
(mila PW
.
)
~
DISTRISUCR
Ó
N ECONÓMICA
SECCIÓN 16
. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISM
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO
'
03 DIRECCION REGIONAL DE
COMERCIO Y TURISM
O
PAOGRAMAS
42
TOTA
L
CONCEP7OS
com
.rolo
y
Tudsmo
PROGRAMA
S
440 Mejora de las comunicacione
s
aéreas
177
.980
177
.96
0
44 A empresas públicas y otros ente
s
públicos
177
.980
_
177
.98
0
460 Ayudas a
Ayuntamientos
para
pro
-
moción
comercial y turística
16
.000
16
.00
0
46 A corporaciones locales
16
.000
16
.00
0
470 Para promoción del turismo
5
.000
5
.00
0
47 A empresas
privadas
5
.000
5
.00
0
480 Para apoyo y ayuda en actividade
s
de comercialización y turísticas
14
.000
14
.00
0
48 A instituciones y familias sin fine
s
de
lucro
14
.000
14
.00
0
TOTAL CAPITULO
IV
212
.980
212
.98
0
606 Adquisición
de equipos para proce
-
sos informáticos
3
.000
3
.00
0
608 Otro inmovili
za
do material
10
.000
10
.00
0
609 Otro Inmovlllzado mate
ri
al
62
.000
62
.00 0
60 Campaña de promoción e infonna
-
ción comercial y tudstlca
75
.000
75
.00
0
TOTAL CAPITULO
VI
75
.000
75
.00
0
760 Subvenciones para desarrollo de in
-
fraestructura y ejecución de accio
-
nes conce
rt
adas con Ayuntamien
-
tos
125
.000
12
1
000
I
76 A
Corporaciones
Locales
125
.000
125
.00
0
780 Subvenciones para ejecución de ac
-
ciones conce
rtadas con entidade
s
pa
rt
iculares
18
.000
18
.00
0
78 A familias
o
instituciones sin fine
s
de lucro
18
.000
18
.00
0
TOTAL CAPITULO VII
143
.000
143
.000
nuyieureryso un
. U
. as
. iraurcia»
nuiu
.
~,a ue 3o raa
ragina a
i
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOINA DE LA REO16N
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 19
0
(mila Pfas
)
.
DISTRIBUCION ECONÓMICA
SECCIÓN 16
. CONSEJERIA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y
TURISM
O
POR PROGRAMAS
SERVICIO 04 DIRECCION REGIONAL DE
PLANIFICACIO
N
PROGRAMAS
4s
TOTA
L
CONCEPTOS
Plmf
. y d
~
rrolb
PROORA
~
Peq
. y Med
.
E
npr
.
100
Retribuciones básicas
y otra
s
re
muneraciones
1477
2-47
7
10 Altos cargos
3
.477
3
.47 7
110
Retribuciones básicas
y otra
s
remuneracione
s
11
Personal eventual de gabinet
e
120
Retribuciones
personales
17
.376
17
.37
8
121
Retribuciones
en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extran
j
er
o
12 Funcionarlos
17
.376
17
.37
6
130 Laboral
fijo
7 .3
7
.36
3
131 Laboral eventua
l
13 Laborales
28
.549
213
.54
9
140 Personal de t
ro
p
a
141 Otro personal
2
.397
2
.39
7
14 Otro
personal
2397
239
7
150 P
ro
ductlvida
d
151 Gratlficacione
s
15
Incentivos
al
re
ndlmlent
o
160 Cuotas
sociales
9
.799
9
.79
9
161 Prestaclones
sociales
80
8
0
162 Gastos
sociales
de funclonarlos
y
personal no labora
l
163 Gastos
sociales
de personal labora
l
16 Cuotas
prestaciones
y gastos so
,
clales a cargo del empleador
9
.879
9
.87
9
TOTAL CAPITULO
1
61
.678
61
.678
Página 100
nugtemenco urn
. u. n
. inurci
. zo ue sai
.•a
a
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTbNOMA DE LA REG16N
GASTOS
F
. P
. 4
.
~ DE MURCIA
1985
(
miles
Ptas
.
)
DISIRIBUCION ECONÓMICA
SECCIÓN 16
. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
POR PROGRAMAS
SERVICIO 04 DIRECCION REGIONAL DE PLANIFICACIO
N
PROGRAMAS
43
T~
~
Plsnf
. y
desarroll
o
CONCEPTOS
Peq
. y Med
.
Empr
.
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construccioneg
1
.100
1
.10
0
203 Maqulna
ri
a,
Instalación
y
utillaj
e
204 Materlal de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro
Inmovilizado
materia
l
20 Arrendamientos
1
.100
1
.10
0
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
150
15
0
213 Maquinaria y utillaje
300
30 0
214 Material de transport
e
215 Mobiliario y enseres
300
30 0
216 Equipos para procesos d
e
información
175 17 5
219 Otro inmovilizado material
25 25
21 Reparaclones y conservación
950
95
0
220 Material de oficina
4
.500
4
.50
0
221 Suministros
200
20
0
222 Comunicaciones
1
.400
1
.40
0
223 Transportes 200
20
0
224 Prlmas de seguros
110
11
0
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
3
.000
3
.00
0
227 Trabajos realizados por otra
s
empresas
10
.2401
10
.24
0
22 Material, suministros y otros
19
.650
19
.65
0
230 Dietas
1
.600
1
.60
0
231 Locomoción
2
.200
2
.20
0
232 Traslado
100 10
Q
233 Otras
indemnizacione
s
23
i
ó
d
l
d
300 30 0
ones por raz
n
e
ó za
c
ri
4
.200
4
.20
0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y
conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
25
.900
25
.900
Du111Clllelnu
«n
. v
. n
. iriurt
;lab num
. G
.7 ue su 1-ab
PBgiIIa lU
l
PRE5UPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTóVOMA DE LA REGIbN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA
l9
0
(miles
Puw
.
)
DI67RIdUC1AN ECONÓMICA
SECCIÓN 16
. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISM O
POR PROGRAMAS
SERVICIO 04 DIRECCION REGIONAL DE PLANIFICACIO
N
PROGRAMAS
43
TOTA
L
CONCEPTOS
Plen1
. y deearroll
a
Peq
. y Med
. Empr
.
PROGRAMA
S
410 A la Universidad de Murcia y otro
s
Organismos Autónomos
4
.000
4
.00
0
41 A Organismos Autónomos adminis
-
trativos y otros entes públicos
4
.000
4
.00
0
460 Subvenciones a Ayuntamientos
1
.000
1
.00
0
46 A Corporaciones Locales
1
.000
1
.00
0
470 Ayudas para la pequeña y median
a
empresa
1
.000
1
.00
0
47 A Empresas Privadas
1
.000
1
.00
0
480 Ayudas para cursos y actividades
8
.000
8
.00
0
48 A familias e Instituciones sin fine
s
de lucro
8
.000
8
.00
0
TOTAL CAPITULO IV
14
.000
14
.00
0
606 Adquisiclón de equipos para proce
-
sos de información
10
.000
10
.00
0
60 Dotación de una base de datos
10
.000
10
.00
0
TOTAL CAPITULO VI
10
.000
10
.00
0
760 Ayudas a Ayuntamientos para ac
-
tuaciones de industrialización
25
.000
25
.00
0
76 A Corporaciones Locales
25
.000
25
.00
0
770 Subvenciones
a empresas
para me
-
jora de estructuras
129
.000
129
.00
0
77 A empresas privadas
129
.000
129
.00
0
TOTAL CAPITULO VII
154
.000
154
.000
Página 102
Suplemento «AS
.
o
.
R
.
1vlurcta» num
. za ue su i-a
5
PRESUPUESTOS DE LA
COMUNIDAD
AUTONOMA DE LA REGIÓN
GAST
OS
F
. P
. 4
.
DE MU'CIA
1
99
3
(miles Ptu
.
)
DISTRIBUCIAN ECONÓMICA
SECCIAN 17
. CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESC
A
POR PROGRAMAS
SERVICIO
01 CONSEJERO Y SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
PROGRAMAS
44
TOT
AI
-
CONCEPTOS
Direccló
n
sa rv
lcloe tienerales
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
7
.845
7
.84
5
10 Altos cargos
7
.845
7
.84
5
110 Retribuciones básicas
y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones personales
33
.441
33
.44
1
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarlos
33
.441
33
.44
1
130 Laboral fijo
2
.950
2
.95
0
131 Laboral
eventual
12
.461
12
.46
1
13 Laborales
15
.411
15
.41
1
140 Personal
de trop
a
141 Otro personal
5
.155
5
.15
5
14 Otro personal
5
.155
5
.15
5
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
2
.200
220
0
15 Incentivos
al rendlmiento
2
.200
2
.20
0
160 Cuotas s0ciales
14
.906 14
.99
6
161 Prestaciones sociales
71
7
1
162 Gastos sociales de
funcionados
y
personal
no labora
l
163 Gastos so0iales de personal labora
l
16 Cuotas,
préstaciones y gastos
so
-
ciales
a cargo del empleador
15
.067
15
.06
7
TOTAL CAPITULO 1
79
.119
79113
,ouYacalacllYV «U
.
M
.
ll
.
. 1flUlUl3n pU1LL
. ,G
.7 UC JV•1•OV
YagYria 10
3
~ PRESUPUESTOS
DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REG16N
GASTOS
F
. P
.
4
.
~ DE MüRCIA 1963
(miles
Ptu
.
)
DISTRIBUCION ECONOMICA
SECCIÓN 17
. CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
POR PROGRAMAS
SERVICIO 01 CONSEJERO Y SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
PROGRAMAS
a
TOTA
L
olreceió
n
CONCEPTOS
sawcios oene ales
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes
naturale
s
202 Edificios y otras construccione
s
203 Maquinaria,
instalación y utillaj
e
204 Material
de transpo
rt
e
205 Mobillario
y ensere
s
206 Equipos
para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamiento
s
210 Terrenos
y
bienes
naturale
s
212 Edificios
y otras construcciones
100
10
0
213 Maquinaria y utillaje
100
10
0
214 Material de transporte
100
10
0
215 Mobiliario y enseres
100
10
0
216 Equipos
para p
rocesos d
e
informació
n
219 Otro inmovilizado
materia
l
21 Reparaciones
y
conservación
400 40
0
220 Material de oficina
3
.200
3
.20
0
221 Suministros
3
.100
3
.10
0
222 Comunicaciones
1
.800
1
.80
0
223 Transporte
s
224 Primas
de segu
ro
s
900 900
225 Tributos
50
5
0
226 Gastos diversos 3
.000
3
.00
0
227 Trabajos re
allzados por otra
s
empresas
1
.000
1
.00
0
22 Material, suministros y ot
ro
s
13
.050
13
.05
0
230 Dietas
700 70 0
231 Locomoción
500 500
232 Traslado
50 50
233 Otras
indemnizaciones
50 50
23 Indemnizaclones por razón de
l
servicio
1
.300
1
.30
0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación
y conse
rv
ació
n
242 Material,
suministros y ot
ro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO 11
14
.750
14,750
ra
.Sueu
£
us
Ou111C111GI1Lu
«D
. V
. D
. 1T1LL111ap
I1LLü
1
. 4d
ue
OV 1•0
0
PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
,
DE MURCIA 1
98
5
(mi
la
Ptas
)
.
DISTRIBUCIÓN ECONó
MI
CA
SECCIÓN 17
. CONSEJERIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESC
A
POR PROGRAMAS
SERVICIO 01 CONSEJERO Y SECRETARIA
GENERAL TECNIC
A
PROGRAI~AS
44
TüfA
L
CONCEPTOS
Dtrxcló
n
Srvldos G~nerales
PROGRAMA
S
460 Transferencias a corporacione
s
locales
500
50 0
4
6 A corporaciones locales
500
50 0
480 Becas
100 10 0
481 Plan de apoyo a arganlzaclone
s
p
rofesionales y sindicatos agrarlos
13
.000
13
.00
0
482 Fomento de entidades destinadas
a
la conse
rv
ación de la tradició
n
sericicola
1
.000
1
.00
0
483 Otras
transferencias
que s
e
acuerden
500 50
0
48 A familias e
Instituciones
sin fine
s
de luc
ro
14
.600
14
.60
0
TOTAL CAPITULO
IV
15
.100
15,10 0
60 Inverslones en acondlclopamlento
,
moblliarlo y puesta en se
rv
icio d
e
nuevos locales
43
.000
43
.00
0
61 Revisiones de p
re
cios incluldas la
s
obras de ejerclclos
anteriores,
defe
-
re
nclas del I
.T
.E
. honora
ri
os y otro
s
gastos derlvados del coste de la
s
obras,imprevlstos o relacionado
s
con inversiones a cargo de l
a
Consejeria
1
.100
1
.10
0
67 Plan de formación y pe rf
ecciona
-
miento del personal
2
.500
2
.50
0
TOTAL CAPITULO
VI
46
.600
46
.60
0
760 Transferencias a
corporaciones
l
o
-
cales para inversiones en
accione
s
formativas y obras d
e
infraestructura
10
.000
10
.00
0
761 Transferencias a corporaciones l
o
-
cales para jornales eventuales e
n
cualquier tipo de actividades funda
-
mentalmente relacionadas con e
l
medio rural para paliar los que s
e
han perdido
jor
las heladas, contr
o
-
ladas en su seguimlento con la par
-
ticipación de las
organizacione
s
sindicales agrarias
116
.000
116
.00
0
76 A corporaclones locales
~126
.000
126
.00
0
TOTAL CAPITULO VII
126
.000
126
.000
Dut31e
ZSI
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«Il U
. iL
. 1\turi'Ya
:
iF41Sl
. tiJ
ue Jv -C
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. u5sxw
. iv
.
i
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIb
N
~
GASTOS
P P
+
DE MURCIA 19
9
5
(mi4s Pt
u
)
.
DISTRIBUCI(SN ECONlSMICA
SECCION 17•CONSEJEP
.lA
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESC
A
POR PROGRAMAS
SERVICIO 02 REGIONAL DE PESC
A
PROGRAMAS
~
TOTA
L
o
s
Re
e
CONCEPTOS
P
esqusros
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
10 Altos cargo
s
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120
Retribuciones
pe
rs
onales
6
.905
6
.90
5
121
Retribuciones
en especi
e
12
2
Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
6
.905
6
.90
5
130 Laboral fij
o
131 Laboral eventual
926 92
6
13 Laborales
926 92
6
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
926 92
6
14 Otro personal
926 92
6
150 P
ro
ductivlda
d
151 Gratificacione
s
15 Incentivos al rendimient
o
160 Cuotas soclales
2
.260
2
.26
0
161 Prestaciones sociales
10
1
0
162 Gastos sociales de
funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos so
-
ciales a cargo del empleador
2
.270
2
.27
0
TOTAL CAPITULO 1
11
.027
11
.027
Página 106
Suplemento «B
. O
. R
. Murcia» núm
. 25 de -30-1-8
5
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUMNOMA DE LA REG16N
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA
19i!
(mila Pfn
)
.
DISPRISUC16N EdON6MICA
SEtvc16N 17
.CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESC A
POR PROGRAMAS
SERVICIO 02 REGIONAL DE PESC A
PROGRAMAS
45
TOTA
L
CONCEPTOS
voqu
.ff0
eros
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras constmcclonea
800
60 0
203 Maquinaria, Instalaclón y utlllaj
e
204 Materlal de transport
e
205 Mobillarlo y ensere
s
206 Equipos para proceso d e
Infonnacló
r
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
600
60
0
210 Terrenos y bienes
naturale
s
212 Ediflclos y otras construcciones
50
50
213 Maquinaria y utillaj
e
214 Material de transporte
50
5 0
215 Mobiliarlo y enseres
25
25
216 Equipos para procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conservaclón
125 12
5
220 Material de oficina
500 50 0
221 Suministros
100 10
0
222 Comunicaciones
250 25
0
223 Transporte
s
224 Primas de seguro
s
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
500
50 0
227 Trabajos realizados por otra
s
empresa
s
22 Material, suministros y otros
1
.350
1
.35
0
230 Dietas
150 15 0
231 Locomoción
150
150
232 Traslad
o
233 Otras indemnizacione
s
23 Indemnizaciones por razón de
l
servicio
300
30
0
240 Arrendamlento
s
241 Reparación y conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servlclos nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
2375
2
.375
PRESUPUESTOS DE LA COMUN[bAD AUTÓNOMA Di1 A^7ttpúlON
OASTOS
F
. P
.
4
1
~ DE MURQA
19
8
9
«~ ~
)
DISPRIBUCIÓN
EOON6WQCA
SECC[bN 17
.CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESC A
POR PROGRAMA
.S
SERVICIO 02 REGIONAL DE PESC
A
PROGRAMAS
4e
TOTM
.
CONCEP7nS
Pftwanro
sesquenre
PROGRAMA
S
480 Becas
2400 240
0
481 Otras
tranafeienclas que e
9
acuerdan
200
20
0
4
8
Famlllae e Inet@uclonea
sin
flne
s
de lucro
2600
280
0
TOTAL CAPITULO IV
2900
280
0
6
7 Plan
regional
de eWlcuRura 14
.000
14
.00
0
TOTAL CAPYIULO VI
14
.000
y4
.000
ragina ava
~uyaeaaaeaaeo u
"
,
W
.
ae
. aTauaauas u
.
.
ae
uo ov a•o
o
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AtPPOÍNOMA DE
LA
RPARSN
G~s
F
. R4
.
DE MURCIA 19U
(müa Ptu
.
)
DISTRIBUC[tSN ECONÓMICA
SP
.CCIÓN 17• CANSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESC
A
POR PROGRAMAS
03 DIRECCION REGIONAL DE PLANIFICACIO
N
SERVK» Y ASISTENCIA TECNIC
A
PROGRAh1AS
o
1
i
s
~
T07 A
L
y cí
paataoló
e
F
.P
.
fm
.s
lgaaan
Ma
~
RAMA S
W1ICEPTOS
Agrada
~b
Agrada
Agropecuad
a
100 Retdbuclones
básicas y otra
s
remuneraciones
3
.528
3
.52
8
10 Altos cargos
3
.528
3
.52
8
110 RetAbuclones básicas
y otre
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones
personales
46
.100
140
.957
66
.768
7
.248
261
.07
3
121 Retribuciones
en especi
e
122 Asignaclones
por destino en
e
l
extranjer
o
12 Funclonarlos
46
.100
140
.957
66
.768
7
.248
261
.07
3
130 Laboral fijo
24
.196
1
.223
46
.664
7210
2
131 Laboral
eventual
22
.390
361
22
.75
1
13 Laborales
46 .585
1
.223
47
.045
94
.85
3
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
2060
1
.252
2
.000
1
.265
6
.59
7
14 Otro personal
2080
1
.252
2
.000
1
.265
6
.59
7
150 Productlvida
d
151 Gratiflcaclonea
1
.292
300 250
1
.84
2
15 Incentlvos
al
rendimiento
1
.292
300
250
1
.84
2
160 Cuotas sociales
26
.877
39
.272
32
.241
2690
103
.08
0
161 Prestaciones
sociales
12 20 56 20
10
8
162 Gastos sociales de
funclonaAos
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales
de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos so
-
ciales a cargo del
empleador
28
.889
39
.292
32297
2
.710
103
.18
8
TOTAL CAPITULO 1
124
.946
186
.252
148 .410
11A73
471
.081
u~ a-csscueo +•a~
. v
. r
., raua
.
.an
. uussa
. ,.
.
. uc
o~ i oa
aar~
.aua av
a
PRBSUPUBSIbS DE LA COMUNIDAD AU7dNOMA
DE LA
RB(iION
d
AS
T
OS
F
. F
. 4
.
DE MURC7A 191f
(rai~ FuF
J
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SECCIAN 17• CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA
Y PESC
A
PO
R
PROGRAMAS
03 DIRECCION REGIONAL DE PLANIFICACIO
N
SERVICIO Y ASISTENCIA TECNIC
A
PROGRAMAS
48
1 7
CONCEPTOS
F
.P
. y c
~
,
a
aee
~#d
6n
Gmn>
d~
PROORAMA
S
200 Ter
re
nos y blenes naturale
s
202 Edificios y otras construclones
3
.800
3
.80
0
Maquinaria, Instalación
y utillaJ e
Material de transpo
rt
e
1
.480
1
.48
0
205
Mobiliario
y enseres
500
50
0
206
Equipos
para proceso d
e
Informació
n
2ü9 Otro Inmovlllzado
materia
l
20
Arrendamientos
3
.600
1
.980
5
.58
0
210 Terrenos y bienes
naturale
s
212 Edificios y otras construcclones
1
.398
500
300
400
2
.59
8
213 Maqulnada y
utillaje
505
150
300
200
1
.15
5
214
Material
de transpo
rt
e
544 600 500
50
1
.65
4
215
Mobiliario
y ense
re
s
185 50
23
5
216 Equlpos para procesos d
e
Informacló
n
219 Otro Inmovllizado
materia
l
21 Reparaclanes y
conservación
2
.592
1
.250
1
.150
650
5
.64
2
220
Material
de
oficina
1
.277
2
.000
2
.030
45
5
.35
2
221
Suministros
30
.865
3
.000
3
.655
2
.550
40
.07
0
222
Comunicaciones
900
1
.700
1
.525
4
.12
5
223 Transpo
rt
es
1
.432
100
105
1
.63
7
224 Prlmas de seguros
150
15 0
225 T
ri
buto
s
228 Gastos
diversos
2
.770
200
2
.155
5
.12
5
227 Trabajos re
allzados por otra
s
empresas
900
130
1
.03
0
22 Material,
suministros
y otros
37
.244
7
.900
9
.750
2595
57
.48
9
230
Dietas
520
1
.650
900
50
3
.12
0
231
Locomoción
149
450
220
50 8
09
232 Traslad
o
233 Otras Indemnizaclone
s
23 Indemnlzaclones por razón de
l
servlclo
669
2
.100
1
.120
100
3
.98
9
240 Arrendamlento
s
241 Rep ar
ación y
conservació
n
242 Material, suminist
ro
s y otro
s
24 Se
rv
icios nuevo
s
TOTAL CAPITULO 11
40
.505
14
.850
14
.000
3
.345
72
.700
PRESUPUESf05 DE LA COMUNIDAD AUTbNOMA DE LA RED1tSN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 19{f
(müe Puf
.
)
DISTRIBUCRSN ECONOMICA
SECCItSN 17
. CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESC A
POR PROGRAMAS
03 DIRECCION REGIONAL DE PLANIFlCACIO
N
SEAVICIO Y ASISTENCIA TECNIO
A
PROGRAMAS
46
P
.P
. y Cdpacitaclón
47
ql~^ y
I
a
Invatigselán
49
OranJa
TOTA
L
CONCEPTOS
Ag
nda
Pro~
Agnda
Apropscaada
PtOGRAMA
S
480 Plan de Fomento del asociaclonls
»
mo Juvenll
1
.000
1A0
0
481 Apoyo a agricultores para su parti
-
cipación en cursos y actividade
s
agrarlas
2500
250
0
482 Becas para la formación de espe
ciallstas en extensión agraria
4
.000
4
.00
0
483 Becas para la formación d
e
Investlgadores
3
.800
3
.60
0
48 A familias e Instltuclones sin fine
s
de lucro
7
.500
3
.800
11
.30
0
TOTAL CAPITULO IV
7
.500
3200
11
.30
0
601nversiones nuevas y de reposició
n
en maquinaria Parque Móvil, me
-
dios didácticos y utensilios
5
.500
1
.800
7
.30
0
61 Inverslones en Infraestructura y me
dios de producción para la puest
a
en funcionamiento de fincas pro
pias o cedidas, así como en la
s
Instalaciones de los Centros de Ca
-
pacltaclón Agraria
13
.000
16
.000
29A0
0
62 Proyectos Regionales de Investiga
-
clón Agrarla
14,qg0
14A0
0
63 Programa de Inverslones en ca
~
taclón y extensión agraria
79
.100
79
.10
0
64 Obras de infraestructura en las fin
-
cas del C
.R
.I
.A
.
16 .700
16,7
0
0
65 Reallzación y adquisición de ele
-
mentos audiovisuales y dlvulgatlvos
3
.000
3
.00
0
66 Red de campos de demostración
y
experimentaclón
2,000
YAD
O
67 CampaM1as de divulgació
n
tecnológica
8
,
000
Bpp
p
TOTAL CAPITULO VI
16
.500
li3
.g00
47
.100
1
59
.60
0
710 Transferencias a organismos auto
-
nomos administrativos
16
31X)
16
.50
0
71 A organismos autónomo
s
administrativos
16
.500
1
11
50 0
TOTAL CAPITULO VII
16
.500
16
.500
C
1
DISTRIEUCIÓN ECONÓMICA
SECCI(SN 17
. CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
0,1STOg
F P
4
POR PROGRAMAS
04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
Vw
.
)
.
.
.
SERVICIO
E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIA
S
PROGRAMM
Dl~clón
O~derua y M~}
Rnd
u
52
cdón
5
3
aanlded
Indtr fiy Can
.
TOTA
L
~~8~
aerva
. OdN
.
Prod
. am~dx~
v
e
eafal
V
9
getd
~
. y w
rROORAMA
9
100 Retribuciones básicas
y
otras
remuneraciones
3
.550
3
.550
3
.55
0
10 Altos cargos
3
.550
3
.550
3
.55
0
110 Retribuciones básicas
y
otras remuneracione
s
11 Personal eventual d
e
Gabinet
e
120 Retribuciones personales
27
.770
25
.476
15
.280
21
.716
22984
113
.2?
8
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones
por
destino
e
n
el extranjer
o
12 Funcionarios
27
.770
25
.476
15
.280
21
.716
22
.984
113
.22
6
130 Laboral fijo
3
.239
5
.740
1
.254
3
.033
13
.26
6
131 Laboral eventual
1
.834
719
2
.55
3
13 Laborales
5
.073
5
.740
1
.973
3
.033
15
.81
9
140 Personal
de trop
a
141 Otro persona
l
14 Otro persona
l
150 Productivida
d
151 Gratificacione
s
15 Incent
.vos
al
rendimient
o
160 Cuotas sociales
1
.630
3
.770
4
.182
4
.689
3
.805
11107
6
161 Prestaciones
sociales
81 110
120
60 38
40 9
162 Gastos
sociales de
funciona
-
rios y personal no labora
l
163 Gastos sociales de persona
l
labora
l
16 Cuotas, prestaciones y Gast
o
Sociales a cargo de
l
empleador
1
.711
3
.880
4
.302
4
.749
3
.843
18
.48
5
TOTAL CAPITULO 1
33
.031
34
.429
25
.322
28
.438
29
.860
151
.080
DI>lTRIBUC16N
ECONÓMICA
SECCIÓN 17
. CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA
Y PESCA
~
OADTO~
F
p
4
POR
PROGRAMAS
04
DIRECCION REGIONAL PRODUCCION ,
~~ ~•~
.
E
I
iJERVIC
USTRIAS
AGROALIMENTARIAS
~
TlOORAMM
Dln>xión
o
r~ Y
MLL
Produedón
SanWad
Y~ár
.ey ~
TOTA
L
~NC6riU~
Sam
. Grlaa
.
Pmd
. Ganatlan
VpeNl
VapMal
A@ar
. y A
~R08RA#IA
1
200 Terrenos y
bienes naturales
875
72 74
7
202 Edificios
y otra
s
construccione
s
203 Maquinaria,
Instalación
y
utlllaj e
Matedal de transpo
rt
e
205 Mobiliario
y ense
re
s
Equipos
para p
ro
ceso d
e
informació
n
Otro inmovilizado
materia
l
20 Ar
re
ndamiántos
875
72 74
7
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edi fi clo9 y otra
s
construccione
s
213
Maquinaria
y utlllaj
e
214
Material
de transpo
rt
e
50
140
30
100
40
38
0
215
Mobiliario
y ense
re
s
75 50
65
80 50 30
0
218 Equipos para
procesos
d
e
Informació
n
210
Ot
ro inmovll7ado
material
25
25
25
7
5
21 Reparaciones y Conse
rv
ación
150 215
95
180 115
73
5
220
Material
de
oficina 300 350 250
1
.100
300
2300
221 Suminist
ro
s
750 300 125
300
225
1
.70
0
222 Comunicaciones
1
.100
56 25
320
30
1
.53
0
223 Transpo
rt
e s
224 P
ri
mas de Seguros
50
50
225 T
ri
buto s
228 Gastos diversos
110
75 40 80 76
9
8
0
227 Trabajos re
alizados por otra
s
empresas
700 200
90
0
22 Material,
Suministros
y otros
2980
780 440
2030
630
8
.84
0
230 Dietas
400
600
550
125
500
217
5
231 Lacomoclón
300 250 100
75
300
1
.02
5
232 Traslad
o
233 Otras indemnizacione
s
23 Indemnlzaciones por razó
n
dei se
rv
icio
700 850 850
200
800
8
21
0
240
Arrendamiento
s
241 Reparaclón y conse
rv
ació
n
242 Mate
ri
al, suminist ro
s y otro
s
24 Servicios
nuevo
s
TOTAL CAPITULO 11
4
.485
1
.845
1
.185
2
.462
1
.545
11522
DISTRIEUC16N ECONbMICA
SECCION 17
. CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
GASTO
S
POR PROGRAMAS
04 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
~
(miles ptu
.)
F
. P
. 4
.
SERVICIO
E INDUSTR
IAS AG
ROALIMENTARIA
S
#
PROORAMA
I
'
50
Dlreeelón
5
1
O
rdenee
. y Me}
52
Pr
eóealón
53
SenIGE
5
4
Intlus
. y Can
.
TOTA
L
f~1iC{FI
q
Serve
. Gtlee
.
Pmd
. eenedere
VpeMl
vegetal
Ay,ar
. y
A
PfiQQIlAMA
9
470 Plan de Fomento de la co
-
mercializacíón y Asociacio
-
nismo Agrario
15
.00
0
47 A Empresas Privadas
15
.000
15
.00
0
480 Núcleos de control lechero
1
.000
15
.00
0
481
Becas
para la formación de
1
.00
0
especialistas en prevención
y
lucha contra agentes nocivo
s
de los vegetales
4
.00
0
48 A Familias e Instituciones
4
.O
W
sin fines de lucro
1
.000
4
.000
5
.00
0
TOTAL CAPITULO IV
1
.000
4
.000
15 00 0
.
2000
0
60 Fomento de las medidas d
e
higl~ne, profilaxis y luch
a
contra la peste porcin
a
africana
10
.000
10
.00
0
61 Lucha contra epizootias
y
zoonosis
15
.000
15
.00
0
62 Campañas de mejoras de l
a
ganadería extensiva
2
.000
2
.00
0
63 Plan de mejora fitosanitaria
4
.000
400
0
64 Campañas de prevención
y
lucha contra agentes nocivos
20
.000
2000
0
TOTAL CAPITULO Vi
27
.000
24
.000
51
.000
Página 114
huplemento «I9
. V
. Yú, rlurcta» nu,u no u
:
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIb
N
DE MURCIA
19l
3
GASTO
S
(milu Ptalr
.)
P P
4
DISTRIBUCIAN ECONÓMICA
SECCIAN 17
. CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESC
A
POR PROGRAMAS
05 DIRECCION REGIONAL DE ESTRUCTURAS Y RECURSO
S
SERVICIO
AGRARIO
S
PROGRMW
S
CONCEPTO$
55
Dlncclón y Serr
.
Genenlee
s
e
Protx
. de nours
w
AQrx
. y Mw
.
6
7
Produedó
n
Fonsld
TOTA
L
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas
y otra
s
remuneraciones
3
.528
3
.52
8
10 Altos cargos
3
.528
3
.52
8
110 Retribuciones básicas
y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual
de gabinet
e
120 Retribuciones personales
8
.252
110
.926
74
.357
193
.53
5
121 Retribuciones
en especi
e
122 Asignaciones
por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionados
8
.252
110
.926
74
.357
193
.53
5
130 Laboral fij
o
131 Laboral
eventual
1
.258
38
.52
9
3
.487
3
.68
6
2478
43
.47
3
5
.96
5
13 Laborales
1
.258
42
.016
6
.164
49
.43
8
140 Personal de trop
a
141 Otro persona
l
14 Otro persona
l
150 Productivida
d
151 Gratificacione
s
15 Incentivos al rendimient
o
160 Cuotas sociales
3
.581
33
.503
9
.818
46
.90
2
161 Prestaciones sociales
10
60
30
10
0
162 Gastos sociales
de
funcionados
y
personal no
labora
l
163 Gastos sociales de
personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos s
o
-
ciales a cargo
del
empleador
3
.591
33
.563
9
.848
47
.00
2
TOTAL CAPITULO
1
16
.629
186
.505
90
3
69
293
.503
I
;ul
:tenlento «19
. U
. R
. Murcia» núm
. ?5 de SU 1-x5
1°áqina 11
5
PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUTbNOMA
DE LA REGIbN
GASTOS
P P 1
.
DE MURCIA
19!!
(mtla
Ni,
)
.
DISTRIBUCION ECONÓMICA
SECCIÓN 17
. CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESC
A
POR PROGRAMAS
05 DIRECCION REGIONAL DE ESTRUCTURAS Y RECURSO
S
SERVICIO AGRARIO
S
PROGRl1MAS
55
56 57
TOTA
L
CONCEPTI~
dneelón y Serv
.
Genarebs
P
~
d
e m
uno
s
Apnr
. y Med
.
ProOuCClá
n
Farestal
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construcciones
810
81
0
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamlentos
810
81
0
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
1
.000
1
.00
0
213 Maquinaria y
utillaj
e
214 Material de transporte
100
1
.300
700
2
.10
0
215
Mobiliario
y enseres
70
60 40
17 0
216 Equipos para procesos d
e
información
200
2
0
0
219 Otro inmovilizado material
60 40
10 0
21 Reparaciones y conservación
370 2
.420
780
3
.57
0
220 Material de oficina
175
400
265 840
221 Suministros 875 3
.200
1
.600
5
.67
5
222 Comunicaciones
670
60 40
770
223 Transporte
s
224 Primas de seguros
900 90 0
225 Tributo
s
226 Gastos diversos 700 70 0
227 Trabajos realizados por otra
s
empresas
400 40 0
23 Material, suministros y otros
3
.720
3
.660
1
.905
9
.28
5
230 Dietas
750
4
.300
2
.200
7 .25 0
231 Locomoción
250
450
250
95 0
232 Traslad
o
233 Otras
indemnizacione
s
23 Indemnizaciones por razón de
l
servicio
1
.000
4
.750
2
.450
8 .20 0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
5
.900
10
.830
5
.135
21
.865
ragina ii®
llLlFlaliAYali1~VV
•L
. V
. lu
. l~lulvau• a~uaaaa
r
.
.
. a+~ vv v
.-
PRSSUPUESfOS
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 1985
(
mijes
Ptas
)
.
DISTRIBUCION ECONÓMICA
SECCIÓN
17
. CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESC
A
POR PROGRAMAS
05 DIRECCION REGIONAL DE ESTRUCTURAS
Y RECURSO
S
SERVICIO
AGRARIO
S
PR/xiRAMAS
55
sa
5
7
TOTA
L
ol
ásrv
.
v
c
.
de
~
"~
P1Od
e
CONCEPTOS
á, nb
~
~
y
reetal
PROGRAMAS
60 Adquiaiclón de fincas para actua
-
ciones de p
ro
tec, y mejora del me
-
dio rural
10
.000
10
.00
0
61 Lucha contra la
erosión
y defens
a
de los recursos hlddcos
115
.000
115
.00
0
62 Adquisición de fincas para el f
o
-
mento de la producción
8
.000
8
.00
0
.63 Consciidaclón legal de la propieda
d
forestal y las vías
pecuadas
3
.000
3
.00
0
64 Ordenación
forestal y tratamiento
s
silvopastorales
80
.700
80
.70
0
65
Prevención
y extinción de Incendlo
s
forestales
50
.000
50
.00
0
66 Mantenimiento de
equilibrios
bloló
-
glcos y protección de flora y fauna
2
.000
200
0
67 Protección de espacios naturale
s
d e
Interés
7
.000
7
.00
0
68 Adecuaclón recreativa, mejora de
l
bienestar social y
promoción de l
a
función educativa y cultural de lo
s
espacios
naturales
22
.000
22
.00
0
69 Ordenación
cinegética
y
piscícol
a
continental
14
.000
14
.00
0
TOTAL CAPITULO
VI
220
.000
91
.700
311
.70
0
760 Transferenclas a Corporacione
s
Locales
7
.500
7
.50
0
76 A Corporaciones
Locales
7
.500
7
.50
0
780 Transferenclas para el desarroll
o
del programa de protección de lo
s
recursos agrarios y del
Medi
o
Natural
7
.500
7
.50
0
781
Transferencias
para el des
ar
roll
o
del p
ro
grama de
ordenación, rees
-
tructuración
y
mejora de la produo
-
ción vegetal
5
.000
5
.00
0
78 A
familias
e instituciones sin
fine
s
de lucro
7
.500
5
.000
12
.50
0
TOTAL CAPITULO VII
15
.000
5
.000
20
.000
.yutíÉcinenco «vs
. u
. r
. lviurcia» num
.
2
5 de 30-1-85
Página 11
7
PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD
AVCÓNQMA DE LA REGIÓN
GASTOS
P P 4
.
DE MURCIA l
M
(müa Ptu
)
DISTRIBUCIÓN
ECONOMICA
SE~ 18
. CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALE
S
POR PROGRAMAS
SERYI
M 01 SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
PROGRAIIAS
~
TOTA
L
Dlr
y
CONCEPTOS
~a ~+
.
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
7
.907
7
.90
7
10 Altos cargos
7
.907
7
.90
7
110 Retribuciones básicas y otra
s
i
remunerac
one
s
11 Personal eventual de
gabinet
e
120 Retribuciones personales
48
.638
48
.63
8
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarios
48
.638
48
.63
8
130 Laboral fijo
14
.422
14
.42
2
131 Laboral eventua
l
13 Laborales
14
.422
14
.42
2
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
3
.047
3
.04
7
14 Otro personal
3
.047
3
.04
7
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
4
.500
4
.50
0
15 Incentivos
al
rendimiento
4
.500
4
.50
0
160 Cuotas sociales
11
.612
11
.61
2
161 Prestaciones sociales
340
34 0
162 Gastos sociales de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos so
-
ciales a cargo del empleador
11
.952
11
.95
2
TOTAL CAPITULO 1
90
.466
90A66
Página 118
Suplemento «B
. O
. R
. Murciao núm- 25 de
.30-1-5
5
~ PRESUPUESfGS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
P P
4
DE MURCIA
19
0
(
mi
l
es
Ptas
-
)
DISfRIBUCION
ECONOMICA
SECCION 1& CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALE
S
POR PROGRAMAS
SERVIClD
01 SECRETARIA GENERAL TECNIC
A
PROGRAMAS
se
TOTA
L
CONCEPTOS
DI¡16~
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construccione
s
203 Maquinaria, Instalación y utillaj
e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado
materia
l
20 Arrendamiento
s
210 Terrenos y bienes naturales
00 02
212 Edificios y otras construcciones
2
.000
.
50 0
213 Maquinaria y utillaje
50
0
214 Material de transporte
10
0
215 Mobiliario y enseres
10 0
216 Equipos para procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovillzado materia
l
21 Reparaciones y conservaclón
2
.600
2
.60
0
220 Materlal
de oficina
4
.500
4
.50
0
5
000
221 Suministros
5000
.
6
500
222 Comunicaciones
6
.500
.
30
0
223 Transportes
300
50
0
224 Primas de seguros
500
10
0
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
10 0
5
.000
5
.00
0
227 Trabajos realizados
por otras
14 43
0
empresas
14
.430 .
suministros
y otro
s
22 Material
36
.330
36
.33
0
,
230 Dietas 800
80
0
80
0
231 Locomoción
800
b
0
232 Traslado
100
600
233 Otras indemnizaciones
50 0
23 Indemnizaciones
por razón de
l
servicio
2
.200
2
.20
0
240 Arrendamlento
s
241 Reparación
y conse
rv
ació
n
242 Material,
suminist
ro
s y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
41
.130
41
.13
0
66 iMnodeiación edificio e impiant
a
ción de nuevas
instalaciones
y
equipamiento de las oticina
s
centrales 15
.500 15
.50
0
TOTAL CAPIRILO VI
15
.500
15
.500
ra3uua ix
u
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN
GASTO
S
DE MURCIA
1983
(nú
In P
ta )
P
. P
. 4
.
DISTRIBUCI6N
ECGNÓMICA
SECCION 18 CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALE
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO 02 DIRECCION REGIONAL DE SALU
D
PROGRAMAS
59
TOTA
L
CONCEPTOS
Salud Pública
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
4
.051
405
1
10 Altos cargos
4051
4,05
1
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones personales
746
.757
746,75
7
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionanos
746,757
746
.75
7
130 Laboral fijo
45
.595
45
.59
5
131 Laboral eventual
1,000
1,00
0
13 Laborales
46
.595
46
.59
5
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
7
.881
7
.88
1
14 Otro personal
7
.881
7
.88
1
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
2
.000
2
.00
0
15 Incentivos al rendimiento
2
.000
2
.00
0
160 Cuotas sociales
58
.876
58
.87
6
161 Prestaciones sociales
2
.100
2
.10
0
162 Gastos sociales de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos so
-
ciales a cargo
del empleador
60
.976
60,97
6
TOTAL CAPITULO
1
868
.260
868
.260
Página 120
Suplemento
«B
. O
. R
. Murcia» num
. ,a cie su 1-a
5
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA 1985
(múles Ptas
.
)
~
DISTRIBUCIóN ECONÓMICA
SECCIóN 18
. CONSEJERIA DE S NIDAD
CONSUM
O
POR PROGRAMAS
SERVICI
O
PROGRAMAS
59
TOTA
L
CONCEPTOS
Salud Públlca
PROGRAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construccione
s
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamiento
s
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
08 0
1
213 Maquinaria y utillaje
1,080
.
214 Material de transport
e
215 Mobiliario y ensere
s
216 Equipos para procesos d
e
información
1
0
0
219 Otro inmovilizado material
10
0
21 Reparaciones y conservación
1
.180
1
.18
0
230 Material de oficina
2
.805
2
.80
5
221 Suministros
21
.480
21'48
0
5
0
222 Comunicaciones
50
15 0
223 Transportes
15 0
224 Primas de seguro
s
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
5
.600
5
.60
0
227 Trabajos realizados por otras
30 0
empresas
30 0
suministros y otro
s
22 Material
30
.385
30
.38
5
,
230 Dietas
1
.445
1
.44
5
231 Locomoción
1
.232
1
.23
2
232 Traslado
10 0
233 Otras indemnizaclones
10 0
23 Indemnizaciones
por razón de
l
servicio
2
7
77
2'7
1
7
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II 34
.342
34
.342
aupicmento «1
5.
u
. it
, lviurcia» num
. z
;> cio
Página 12
1
~ PRESUPUESCOS DE LA COMUNIDAD AUTbNOMA DE LA
REGIÓ
N
~ DE MURCIA
198
3
OASIb
S
(
m¡ks Pvu,)
P
. P
.
4
DISTRIBUC16N ECONÓMICA
SECCIÓN
18
.
CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALE
S
POR PROGRAMA
S
_
SERVICIO 0
2
DIRECCION REGIONAL DE SALU
D
PROGRAMA
S
CONCEPTOS
59
Salud Pública
TOT,M
,
PRCG
R
~
440 Subvención
a Instituto d
e
Bioqufmica
7
.500
7
.50
0
44 A Empresas Públicas
7
.500
7
.50
0
460 Subvención a Corporacione
s
Locales
3
8
.000
38
.00
0
46 A Corporaciones
Locales
38
.000
38,00 0
480 Becas a médicos y A
.T
.S
.
48 A Familias
e instituciones sin fines
3
.000
3
.00
0
de lucro
3
.000
3
.00
0
TOTAL CAPITULO IV
48
.500
4B,50
0
84 Luchas y CampaM1as
Sanitarias
18
.3
4
6
18
.34
5
TOTAL CAPIIULO Vi
18
.816
18,315
.'ágina 122
supiemento
«ki
.
U
.
K
. 1murcxa» num
. ,eo cce
su•i•ó
a
PRBSUPUPS[O6 DE LA COMUNIDAD AUlbNOMA DE
LA
REGIÓN GASTOS
F
. P
.
4.
DE MURCIA
1
9
0
(
mu
ee P
tu
)
D1SfRIBUCION ECONONICA
SECCION
' 1S
. CONSEJERIA
DE SANIDAD, CONSUMO
Y SERVICIOS SOqALE
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO
03
DIRECCION
REGIONAL DE ASISTENCIA SANITARI
A
PROGRAMAS
eo
e1
TOTA
L
OONCEPTOS
Aelstencl
s
sanltada
Selu
G
M
em
a
l
PNOORAMA
S
100 Retribuciones
béeleae y o
tr
a
s
remuneraciones
3
.579
3
.57
9
10 Altos cargos
3
.579
3
.57
9
110 Retribuciones béelcae y o
tr
a
s
remuneracione
s
11 Personal
eventual de gabinet
e
120 Retribuciones
personales
14
.901
382
.419
397
.32
0
121 Retdbuciónes
en
especi
e
122 Asignaciones
por destlno en e
l
extranjer
o
12 Funcionados
14
.901
382
.419
397
.32
0
130 Laboral fijo
3
.649
10
.930
14
.57
9
131 Laboral eventual
15
.000 15
.00
0
13 Laborales
3
.649
25
.930
29
.57
9
140 Personal de trop
a
141 Otro personpl
17
.384
53
.297
70
.68
1
14 Otro personal
17
.3114
53
.297
70
.68
1
150 Productlvlda
d
151 Gratificaciones
1
.200
19
.450
20
.65
0
15 Incentivos
alrendlmle
nto
1
.200
19
.450
20
.65
0
160 Cuotas
sociales
11 .120
133
.413
144
.53
3
161 Prestaciones soclales
50 2
.200
2
.25
0
162 Gastos sociales de funcloneAa
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal
4
ba
d
16 Cuotas,
prestaciones
y
gastos
q
clales a cargo del empleador
11
.170
135
.613
146
.76
3
TOTAL CAPITULO
1
51
.883
616
.709
668
.592
.r1aacaucVYV w+/
. V
.
1~
.
. 111U1V1~~'
1lll2Pl
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PRESUPUESTOS DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGIÓN
GASib
S
DE MURCIA
1983
(mila Pta>
.
)
DISTRIBUCION
ECONÓMICA
SECCIÓN 18
. CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALE
S
POR
PROGRAMAS
SERVICIO 03 DIRECCION REGIONAL DE ASISTENCIA bANITARI
A
PROGRAMAS
60
61
TOTA
L
CONCEPTOS
Aslstancl
e
Senltade
Selu
d
Memal
PROORAMA
S
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construccione
s
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro
inmovilizado
matena
l
20 Arrendamiento
s
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
5
.000
5
.00
0
213 Maquinaria y utillaje
900 90 0
214 Material de transporte
400 40 0
215 Mobiliario y enseres
400 40 0
216 Equipos para
procesos
de
informació
n
219 Otro inmovilizado material
400
_
40
0
21 Reparaciones y conservación
7
.100
7
.10
0
220 Material de oficina
1
.000
6
.950
7
.95
0
221 Sumínistros 74
.560
115
.100
189
.66
0
222 Comunicaciones
500 2
.765
3
.28
5
223 Transportes
2,150
2
.15
0
224 Primas de seguro
s
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
1
.800
13
.900
15
.70
0
227 Trabajos
realizados
por otra
s
empresas
3
.000
17
.700
20
.70
0
22 Material, suministros y otros
80
.860
158
.565
239
.42
5
230 Dietas
250 950
1
.20
0
231 Locomoción
1
.150
1
.100
2
.25
0
232 Traslad
o
233 Otras indemnizaciones
100
10
0
23 Indemnizaciones
por razón de
l
servicio
1
.400
2
.150
3
.55
0
240 Arrendamiento
s
241 Reparación y
conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO 11
82
.260
167
.815
250
.075
Pá,giiea 124
n
upaeb[ienw
an
. v n
. irnuruann
uuu
.
.
.
:
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~
PRESUPUESTOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REO16
N
DE MURCiA
l91!
GASTO
S
(
~
P
tu
•)
F
. P
. 4
.
DISTRIBUCIÚN
ECONÓMICA
SECCIQN 18
. CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALE
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO 03 DIRECCION REGIONAL DE ASISTENCIA SANITARI
A
PROGRAMAS
60
81
TOTA
L
CONCEPTOS
Aaistancl
a
SenttaAa
saiu
d
Mentel
PROGRAMA
S
460 Subvenciones a Entes Locales
18
.000
11
.000
29
.00
0
46 A Corporaciones Locales
18
.000
11
.000
29
.00
0
480 Subvenciones a Familias e Institu
-
ciones sin fines de lucro
25
.000
21
.600
46
.60
0
48 A Familias e Instituciones
sin fine
s
de lucro
25
.000 21 .600
46
.60
0
TOTAL CAPITULO IV
43
.000
32
.600
75
.60
0
602 Edificlos y otras construccione
s
603 Maquinarla, Instalaciones y utlllaj
e
604 Mobiliario y enseres
37
.00
0
14
.00
0
7
.500
37
.00
0
14
.00
0
7
.50
0
60 Proyectos de inverslón nueva
58
.500
58
.50
0
682 Edificios y otras construcciones
24
.000
24
.00
0
68 Inversión de reposición
24
.000
24
.00
0
TOTAL CAPITULO VI
82500
8250
0
760 Sulroenclonea a Corporacione
a
Locales
50
.000
50
.00
0
76 A Corporaciones Locales
50
.000
50
.00
0
780 Subvenciones
a
Familias
e
Institu
-
ciones sin fines de lucro
10
.000
10
.00
0
78 A Familias
e Instituciones sin fine
s
de lucro
10
.000
10
.00
0
TOTAL CAPITULA VI1
60
.000
60
.000
uuy+c
.a
.ca
.4V ll
.
M
. 14
. l
.lurl%nón num
. zJ ae Su-1-i45
ragina iz
s
PRESUPUESTOS DE LA
COMUNIDAD
AU'I'CNOMA DE LA REG16N
GASTOS
P P
/
DE MURCIA
19t!
(ImBa Pfu
.
)
DI57RIBUCIONECONAIIUCA
SECCIAN 1& CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALE
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO 04 DIRECCION REGIONAL DE PLANIFICACION SANITARI
A
PRIxiRAñ~A$
62
63
64
TOTA
L
Planltkecldr
y
HoePltal
H
~
OONCEPTOS
Programea
Prodnclal
W
Ar
~
s
P
RO
ORAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3
.681
3
.68
1
10 Altos cargos
3
.681
3
.88
1
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones personales
3
.547
489
.313
492
.86
0
121 Retribuciones en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionarlos
3
.547
489
.313
492
.86
0
130 Laboral fijo
2
.929
18
.055
132
.379
153
.36
3
131 Laboral eventual
4
.800
5
.000
9
.80
0
13 Laborales
2
.929
22
.855
137
.379
163
.16
3
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
11
.391
11
.39
1
14 Otro personal
11
.391
11
.39
1
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
31
.730
8
.800
40
.53
0
15 Incentivos al
rendimiento
31
.730
8
.800
40
.53
0
160 Cuotas sociales
2
.688
162528
41
.213
206
.42
9
161 Prestacicnes sociales
50
1
.700
1
.75
0
162 Gastos sociales de funclonarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personallabora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos so
-
ciaies a cargo
del empleador
2
.738
184
.228
41
.213
208
.17
9
TOTAL CAPITULO 1
12
.895
719
.517
187
.392
919
.804
Página 126
Suplemento
«B
.
O
.
R
. 1Vlurcla» num
. zs ae su-!-a
3
PRESUPUESTOS
D
E LA
COMUNIDAD
AI}7GNOINA DE LA REGION
GASTOS
F
. P
.
DE MURQA 19%7
(müea Ptta
.
)
#
D1SfRIBUCION
ECONÓMICA
SEOL7ÓN 111 CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALE
S
POR PROGRAMAS SERVICIO 04 DIRECCION REGIONAL DE PLANIFICACION SANITARI
A
PROGRAMAS
62
63
64
TOTAI
.
CONCEPTOS
Wani6caclón
y
P
ro
gramaa
Hasplta
f
P
ro
vlnclal
Hoeplta
l
Im Arcua
PROGRAMAS
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construccione
s
203 Maquinaria, Instalación y utillaj
e
204 Material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovillzado materia
l
20 Arrendamiento
s
210 Tertenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construcciones
500 500
1
.00
0
213 Maquinaria y utillaje
2
.500
3
.000
5
.00
0
214 Materlal de transport
e
215 Mobiliario y enseres
50
500 500
1
.05
0
216 Equipos para procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovillzado material
100
10
0
21 Reparaciones y conservación
50
3
.100
4
.000
7
.15
0
220 Material de oficina
500 800
1
.489
2
.78
9
221 Suministros
83
.000
48
.000
131
.00
0
222 Comunicaciones
3
.000
1
.700
4
.70
0
223 Transportes
2
.340
500
2
.84
0
224 Primas de seguros
500
50 0
225 Tributos
500
500
226 Gastos diversos
1
.500
1
.800
2
.000
5
.30
0
227 Trabajos realizados
por otra
s
empresas
1
.500
28
.800
10
.300
40
.60
0
22 Material,
suministros
y otros
3
.500
119
.740
64
.989
168
.22
9
230 Dietas
560
100 66 0
231 Locomoción
480
50 53
0
232 Traslad
o
233 Otras indemnizaciones
50 500 55
0
23 Indemnizaciones
por razón de
l
servicio
1
.090
150 500
1
.74
0
240 Arrendamlento
s
241 Reparaclón y conservacló
n
242 Material, suministros y otros
500
50
0
24 Serviclos nuevos
500 50
0
TOTAL CAPITULO II
4
.640
122
.990
69
.989
197
.619
1°agina 1
2
7
PRESUPUESTOS DE LA
COMUNIDAD AUTbNOMA
DE LA REGIÓ
N
DE MURCIA 1985
GASTO
S
(
m11
e
Pt
F
. P . 4
.
~•J
as
.
)
s
DISTRIBUCIÓN ECONOMICA
SECCIÓN 18
. CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALE
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO 04 DIRECCION REGIONAL DE PLANIFICACION SANITARI
A
PROGRAMAS
ka
p
p
TOTA
L
CONCEPTOS
PlanN
clón
y
P
r
agramas
Hos
lta
l
P
ro
vlncdal
Hcc
a
l
Los Amos
PROGRAMA
S
440 Subvención a la Escuela
Enfertnerfa
11
.000
11
.00
0
441 Subvención al Centro de Clrugfa
2
.000
2
.00
0
44 A Empresas Públicas
13
.000
13
.00
0
480 Subvención a Familias e Instituclo
-
nes sin fines de lucro
13
.920
13
.92
0
48 A Familias e Instituciones sin fine
s
de lucro
13
.920
13-92
0
TOTAL CAPITULO IV
13
.000
13
.920
26
.92
0
602 Ediflcios y otras construcciones
60
.000
69
.00
0
603 Maquinaria Instalación y utillaje
90
.000
90
.00
0
604 Mobiliario y enseres
90
.000
90
.00
0
60 Inversión nueva
240
.000
240
.00
0
TOTAL CAPITULO VI
240
.000
240p00
F
:, uG
. t•
Página 128
suplemento
ais
. v
.
K
.
i
nurcia»
nuru
.
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD
AUTbNOMA DE
LA REOION
GASTOS
P P
DE MURCIA 1915
(
m
j
l
b Pu+
.
)
DISTRIBUC16N ECONdMICA
SECCIÓN
18
. CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALE
S
POR
PROGRAMAS
SERVICIO
05 DIRECCION REGIONAL DE CONSUM
O
PRO(3RAMA3
es
TOTA
L
CONCEPTOS
Defanw de
l
coneumidor
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas
y otras
37
4
3
remuneraciones
3
.374
.
10 Altos car
os
3
.374
3
.37
4
g
110 Retribuciones básicas
y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de
gabinete
1
6
86
9
120 Retribuciones
personales
16
.669
.
121 Retribuclones
en especi
e
122 Asignaciones
por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionados
16
.86
9
16•
8
6
9
130 Laboral fijo
86
8
s
w
131 Laboral
eventual
0
13 Laborales
1
.368
1
.36 8
140 Personal
de tropa
16 78 4
141 Otro personal
16
.784
.
14 Otro personal
16
.784
16
.78
4
150 Productividad
4 50
0
151 Gratificaciones
4
.500 .
15 incentivos
al
re
ndimiento
4
.500
4
.50
0
160 Cuotas sociales
7
.307 7
.30
7
s
o
161 P
re
staciones
sociales
s
o
162 Gastos
sociales
de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales
de personal labora
l
prestaciones y gastos s
o
-
16 Cuotas
,
oiaies a cargo
del empleador
7
.357
7
.35
7
TOTAL CAPITULO 1
50
.252
50
.252
~uy
.a,
.
.cr
.
u
e
«n
.
u
.
n
. iviur
aaa» tmm
. za ne r
;01•a5
Página 12
9
~ PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓ
N
DE MURCIA
19
83
GASTO
S
(miles Ptu
)
P P 4
.
.
DISTRIBUCRSN ECONÓMICA
SECC16N 111 CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS 80C{AI
.
B
POR PROGRAMAS
SERVICIO 05 DIRECCION REGIONAL DE CONSUM
O
PROGRAMAS
ee
TOTA
L
CONCEPTOS
Uefenee de
l
Consumido
r
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construcciones 600
60
0
203 Maquinaria, instalación y utillaj
e
204 material de transport
e
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro Inmovlllzado materia
l
20 Arrendamientos
600 60 0
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construccione
s
213
Maquinaria
y utillaj
e
214
Material
de transpo
rt
e
215 Mobiliario y ensere
s
216 Equipos para procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovilizado materia
l
21 Reparaciones y conservació
n
220 Material de oficina
1
.100
1
.10
0
221 Suministro
s
222 Comunicacione
s
223 Transporte
s
224 Primas de seguro
s
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
8
.970
8
.97
0
227 Trabajos reallzados por otra
s
empresas
600 600
22 Material, suministros y otros
10
.670
10
.67
0
230 Dietas
2
.340
2
.34
0
231 Locomoción
1
.735
1
.73
5
232 Traslad
o
233 Otras indemnizacione
s
23 Indemnizaciones por razón de
l
servicio
4
.075
4
.07
5
240 Arrendamlento
s
241 Reparación y conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevo
s
TOTAL CAPITULO II
15
.345
15,345
Pr,I-?na 130
Snp1ernesttn
«B
. O
. R
. Murcia» núm
. 2
-- eie 30•í-S
5
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
GASTOS
P P
.
DE MURCIA
196
5
(müa Ptu
.
)
~
DISTRIEUCION ECONOMICA
SECCION 111 CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALE
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO 05 DIRECCION REGIONAL DE CONSUM
O
PROGRAMAS
~
TOTA
L
peren
se de
l
CONCEPTOS
Consumidor
PROORAMA
S
400 Transferencias a la Administració
n
del Estado
1
.000
1
.00
0
40 A la Adminlstraclón del Estado
1
.000
1
.00
0
460 Subvenciones a Corporacione
s
Locales
15
.836
15
.83
6
46 A Corporaciones Locales
15
.836
15
.83
6
480 Subvenclones a Familias e Institu
-
ciones sin fines de lucro
1
.500
1
.50
0
48 A Familias e Instituciones sin fine
s
de lucro
1
.500
1
.50
0
TOTAL CAPITULO IV
18
.336
18
.33
8
760 Subvenciones a Corporacione
s
Locales
1
.500
1
.50
0
76 A Corporaciones Locales
1
.500
1
.50
0
TOTAL CAPITULO VII
1
.500
1
.50
0
f
oupietnenl,o
«ts
. U. U
. 1vltzrcian niam
. L5 de 30•1-85
Página 13
1
PRESUPUESTOS
DE LA COMUNIDAD AUTQNOMA DE LA REOIbN
GASTOS
P P
4
DE MURCIA
19
1
3
(mila Ptu
)
#
.
DISTRIBUCION ECONÓMICA
SECCIÓN 18
.CONSEJFRIADESANIDAD,CONSUMOYSERVICIOSSOCIALE
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO 06 DIRECCION REGIONAL DE BIENESTAR SOCIA
L
PROGRAMAS
88
TOTA
L
CONCEPTOS
Bleneste
r
sodsi
PROGRAMA
S
100 Retribuciones básicas y otra
s
remuneraciones
3
.323
3
.32
3
10 Altos cargos
3
.323
3
.32
3
110 Retribuciones básicas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinet
e
120 Retribuciones personales
312
.423
312
.42
3
121 Retribuciohes en especi
e
122 Asignaciones por destino en e
l
extranjer
o
12 Funcionados
312
.423
312
.42
3
130 Laboral fijo
314
.450
314
.45
0
131 Laboral eventual
10
.820
10
.82
0
13 Laborales 325270
325
.27
0
140 Personal de trop
a
141 Otro personal
21
.125
21
.12
5
14 Otro personal
21 .125 21
.12
5
150 Productivida
d
151 Gratificaciones
8
.500
8
.50
0
15 Incentivos al rendimiento
8
.500
8
.50
0
160 Cuotas sociales
187
.122
167
.12
2
161 Prestaciones sociales
2
.000
2
.00
0
162 Gastos sociales de funcionarios
y
personal no labora
l
163 Gastos sociales de personal labora
l
16 Cuotas, prestaciones y gastos so
-
ciales a cargo del empleador
189
.122
169
.12
2
TOTAL CAPITULO 1
859
.763
8511763
FágPata 132
`ti+uplemento
aií
. V
.
K
. lvlurcla.» num
. co ue ae i o
u
PRESUPUESI'OS
DE LA COMUNIDAD AUT
*
NDMA DE
LA REüIÓN
GASTOS
F
. P
. 4
.
DE MURCIA
19lS
(
~ ptaL
)
DISTRIBUCIÓN
ECONOMIGb
SECCIÓN
18
. CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALE
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO
06 DIRECCION REGIONAL DE BIENESTAR SOCIA
L
PRIx,RAMAS
66
TOTA
L
CONCEPI OS
Bleneste
r
SocIH
pBppB~A
g
200 Terrenos y bienes naturale
s
202 Edificios y otras construcciones
5
.750
5
.76
0
10 0
203 Maquinaría, Instalación y utillaje
10 0
204
Material
de transpo
rt
e4
.650
4
.65
0
205 Mobiliario y ensere
s
206 Equipos para proceso d
e
informació
n
209 Otro inmovilizado materia
l
20 Arrendamientos
10
.500
10
.
50
0
210 Terrenos y bienes naturale
s
212 Edificios y otras construccionea
10
.435
10 .43 5
1
80 0
213
Maquinaria
y utillaje
1
.60~
.
214 Material de transporte
40 0
215 Mobiliario y enseres
40
0
216 Equipos para procesos d
e
informació
n
219 Otro inmovilizado material
315
31
5
21 Reparaciones y
conservación
12
.950
12
.95
0
220 Material de oficina
7
.116
7
.11
8
221 Suministros
240
.914
240
.91
4
222 Comunicaciones
16
.758
16 .75 8
223 Transportes
2
.075
2
.07
5
224 Primas de seguros
650
65
0
225 Tributo
s
226 Gastos diversos
38
.500
38-
W
227 Trabajos realizados por otra
s
empresas
36
.600
36
.60
0
22 Material, suministros y otros
342
.615
342
.61
5
230 Dietas
2
.795
2
.79
5
6$
1
2
231 Locomoción
2
.661
.
232 Traslado
1
0 0
233 Otras indemnizaciones
100
23 Indemnizaciones por razón de
l
serviclo
5
.556
5.5
%
240 Arrendamientos
2
.500
2
.W
0
241 Reparación y conservació
n
242 Material, suministros y otro
s
24 Servicios nuevos
2
.500
2
.50
0
TOTAL CAPITULO 11
374
.121
374
.121
~
r
.Y
.c,
.
.earru
«L, v
. m
. ivxurcta» num
. L5 rle 3U-1-85
Página 13
3
PRESUPUESTOSDE LA COMUNIDAD AUTbNOMA DE LA REG16
N
DE MURCIA 1985
GASTO
S
(milcs Pta
s
)
F
. P
. 4
.
.
DISTRIBUCIÓN ECONÓM
IC
A
SECC16N 18, CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALE
S
POR PROGRAMAS
SERVICIO 06 DIRECCION REGIONAL DE BIENESTAR SOCIA
L
PROGRAMAS
66
TOTA
L
CONCEPTOS
Bleneatar
PROGRAMA
S
Socle
l
460 Subvenciones a corporacione
s
locales
52
.000
52
.00
0
46 A corporaciones locales
52
.000
52
.00
0
480 Subvenciones a familias e institu
-
ciones sin fines de lucro
2
.223 .358
2
.223
.35
8
481 Subvención para paliar déficit d
e
fundación atención disminuido
s
psíquicos
15
.000
15
.00
0
48 A familias e instituciones sin fine
s
de lucro
2
.238 .358
223e
.35
8
TOTAL CAPITULO
IV
2
.290 .358
2
.280
.35
9
66 Inversión de reposición
28
.000
28
.00
0
TOTAL CAPITULO
VI
28
.000
2
11
00 0
760 Subvenclones para necesidades ge
-
nerales a corporaciones locales
71
.000 71
.00
0
761 Subvención para
guardería
I
.
Jumilla
31
.000
3
1
.00
0
762 Subvención para
guardería 1
.
Calasparra
26
.000
26
.00
0
783 Subvención para guardeda I
. Lorca
26
.000
26
.00
0
76 A corporaciones locales
154
.000
154
.00
0
780 Subvenciones para necesidades ge
-
nerales a instituciones sin fines d
e
lucro
10
.400
10
.40
0
78 A familias e instituciones sin
fine
s
de lucro
10
.400
10
.40
0
TOTAL CAPITULO
VII
164
.400
164
.400
Página 134
Suplemento
aIS
.
V
. IG
. tvlurcla» nuui
. uo u
c
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUIY~
DE LA REGIÓN
GASTOS P
. P
. 4
.
DE MURCIA 1915
(mila Ptaa
.
)
DIS7
.RIBUCIÓN B
.OOIY
ó
MICA
gEGClÓN 20L GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS
POR PROGRAMAS
SERVICIO 06 DIRECCION REGIONAL DE LA FUNCION PUBLIC
A
PROGRAMAS
87 de
TOTA
L
CONCEP7bS
Preataelwb
e
suciaMa al Pe
m
Incidand
q
del Persoml
PROGRAMA
S
100 Retribuclones báslcas y otra
s
remuneracione
s
10 Altos cargo
s
110 Retrlbuclones báslcas y otra
s
remuneracione
s
11 Personal eventual de gabinete
33
40
0
120 Retribuciones
personales
33
.400
.
121 Retdbuciones en especi
e
122 Asignaclones por destino en
e
l
extranje
r
o
12 Funcionarlos
33•400
33
.40
0
130 Laboral fijo
18
.000
18
.00
0
131 Laboral
eventua
l
13 Laborale
s
140 Personal de trop
a
141 Otro persona
l
14 Otro personal
18A00
11100
0
150 Productivida
d
151 Gratlflcaclone
s
15 Incentivos
al
rendimient
o
180 Cuotas sociales
2
.000
13
.600
15
.60
0
161
Prestaclones sociale
s
162 Gastos
sociales
de funclonarios
y
personal no
laboral
17
.000
17
.00
0
163 Gastos sociales
de personal laboral
1
.000
1
.00
0
16 Cuotas,
prestaciones y gastos s
o
-
claies a cargo del
empleador
20
.000
13
.600
33
.60
0
TOTAL CAPITULO
1
20
.000
85
.000
8
5•
00 0
480 Becas
al personal
al
servicio
de l
a
Comunidad
10
.000
10
.OIX
1
48 A familias
e
instituciones
sin fine
s
de lucro
10
.000
10
.00
0
TOTAL CAPITULO IV
10
.000
10
.00
0
820 Anticipos sin
Interés al
personal
d
e
la Administración Pública Regional
10
.000
10
.00
0
82 Conceslón
de antlcipos
10
.000
10
.00
0
TOTAL CAPITULO VIII
10
.000
10
.000
-Jita eimprime
: Imprenta Regional Secretaría General Técnica - Consejería de Presidencia
áerencia y Administración
: Calle Pinatar, G(Polígono Cánovas) Depósito legal
: MU-395
1
1982
Apartado de Correos, 236 30010 - MURCIA
Teléfonos
: 26 22 00 - 26 22 88
TARIFA
S
Números sueltos
: 60 pesetas
. Suscripción anual
: 12
.500 pesetas
. (1
Números sueltos atrasados año en curso
: 75 oesetas
Suscrinci
ñ
n
SPTPCtrAI' 7 FMl
/ ~

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